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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三唑磷项目立项申请报告三唑磷项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17113.53万元,同比增长17.30%(2524.38万元)。其中,主营业业务三唑磷生产及销售收入为14205.03万元,占营业总收入的83.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3885.76万元,较去年同期相比增长634.16万元,增长率19.50%;实现净利润2914.32万元,较去年同期相比增长346.21万元,增长率13.48%。二、项目概况(一)项目名称三唑磷项目(二)项目选址某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积44248.78平方米(折合约66.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.82%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度177.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44248.78平方米,建筑物基底占地面积23814.69平方米,总建筑面积55310.97平方米,其中:规划建设主体工程34533.46平方米,项目规划绿化面积2934.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费4723.33万元。(七)节能分析“三唑磷项目建设项目”,年用电量1270936.92千瓦时,年总用水量14938.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.48吨标准煤/年。达产年综合节能量52.49吨标准煤/年,项目总节能率23.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14201.84万元,其中:固定资产投资11778.67万元,占项目总投资的82.94%;流动资金2423.17万元,占项目总投资的17.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24110.00万元,总成本费用19237.37万元,税金及附加257.65万元,利润总额4872.63万元,利税总额5802.37万元,税后净利润3654.47万元,达产年纳税总额2147.90万元;达产年投资利润率34.31%,投资利税率40.86%,投资回报率25.73%,全部投资回收期5.39年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某出口加工区及某出口加工区三唑磷行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某出口加工区三唑磷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“三唑磷项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额2147.90万元,可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.31%,投资利税率40.86%,全部投资回报率25.73%,全部投资回收期5.39年,固定资产投资回收期5.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44248.7866.34亩1.1容积率1.251.2建筑系数53.82%1.3投资强度万元/亩177.551.4基底面积平方米23814.691.5总建筑面积平方米55310.971.6绿化面积平方米2934.16绿化率5.30%2总投资万元14201.842.1固定资产投资万元11778.672.1.1土建工程投资万元4103.572.1.1.1土建工程投资占比万元28.89%2.1.2设备投资万元4723.332.1.2.1设备投资占比33.26%2.1.3其它投资万元2951.772.1.3.1其它投资占比20.78%2.1.4固定资产投资占比82.94%2.2流动资金万元2423.172.2.1流动资金占比17.06%3收入万元24110.004总成本万元19237.375利润总额万元4872.636净利润万元3654.477所得税万元1.258增值税万元672.099税金及附加万元257.6510纳税总额万元2147.9011利税总额万元5802.3712投资利润率34.31%13投资利税率40.86%14投资回报率25.73%15回收期年5.3916设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1270936.9218年用水量立方米14938.2419总能耗吨标准煤157.4820节能率23.12%21节能量吨标准煤52.4922员工数量人357第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某出口加工区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.82%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度177.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16836.9916836.9934533.4634533.462818.271.1主要生产车间10102.1910102.1920720.0820720.081747.331.2辅助生产车间5387.845387.8411050.7111050.71901.851.3其他生产车间1346.961346.962002.942002.94169.102仓储工程3572.203572.2013505.3813505.38801.582.1成品贮存893.05893.053376.343376.34200.402.2原料仓储1857.541857.547022.807022.80416.822.3辅助材料仓库821.61821.613106.243106.24184.363供配电工程190.52190.52190.52190.5212.723.1供配电室190.52190.52190.52190.5212.724给排水工程219.10219.10219.10219.1011.384.1给排水219.10219.10219.10219.1011.385服务性工程2262.402262.402262.402262.40134.285.1办公用房1194.961194.961194.961194.9660.065.2生活服务1067.441067.441067.441067.4460.096消防及环保工程638.23638.23638.23638.2342.626.1消防环保工程638.23638.23638.23638.2342.627项目总图工程95.2695.2695.2695.26190.007.1场地及道路硬化6119.111078.971078.977.2场区围墙1078.976119.116119.117.3安全保卫室95.2695.2695.2695.268绿化工程2649.1792.72合计23814.6955310.9755310.974103.57六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10295.90万元,占计划投资的72.50%。其中:完成固定资产投资7264.25万元,占总投资的70.55%;完成流动资金投资3031.65,占总投资的29.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10295.901.1完成比例72.50%2完成固定资产投资万元7264.252.1完成比例70.55%3完成流动资金投资万元3031.653.1完成比例29.45%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元1328.502工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元284.543企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元110.394品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元157.795其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元103.896职工工资总额万元16239.42五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11778.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4103.574723.33177.5511778.671.1工程费用万元4103.574723.3318662.591.1.1建筑工程费用万元4103.574103.5728.89%1.1.2设备购置及安装费万元4723.334723.3333.26%1.2工程建设其他费用万元2951.772951.7720.78%1.2.1无形资产万元1186.291186.291.3预备费万元1765.481765.481.3.1基本预备费万元834.89834.891.3.2涨价预备费万元930.59930.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11778.6711778.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2423.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18662.5912299.8411434.7418662.5918662.5918662.591.1应收账款万元5598.783639.214199.085598.785598.785598.781.2存货万元8398.175458.816298.628398.178398.178398.171.2.1原辅材料万元2519.451637.641889.592519.452519.452519.451.2.2燃料动力万元125.9781.8894.48125.97125.97125.971.2.3在产品万元3863.162511.052897.373863.163863.163863.161.2.4产成品万元1889.591228.231417.191889.591889.591889.591.3现金万元4665.653032.673499.244665.654665.654665.652流动负债万元16239.4210555.6212179.5716239.4216239.4216239.422.1应付账款万元16239.4210555.6212179.5716239.4216239.4216239.423流动资金万元2423.171575.061817.382423.172423.172423.174铺底流动资金万元807.72525.02605.79807.72807.72807.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14201.84万元,其中:固定资产投资11778.67万元,占项目总投资的82.94%;流动资金2423.17万元,占项目总投资的17.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4103.57万元,占项目总投资的28.89%;设备购置费4723.33万元,占项目总投资的33.26%;其它投资2951.77万元,占项目总投资的20.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11778.67+2423.17=14201.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11778.6782.94%1.1项目建设投资万元11778.6782.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2423.1717.06%3总投资万元万元14201.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15671.50万元,总成本14544.20万元,利润总额1127.30万元,净利润229.42万元,增值税436.86万元,税金及附加845.47万元,所得税281.82万元;第二年收入18082.50万元,总成本16376.86万元,利润总额1705.64万元,净利润1279.23万元,增值税504.07万元,税金及附加237.48万元,所得税426.41万元;第三年生产负荷100%,收入24110.00万元,总成本19237.37万元,利润总额4872.63万元,净利润3654.47万元,增值税672.09万元,税金及附加257.65万元,所得税1218.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24110.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=672.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15671.5018082.5024110.0024110.0024110.001.1三唑磷万元15671.5018082.5024110.0024110.0024110.002现价增加值万元5014.885786.407715.207715.207715.203增值
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