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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中医设备项目立项申请报告中医设备项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8136.72万元,同比增长29.12%(1834.85万元)。其中,主营业业务中医设备生产及销售收入为7671.75万元,占营业总收入的94.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2363.37万元,较去年同期相比增长540.90万元,增长率29.68%;实现净利润1772.53万元,较去年同期相比增长313.86万元,增长率21.52%。二、项目概况(一)项目名称中医设备项目(二)项目选址某产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积16481.57平方米(折合约24.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.97%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度182.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16481.57平方米,建筑物基底占地面积12685.86平方米,总建筑面积26205.70平方米,其中:规划建设主体工程19776.72平方米,项目规划绿化面积1506.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2095.82万元。(七)节能分析“中医设备项目建设项目”,年用电量1091768.99千瓦时,年总用水量10656.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.09吨标准煤/年。达产年综合节能量35.91吨标准煤/年,项目总节能率26.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6328.99万元,其中:固定资产投资4511.55万元,占项目总投资的71.28%;流动资金1817.44万元,占项目总投资的28.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13621.00万元,总成本费用10352.46万元,税金及附加120.03万元,利润总额3268.54万元,利税总额3839.40万元,税后净利润2451.40万元,达产年纳税总额1387.99万元;达产年投资利润率51.64%,投资利税率60.66%,投资回报率38.73%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位228个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业集聚区及某产业集聚区中医设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业集聚区中医设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“中医设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位228个,达产年纳税总额1387.99万元,可以促进某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.64%,投资利税率60.66%,全部投资回报率38.73%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16481.5724.71亩1.1容积率1.591.2建筑系数76.97%1.3投资强度万元/亩182.581.4基底面积平方米12685.861.5总建筑面积平方米26205.701.6绿化面积平方米1506.44绿化率5.75%2总投资万元6328.992.1固定资产投资万元4511.552.1.1土建工程投资万元2169.602.1.1.1土建工程投资占比万元34.28%2.1.2设备投资万元2095.822.1.2.1设备投资占比33.11%2.1.3其它投资万元246.132.1.3.1其它投资占比3.89%2.1.4固定资产投资占比71.28%2.2流动资金万元1817.442.2.1流动资金占比28.72%3收入万元13621.004总成本万元10352.465利润总额万元3268.546净利润万元2451.407所得税万元1.598增值税万元450.839税金及附加万元120.0310纳税总额万元1387.9911利税总额万元3839.4012投资利润率51.64%13投资利税率60.66%14投资回报率38.73%15回收期年4.0816设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1091768.9918年用水量立方米10656.1619总能耗吨标准煤135.0920节能率26.02%21节能量吨标准煤35.9122员工数量人228第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某产业集聚区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.97%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度182.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8968.908968.9019776.7219776.721801.071.1主要生产车间5381.345381.3411866.0311866.031116.661.2辅助生产车间2870.052870.056328.556328.55576.341.3其他生产车间717.51717.511147.051147.05108.062仓储工程1902.881902.884178.844178.84276.782.1成品贮存475.72475.721044.711044.7169.192.2原料仓储989.50989.502173.002173.00143.932.3辅助材料仓库437.66437.66961.13961.1363.663供配电工程101.49101.49101.49101.497.563.1供配电室101.49101.49101.49101.497.564给排水工程116.71116.71116.71116.716.764.1给排水116.71116.71116.71116.716.765服务性工程1205.161205.161205.161205.1679.825.1办公用房548.73548.73548.73548.7336.485.2生活服务656.43656.43656.43656.4347.716消防及环保工程339.98339.98339.98339.9825.336.1消防环保工程339.98339.98339.98339.9825.337项目总图工程50.7450.7450.7450.74-77.307.1场地及道路硬化3332.06653.95653.957.2场区围墙653.953332.063332.067.3安全保卫室50.7450.7450.7450.748绿化工程1416.6049.58合计12685.8626205.7026205.702169.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4160.25万元,占计划投资的65.73%。其中:完成固定资产投资3100.29万元,占总投资的74.52%;完成流动资金投资1059.96,占总投资的25.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4160.251.1完成比例65.73%2完成固定资产投资万元3100.292.1完成比例74.52%3完成流动资金投资万元1059.963.1完成比例25.48%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员228人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1551.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元673.572工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元212.893企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元56.534品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元95.525其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.175.3年工资额万元95.336职工工资总额万元6909.11五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4511.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2169.602095.82182.584511.551.1工程费用万元2169.602095.828726.551.1.1建筑工程费用万元2169.602169.6034.28%1.1.2设备购置及安装费万元2095.822095.8233.11%1.2工程建设其他费用万元246.13246.133.89%1.2.1无形资产万元141.16141.161.3预备费万元104.97104.971.3.1基本预备费万元48.7948.791.3.2涨价预备费万元56.1856.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元4511.554511.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1817.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8726.554933.596620.718726.558726.558726.551.1应收账款万元2617.961439.882094.372617.962617.962617.961.2存货万元3926.952159.823141.563926.953926.953926.951.2.1原辅材料万元1178.08647.95942.471178.081178.081178.081.2.2燃料动力万元58.9032.4047.1258.9058.9058.901.2.3在产品万元1806.40993.521445.121806.401806.401806.401.2.4产成品万元883.56485.96706.85883.56883.56883.561.3现金万元2181.641199.901745.312181.642181.642181.642流动负债万元6909.113800.015527.296909.116909.116909.112.1应付账款万元6909.113800.015527.296909.116909.116909.113流动资金万元1817.44999.591453.951817.441817.441817.444铺底流动资金万元605.81333.20484.65605.81605.81605.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6328.99万元,其中:固定资产投资4511.55万元,占项目总投资的71.28%;流动资金1817.44万元,占项目总投资的28.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2169.60万元,占项目总投资的34.28%;设备购置费2095.82万元,占项目总投资的33.11%;其它投资246.13万元,占项目总投资的3.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4511.55+1817.44=6328.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4511.5571.28%1.1项目建设投资万元4511.5571.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1817.4428.72%3总投资万元万元6328.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7491.55万元,总成本11072.27万元,利润总额-3580.72万元,净利润95.68万元,增值税247.96万元,税金及附加-2685.54万元,所得税-895.18万元;第二年收入10896.80万元,总成本14784.44万元,利润总额-3887.64万元,净利润-2915.73万元,增值税360.66万元,税金及附加109.21万元,所得税-971.91万元;第三年生产负荷100%,收入13621.00万元,总成本10352.46万元,利润总额3268.54万元,净利润2451.40万元,增值税450.83万元,税金及附加120.03万元,所得税817.13万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13621.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=450.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7491.5510896.8013621.0013621.0013621.001.1中医设备万元7491.5510896.8013621.0013621.0013621.002现价增加值万元2397.303486.984358.724358.724358.723增值税万元
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