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泓域咨询MACRO/ 成品油管道运输项目招商引资规划方案成品油管道运输项目招商引资规划方案摘要说明该成品油管道运输项目计划总投资17094.02万元,其中:固定资产投资14293.40万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2800.62万元,占项目总投资的16.38%。达产年营业收入26034.00万元,总成本费用19869.36万元,税金及附加307.21万元,利润总额6164.64万元,利税总额7322.15万元,税后净利润4623.48万元,达产年纳税总额2698.67万元;达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.83%,投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位423个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.项目基本信息、建设背景及必要性分析、市场调研预测、项目建设规模、项目选址、土建工程分析、项目工艺分析、项目环境分析、安全卫生、项目风险性分析、项目节能情况分析、实施计划、投资估算、经济效益评估、项目评价等。第一章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025的目标和战略的实现,有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。2、从竞争绩效视角观察,第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、“十三五”时期,应关注我国要素条件变化的现实情况,更多利用市场化的政策手段,引导产业优化升级。近年来,随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化,我国优势要素价格逐步上升,要素结构出现了新的变化。主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升,等等。随之产业比较优势也发生了显著转变,推动了产业结构的调整。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称成品油管道运输项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积51292.30平方米(折合约76.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度185.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51292.30平方米,建筑物基底占地面积30200.91平方米,总建筑面积73860.91平方米,其中:规划建设主体工程55261.50平方米,项目规划绿化面积4442.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费5079.10万元。(七)节能分析1、项目年用电量883553.39千瓦时,折合108.59吨标准煤。2、项目年总用水量21687.56立方米,折合1.85吨标准煤。3、“成品油管道运输项目投资建设项目”,年用电量883553.39千瓦时,年总用水量21687.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.44吨标准煤/年。达产年综合节能量40.85吨标准煤/年,项目总节能率26.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17094.02万元,其中:固定资产投资14293.40万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2800.62万元,占项目总投资的16.38%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26034.00万元,总成本费用19869.36万元,税金及附加307.21万元,利润总额6164.64万元,利税总额7322.15万元,税后净利润4623.48万元,达产年纳税总额2698.67万元;达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.83%,投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位423个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区成品油管道运输行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区成品油管道运输产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“成品油管道运输项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位423个,达产年纳税总额2698.67万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.83%,全部投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台,实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享,促进网上并联审批,提高审批效率。(发展改革委牵头)第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入15574.85万元,同比增长15.77%(2122.01万元)。其中,主营业业务成品油管道运输生产及销售收入为13852.43万元,占营业总收入的88.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4113.78万元,较去年同期相比增长902.81万元,增长率28.12%;实现净利润3085.34万元,较去年同期相比增长566.55万元,增长率22.49%。第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3396.37亿元,比上年增长10.70%。其中,第一产业增加值271.71亿元,增长10.28%;第二产业增加值2105.75亿元,增长5.99%第三产业增加值1018.91亿元,增长5.51%。一般公共预算收入267.95亿元,同比增长10.17%,一般公共预算支出509.94亿元,同比增长10.21%。国税收入305.84亿元,同比增长8.86%;地税收入亿元23.33,同比增长7.19%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.86%,衣着上涨1.19%,居住上涨0.66%,生活用品及服务上涨0.97%,教育文化和娱乐上涨1.03%,医疗保健上涨1.15%,其他用品和服务上涨0.89%,交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1930.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1396.79亿元,比上年增长5.69%。规模以上AA、BB、CC、DD(含成品油管道运输)等主导行业共完成工业增加值1074.90亿元,增长11.08%。AA完成增加值451.65亿元,增长6.10%;BB完成工业增加值369.98亿元,增长9.02%;CC完成工业增加值294.17亿元,增长8.73%;DD完成工业增加值120.34亿元,增长7.65%。规模以上工业企业实现主营业务收入6381.26亿元,比上年增长6.31%。实现利润总额800.34亿元,比上年增长9.20%。固定资产投资完成4021.29亿元,比上年增长5.33%。其中,建设项目投资完成3538.74亿元,增长6.77%;房地产开发投资完成482.55亿元,增长5.50%。在固定资产投资中,第一产业投资完成201.06亿元,同比增长9.60%;第二产业投资完成3056.18亿元,同比增长6.71%;第三产业投资完成764.05亿元,增长5.77%。