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泓域咨询MACRO/ 效率手册印制项目招商引资规划方案效率手册印制项目招商引资规划方案摘要说明该效率手册印制项目计划总投资4265.04万元,其中:固定资产投资3557.05万元,占项目总投资的83.40%;流动资金707.99万元,占项目总投资的16.60%。达产年营业收入6871.00万元,总成本费用5261.92万元,税金及附加80.69万元,利润总额1609.08万元,利税总额1911.71万元,税后净利润1206.81万元,达产年纳税总额704.90万元;达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.82%,投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位101个。报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。.项目概况、项目背景研究分析、市场分析、建设规划分析、选址方案、工程设计、工艺原则、环境保护分析、企业卫生、风险防范措施、项目节能评价、实施进度、投资情况说明、经济效益评估、项目评价结论等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、改革开放前,我国工业产品生产能力十分有限。经过40年的发展,主要产品的生产能力发生了根本性变化,实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。很多产品产量从小到大。原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍;汽车产量已达2900多万辆,连续9年蝉联世界第一。很多产品生产从无到有到蓬勃发展。空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。2、从竞争绩效视角观察,第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击,不只是可能极大地削弱成本优势,还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上,向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”,比如,快速响应市场需求,提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点,同时,还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合,进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、“十二五”期间,我国工业发展经历了极不平凡的五年。面对国内外环境的复杂变化,中央果断实施了一系列强有力的宏观调控措施,有效应对了国际金融危机的巨大冲击和特大地震等自然灾害的严峻挑战,我国工业总体上保持了平稳较快发展,在新型工业化进程中迈出了坚实步伐。工业保持持续快速增长。在全面应对金融危机过程中,及时制定出台的十大产业调整和振兴规划,对国民经济企稳回升和平稳较快发展发挥了重要作用。“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达11.3%,全国城镇工业企业投资总额年均增速达26.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达30.2%。2010年,全部工业实现增加值16万亿元,占国内生产总值的40.2%,全国城镇工业企业完成投资9.9万亿元,规模以上工业企业实现利润总额4.2万亿元。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 项目概况一、项目概况(一)项目名称效率手册印制项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积13513.42平方米(折合约20.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.32%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度175.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13513.42平方米,建筑物基底占地面积10313.44平方米,总建筑面积19729.59平方米,其中:规划建设主体工程12783.30平方米,项目规划绿化面积1423.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1339.27万元。(七)节能分析1、项目年用电量1214224.82千瓦时,折合149.23吨标准煤。2、项目年总用水量5386.09立方米,折合0.46吨标准煤。3、“效率手册印制项目投资建设项目”,年用电量1214224.82千瓦时,年总用水量5386.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.69吨标准煤/年。达产年综合节能量42.22吨标准煤/年,项目总节能率27.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4265.04万元,其中:固定资产投资3557.05万元,占项目总投资的83.40%;流动资金707.99万元,占项目总投资的16.60%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6871.00万元,总成本费用5261.92万元,税金及附加80.69万元,利润总额1609.08万元,利税总额1911.71万元,税后净利润1206.81万元,达产年纳税总额704.90万元;达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.82%,投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区效率手册印制行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区效率手册印制产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“效率手册印制项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额704.90万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.82%,全部投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入5931.47万元,同比增长31.45%(1419.03万元)。其中,主营业业务效率手册印制生产及销售收入为4787.27万元,占营业总收入的80.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1593.77万元,较去年同期相比增长340.31万元,增长率27.15%;实现净利润1195.33万元,较去年同期相比增长151.89万元,增长率14.56%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3860.74亿元,比上年增长8.98%。其中,第一产业增加值308.86亿元,增长9.98%;第二产业增加值2393.66亿元,增长10.58%第三产业增加值1158.22亿元,增长5.49%。一般公共预算收入253.11亿元,同比增长11.69%,一般公共预算支出523.75亿元,同比增长6.97%。国税收入353.02亿元,同比增长9.62%;地税收入亿元92.23,同比增长8.27%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.13%,衣着上涨0.94%,居住上涨1.14%,生活用品及服务上涨0.92%,教育文化和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨0.64%,其他用品和服务上涨0.67%,交通和通信上涨0.68%。全部工业完成增加值1606.12亿元。规模以上工业企业实现增加值1548.10亿元,比上年增长5.00%。规模以上AA、BB、CC、DD(含效率手册印制)等主导行业共完成工业增加值1299.41亿元,增长7.21%。AA完成增加值440.46亿元,增长8.42%;BB完成工业增加值323.42亿元,增长7.10%;CC完成工业增加值271.64亿元,增长9.89%;DD完成工业增加值98.87亿元,增长6.92%。规模以上工业企业实现主营业务收入5578.72亿元,比上年增长10.20%。实现利润总额564.21亿元,比上年增长9.64%。固定资产投资完成4336.87亿元,比上年增长8.11%。其中,建设项目投资完成3816.45亿元,增长6.03%;房地产开发投资完成520.42亿元,增长7.57%。