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泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目立项申请报告乳清粉项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx有限公司实现营业收入3414.74万元,同比增长28.75%(762.61万元)。其中,主营业业务乳清粉生产及销售收入为3243.31万元,占营业总收入的94.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额812.05万元,较去年同期相比增长192.00万元,增长率30.97%;实现净利润609.04万元,较去年同期相比增长116.32万元,增长率23.61%。二、项目概况(一)项目名称乳清粉项目(二)项目选址某工业园(三)项目用地规模项目总用地面积12639.65平方米(折合约18.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.28%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度170.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12639.65平方米,建筑物基底占地面积8377.56平方米,总建筑面积20981.82平方米,其中:规划建设主体工程13526.03平方米,项目规划绿化面积1114.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1135.35万元。(七)节能分析“乳清粉项目建设项目”,年用电量800153.24千瓦时,年总用水量3781.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.66吨标准煤/年。达产年综合节能量32.89吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3894.38万元,其中:固定资产投资3229.65万元,占项目总投资的82.93%;流动资金664.73万元,占项目总投资的17.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4478.00万元,总成本费用3570.71万元,税金及附加65.58万元,利润总额907.29万元,利税总额1098.01万元,税后净利润680.47万元,达产年纳税总额417.54万元;达产年投资利润率23.30%,投资利税率28.19%,投资回报率17.47%,全部投资回收期7.22年,提供就业职位76个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园乳清粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园乳清粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“乳清粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位76个,达产年纳税总额417.54万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.30%,投资利税率28.19%,全部投资回报率17.47%,全部投资回收期7.22年,固定资产投资回收期7.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12639.6518.95亩1.1容积率1.661.2建筑系数66.28%1.3投资强度万元/亩170.431.4基底面积平方米8377.561.5总建筑面积平方米20981.821.6绿化面积平方米1114.63绿化率5.31%2总投资万元3894.382.1固定资产投资万元3229.652.1.1土建工程投资万元1472.762.1.1.1土建工程投资占比万元37.82%2.1.2设备投资万元1135.352.1.2.1设备投资占比29.15%2.1.3其它投资万元621.542.1.3.1其它投资占比15.96%2.1.4固定资产投资占比82.93%2.2流动资金万元664.732.2.1流动资金占比17.07%3收入万元4478.004总成本万元3570.715利润总额万元907.296净利润万元680.477所得税万元1.668增值税万元125.149税金及附加万元65.5810纳税总额万元417.5411利税总额万元1098.0112投资利润率23.30%13投资利税率28.19%14投资回报率17.47%15回收期年7.2216设备数量台(套)10217年用电量千瓦时800153.2418年用水量立方米3781.7919总能耗吨标准煤98.6620节能率21.57%21节能量吨标准煤32.8922员工数量人76第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某工业园。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.28%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度170.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5922.935922.9313526.0313526.031044.361.1主要生产车间3553.763553.768115.628115.62647.501.2辅助生产车间1895.341895.344328.334328.33334.201.3其他生产车间473.83473.83784.51784.5162.662仓储工程1256.631256.634846.264846.26272.142.1成品贮存314.16314.161211.571211.5768.032.2原料仓储653.45653.452520.062520.06141.512.3辅助材料仓库289.02289.021114.641114.6462.593供配电工程67.0267.0267.0267.024.233.1供配电室67.0267.0267.0267.024.234给排水工程77.0777.0777.0777.073.794.1给排水77.0777.0777.0777.073.795服务性工程795.87795.87795.87795.8744.695.1办公用房392.48392.48392.48392.4822.345.2生活服务403.39403.39403.39403.3922.606消防及环保工程224.52224.52224.52224.5214.186.1消防环保工程224.52224.52224.52224.5214.187项目总图工程33.5133.5133.5133.5164.557.1场地及道路硬化2239.44422.31422.317.2场区围墙422.312239.442239.447.3安全保卫室33.5133.5133.5133.518绿化工程709.0624.82合计8377.5620981.8220981.821472.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3168.71万元,占计划投资的81.37%。其中:完成固定资产投资2095.41万元,占总投资的66.13%;完成流动资金投资1073.30,占总投资的33.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3168.711.1完成比例81.37%2完成固定资产投资万元2095.412.1完成比例66.13%3完成流动资金投资万元1073.303.1完成比例33.87%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员76人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人521.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元264.622工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.082.3年工资额万元73.413企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元22.034品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元32.095其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元16.846职工工资总额万元2723.97五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3229.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1472.761135.35170.433229.651.1工程费用万元1472.761135.353388.701.1.1建筑工程费用万元1472.761472.7637.82%1.1.2设备购置及安装费万元1135.351135.3529.15%1.2工程建设其他费用万元621.54621.5415.96%1.2.1无形资产万元356.50356.501.3预备费万元265.04265.041.3.1基本预备费万元147.00147.001.3.2涨价预备费万元118.04118.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3229.653229.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金664.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3388.701687.252400.723388.703388.703388.701.1应收账款万元1016.61559.14762.461016.611016.611016.611.2存货万元1524.91838.701143.691524.911524.911524.911.2.1原辅材料万元457.47251.61343.10457.47457.47457.471.2.2燃料动力万元22.8712.5817.1622.8722.8722.871.2.3在产品万元701.46385.80526.09701.46701.46701.461.2.4产成品万元343.10188.71257.33343.10343.10343.101.3现金万元847.17465.95635.38847.17847.17847.172流动负债万元2723.971498.182042.982723.972723.972723.972.1应付账款万元2723.971498.182042.982723.972723.972723.973流动资金万元664.73365.60498.55664.73664.73664.734铺底流动资金万元221.57121.87166.18221.57221.57221.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3894.38万元,其中:固定资产投资3229.65万元,占项目总投资的82.93%;流动资金664.73万元,占项目总投资的17.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1472.76万元,占项目总投资的37.82%;设备购置费1135.35万元,占项目总投资的29.15%;其它投资621.54万元,占项目总投资的15.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3229.65+664.73=3894.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3229.6582.93%1.1项目建设投资万元3229.6582.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元664.7317.07%3总投资万元万元3894.38二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2462.90万元,总成本3000.64万元,利润总额-537.74万元,净利润58.82万元,增值税68.83万元,税金及附加-403.31万元,所得税-134.44万元;第二年收入3358.50万元,总成本3845.73万元,利润总额-487.23万元,净利润-365.42万元,增值税93.86万元,税金及附加61.82万元,所得税-121.81万元;第三年生产负荷100%,收入4478.00万元,总成本3570.71万元,利润总额907.29万元,净利润680.47万元,增值税125.14万元,税金及附加65.58万元,所得税226.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=125.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2462.903358.504478.004478.004478.001.1乳清粉万元2462.903358.504478.004478.004478.002现价增

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