高新技术产业投资1019.59亿元,增长8.48%。民间投资3501.14亿元,增长10.71%。城市基础设施投资522.84亿元,增长10.96%。重点项目1320个,完成投资2147.64亿元,增长7.41%。全市实现社会消费品零售总额1272.22亿元,比上年增长8.24%。城镇实现零售额978.05亿元,增长6.62%;乡村实现零售额419.34亿元,增长7.46%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元412.70,增长10.57%。实际利用外资63417.61万美元,同比增长52.51%。外贸进出口总值337.14亿元,同比增长56.20%。其中,出口总值219.14亿元,同比增长50.97%;进口总值118.00亿元,同比增长52.08%。二、成品油管道运输行业市场分析目前,区域内拥有各类成品油管道运输企业801家,规模以上企业46家,从业人员40050人。截至2017年底,区域内成品油管道运输产值114769.40万元,较2016年104004.89万元增长10.35%。产值前十位企业合计收入47401.24万元,较去年40242.16万元同比增长17.79%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.69%。预计区域内成品油管道运输行业市场需求规模将达到174381.70万元,利润总额59317.92万元,净利润20417.65万元,纳税14641.14万元,工业增加值61324.14万元,产业贡献率17.33%。第五章 项目选址一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.01%,固定资产投资强度185.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51292.3076.90亩2基底面积平方米30200.913建筑面积平方米73860.915259.06万元4容积率1.445建筑系数58.88%6主体工程平方米55261.507绿化面积平方米4442.178绿化率6.01%9投资强度万元/亩185.87六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计170台(套),设备购置费5079.10万元。第七章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14293.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元14293.4083.62%1.1土建工程万元5259.0630.77%1.2设备购置万元5079.1029.71%1.3其它投资万元3955.2423.14%2建设期利息万元-3固定资产投资万元14293.4083.62%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2800.62万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17094.02万元,其中:固定资产投资14293.40万元,占项目总投资的83.62%;流动资金2800.62万元,占项目总投资的16.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5259.06万元,占项目总投资的30.77%;设备购置费5079.10万元,占项目总投资的29.71%;其它投资3955.24万元,占项目总投资的23.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14293.40+2800.62=17094.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14293.4083.62%1.1项目建设投资万元14293.4083.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2800.6216.38%3总投资万元万元17094.02二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14318.70万元,总成本12089.23万元,利润总额2229.47万元,净利润261.29万元,增值税467.67万元,税金及附加1672.10万元,所得税557.37万元;第二年收入19525.50万元,总成本15553.43万元,利润总额3972.07万元,净利润2979.05万元,增值税637.72万元,税金及附加281.70万元,所得税993.02万元;第三年生产负荷100%,收入26034.00万元,总成本19869.36万元,利润总额6164.64万元,净利润4623.48万元,增值税850.30万元,税金及附加307.21万元,所得税1541.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26034.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=850.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元26034.001.1主营业务收入万元26034.001.2其它收入万元-2增值税万元850.303税金及附加万元307.21(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用19869.36万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加307.21万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6164.64(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6164.6425.00%=1541.16(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6164.64(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6164.6425.00%=1541.16(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6164.64万元,缴纳企业所得税1541.16万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6164.64-1541.16=4623.48(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=36.06%。(2)达产年投资利税率=42.83%。(3)达产年投资回报率=27.05%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入26034.00万元,总成本费用19869.36万元,税金及附加307.21万元,利润总额6164.64万元,企业所得税1541.16万元,税后净利润4623.48万元,年纳税总额2698.67万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元26034.002增值税万元850.303税金及附加万元307.214总成本费用万元19869.365利润总额万元6164.646企业所得税万元1541.167净利润万元4623.488纳税总额万元2698.679利税总额万元7322.1510投资利润率36.06%11投资利税率42.83%12投资回报率27.05%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.20年。本期工程项目全部投资回收期5.20年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4623.482投资利润率36.06%3投资利税率42.83%4投资回报率27.05%5回收期年5.20第九章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工

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