在固定资产投资中,第一产业投资完成216.84亿元,同比增长8.63%;第二产业投资完成3296.02亿元,同比增长9.56%;第三产业投资完成824.01亿元,增长11.90%。高新技术产业投资1015.83亿元,增长11.79%。民间投资3562.31亿元,增长8.86%。城市基础设施投资575.56亿元,增长8.36%。重点项目1570个,完成投资2287.32亿元,增长7.98%。全市实现社会消费品零售总额1849.22亿元,比上年增长10.94%。城镇实现零售额916.89亿元,增长8.90%;乡村实现零售额442.06亿元,增长6.19%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元446.84,增长11.86%。实际利用外资67541.05万美元,同比增长54.31%。外贸进出口总值206.78亿元,同比增长51.74%。其中,出口总值134.41亿元,同比增长51.31%;进口总值72.37亿元,同比增长51.36%。二、效率手册印制行业市场分析目前,区域内拥有各类效率手册印制企业676家,规模以上企业48家,从业人员33800人。截至2017年底,区域内效率手册印制产值137808.39万元,较2016年115514.16万元增长19.30%。产值前十位企业合计收入59875.20万元,较去年51412.67万元同比增长16.46%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.19%。预计区域内效率手册印制行业市场需求规模将达到207868.54万元,利润总额62849.58万元,净利润17493.39万元,纳税18175.86万元,工业增加值65419.36万元,产业贡献率15.72%。第五章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.32%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.21%,固定资产投资强度175.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13513.4220.26亩2基底面积平方米10313.443建筑面积平方米19729.591565.43万元4容积率1.465建筑系数76.32%6主体工程平方米12783.307绿化面积平方米1423.398绿化率7.21%9投资强度万元/亩175.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点投资项目项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产,从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态,同时,项目承办单位推行精益生产(JIT、LEAN)、供应商库存管理(VMI)、全面质量管理(TQM)等先进的管理手段和管理技术。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计78台(套),设备购置费1339.27万元。第七章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3557.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3557.0583.40%1.1土建工程万元1565.4336.70%1.2设备购置万元1339.2731.40%1.3其它投资万元652.3515.30%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3557.0583.40%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金707.99万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4265.04万元,其中:固定资产投资3557.05万元,占项目总投资的83.40%;流动资金707.99万元,占项目总投资的16.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1565.43万元,占项目总投资的36.70%;设备购置费1339.27万元,占项目总投资的31.40%;其它投资652.35万元,占项目总投资的15.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3557.05+707.99=4265.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3557.0583.40%1.1项目建设投资万元3557.0583.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元707.9916.60%3总投资万元万元4265.04二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3091.95万元,总成本7613.56万元,利润总额-4521.61万元,净利润66.04万元,增值税99.87万元,税金及附加-3391.21万元,所得税-1130.40万元;第二年收入5153.25万元,总成本11159.77万元,利润总额-6006.52万元,净利润-4504.89万元,增值税166.45万元,税金及附加74.03万元,所得税-1501.63万元;第三年生产负荷100%,收入6871.00万元,总成本5261.92万元,利润总额1609.08万元,净利润1206.81万元,增值税221.94万元,税金及附加80.69万元,所得税402.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6871.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=221.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6871.001.1主营业务收入万元6871.001.2其它收入万元-2增值税万元221.943税金及附加万元80.69(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5261.92万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加80.69万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1609.08(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1609.0825.00%=402.27(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1609.08(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1609.0825.00%=402.27(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1609.08万元,缴纳企业所得税402.27万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1609.08-402.27=1206.81(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=37.73%。(2)达产年投资利税率=44.82%。(3)达产年投资回报率=28.30%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6871.00万元,总成本费用5261.92万元,税金及附加80.69万元,利润总额1609.08万元,企业所得税402.27万元,税后净利润1206.81万元,年纳税总额704.90万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6871.002增值税万元221.943税金及附加万元80.694总成本费用万元5261.925利润总额万元1609.086企业所得税万元402.277净利润万元1206.818纳税总额万元704.909利税总额万元1911.7110投资利润率37.73%11投资利税率44.82%12投资回报率28.30%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.03年。本期工程项目全部投资回收期5.03年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1206.812投资利润率37.73%3投资利税率44.82%4投资回报率28.30%5回收期年5.03第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产

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