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泓域咨询MACRO/ 聚丙烯塑料项目立项申请报告聚丙烯塑料项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入14143.75万元,同比增长23.07%(2651.28万元)。其中,主营业业务聚丙烯塑料生产及销售收入为11999.30万元,占营业总收入的84.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3226.25万元,较去年同期相比增长361.02万元,增长率12.60%;实现净利润2419.69万元,较去年同期相比增长264.34万元,增长率12.26%。二、项目概况(一)项目名称聚丙烯塑料项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29761.54平方米(折合约44.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.93%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度176.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29761.54平方米,建筑物基底占地面积18431.32平方米,总建筑面积43749.46平方米,其中:规划建设主体工程30454.68平方米,项目规划绿化面积3100.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2829.05万元。(七)节能分析“聚丙烯塑料项目建设项目”,年用电量1289813.83千瓦时,年总用水量11951.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.54吨标准煤/年。达产年综合节能量59.01吨标准煤/年,项目总节能率22.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9817.15万元,其中:固定资产投资7893.28万元,占项目总投资的80.40%;流动资金1923.87万元,占项目总投资的19.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15719.00万元,总成本费用12288.13万元,税金及附加175.83万元,利润总额3430.87万元,利税总额4079.92万元,税后净利润2573.15万元,达产年纳税总额1506.77万元;达产年投资利润率34.95%,投资利税率41.56%,投资回报率26.21%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位248个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区聚丙烯塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区聚丙烯塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯塑料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位248个,达产年纳税总额1506.77万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.95%,投资利税率41.56%,全部投资回报率26.21%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29761.5444.62亩1.1容积率1.471.2建筑系数61.93%1.3投资强度万元/亩176.901.4基底面积平方米18431.321.5总建筑面积平方米43749.461.6绿化面积平方米3100.36绿化率7.09%2总投资万元9817.152.1固定资产投资万元7893.282.1.1土建工程投资万元3114.302.1.1.1土建工程投资占比万元31.72%2.1.2设备投资万元2829.052.1.2.1设备投资占比28.82%2.1.3其它投资万元1949.932.1.3.1其它投资占比19.86%2.1.4固定资产投资占比80.40%2.2流动资金万元1923.872.2.1流动资金占比19.60%3收入万元15719.004总成本万元12288.135利润总额万元3430.876净利润万元2573.157所得税万元1.478增值税万元473.229税金及附加万元175.8310纳税总额万元1506.7711利税总额万元4079.9212投资利润率34.95%13投资利税率41.56%14投资回报率26.21%15回收期年5.3216设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1289813.8318年用水量立方米11951.2219总能耗吨标准煤159.5420节能率22.78%21节能量吨标准煤59.0122员工数量人248第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.93%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度176.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13030.9413030.9430454.6830454.682384.701.1主要生产车间7818.567818.5618272.8118272.811478.511.2辅助生产车间4169.904169.909745.509745.50763.101.3其他生产车间1042.481042.481766.371766.37143.082仓储工程2764.702764.708641.618641.61492.122.1成品贮存691.17691.172160.402160.40123.032.2原料仓储1437.641437.644493.644493.64255.902.3辅助材料仓库635.88635.881987.571987.57113.193供配电工程147.45147.45147.45147.459.453.1供配电室147.45147.45147.45147.459.454给排水工程169.57169.57169.57169.578.454.1给排水169.57169.57169.57169.578.455服务性工程1750.981750.981750.981750.9899.715.1办公用房865.56865.56865.56865.5640.535.2生活服务885.42885.42885.42885.4240.706消防及环保工程493.96493.96493.96493.9631.656.1消防环保工程493.96493.96493.96493.9631.657项目总图工程73.7373.7373.7373.7331.077.1场地及道路硬化4637.44746.01746.017.2场区围墙746.014637.444637.447.3安全保卫室73.7373.7373.7373.738绿化工程1632.7357.15合计18431.3243749.4643749.463114.30六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8392.41万元,占计划投资的85.49%。其中:完成固定资产投资5082.01万元,占总投资的60.55%;完成流动资金投资3310.40,占总投资的39.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8392.411.1完成比例85.49%2完成固定资产投资万元5082.012.1完成比例60.55%3完成流动资金投资万元3310.403.1完成比例39.45%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员248人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元762.362工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元224.473企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元61.384品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元106.135其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元60.456职工工资总额万元9206.87五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7893.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3114.302829.05176.907893.281.1工程费用万元3114.302829.0511130.741.1.1建筑工程费用万元3114.303114.3031.72%1.1.2设备购置及安装费万元2829.052829.0528.82%1.2工程建设其他费用万元1949.931949.9319.86%1.2.1无形资产万元1146.641146.641.3预备费万元803.29803.291.3.1基本预备费万元380.36380.361.3.2涨价预备费万元422.93422.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元7893.287893.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1923.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11130.744908.509688.6011130.7411130.7411130.741.1应收账款万元3339.221502.652671.383339.223339.223339.221.2存货万元5008.832253.974007.075008.835008.835008.831.2.1原辅材料万元1502.65676.191202.121502.651502.651502.651.2.2燃料动力万元75.1333.8160.1175.1375.1375.131.2.3在产品万元2304.061036.831843.252304.062304.062304.061.2.4产成品万元1126.99507.14901.591126.991126.991126.991.3现金万元2782.681252.212226.152782.682782.682782.682流动负债万元9206.874143.097365.509206.879206.879206.872.1应付账款万元9206.874143.097365.509206.879206.879206.873流动资金万元1923.87865.741539.101923.871923.871923.874铺底流动资金万元641.28288.58513.03641.28641.28641.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9817.15万元,其中:固定资产投资7893.28万元,占项目总投资的80.40%;流动资金1923.87万元,占项目总投资的19.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3114.30万元,占项目总投资的31.72%;设备购置费2829.05万元,占项目总投资的28.82%;其它投资1949.93万元,占项目总投资的19.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7893.28+1923.87=9817.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7893.2880.40%1.1项目建设投资万元7893.2880.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1923.8719.60%3总投资万元万元9817.15二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7073.55万元,总成本22378.53万元,利润总额-15304.98万元,净利润144.60万元,增值税212.95万元,税金及附加-11478.74万元,所得税-3826.24万元;第二年收入12575.20万元,总成本35680.71万元,利润总额-23105.51万元,净利润-17329.13万元,增值税378.58万元,税金及附加164.48万元,所得税-5776.38万元;第三年生产负荷100%,收入15719.00万元,总成本12288.13万元,利润总额3430.87万元,净利润2573.15万元,增值税473.22万元,税金及附加175.83万元,所得税857.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15719.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=473.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7073.5512575.2015719.0015719.0015719.001.1聚丙烯塑料万元7073.5512575.2015719.0015719.0015719.002现价增加值万元2263.544024.065030.085030.085030

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