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泓域咨询MACRO/ 人工肾项目立项申请报告人工肾项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23071.11万元,同比增长25.21%(4644.67万元)。其中,主营业业务人工肾生产及销售收入为20965.20万元,占营业总收入的90.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5332.53万元,较去年同期相比增长757.45万元,增长率16.56%;实现净利润3999.40万元,较去年同期相比增长394.94万元,增长率10.96%。二、项目概况(一)项目名称人工肾项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34357.17平方米(折合约51.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.17%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度193.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34357.17平方米,建筑物基底占地面积25482.71平方米,总建筑面积48100.04平方米,其中:规划建设主体工程33453.15平方米,项目规划绿化面积3338.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4337.53万元。(七)节能分析“人工肾项目建设项目”,年用电量816589.18千瓦时,年总用水量10574.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.26吨标准煤/年。达产年综合节能量28.56吨标准煤/年,项目总节能率27.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13421.50万元,其中:固定资产投资9990.88万元,占项目总投资的74.44%;流动资金3430.62万元,占项目总投资的25.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26251.00万元,总成本费用20876.09万元,税金及附加226.39万元,利润总额5374.91万元,利税总额6342.67万元,税后净利润4031.18万元,达产年纳税总额2311.49万元;达产年投资利润率40.05%,投资利税率47.26%,投资回报率30.04%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位398个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区人工肾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区人工肾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“人工肾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位398个,达产年纳税总额2311.49万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.05%,投资利税率47.26%,全部投资回报率30.04%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34357.1751.51亩1.1容积率1.401.2建筑系数74.17%1.3投资强度万元/亩193.961.4基底面积平方米25482.711.5总建筑面积平方米48100.041.6绿化面积平方米3338.65绿化率6.94%2总投资万元13421.502.1固定资产投资万元9990.882.1.1土建工程投资万元3898.292.1.1.1土建工程投资占比万元29.05%2.1.2设备投资万元4337.532.1.2.1设备投资占比32.32%2.1.3其它投资万元1755.062.1.3.1其它投资占比13.08%2.1.4固定资产投资占比74.44%2.2流动资金万元3430.622.2.1流动资金占比25.56%3收入万元26251.004总成本万元20876.095利润总额万元5374.916净利润万元4031.187所得税万元1.408增值税万元741.379税金及附加万元226.3910纳税总额万元2311.4911利税总额万元6342.6712投资利润率40.05%13投资利税率47.26%14投资回报率30.04%15回收期年4.8316设备数量台(套)12217年用电量千瓦时816589.1818年用水量立方米10574.2819总能耗吨标准煤101.2620节能率27.84%21节能量吨标准煤28.5622员工数量人398第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、培育发展战略性新兴产业,是党中央、国务院作出的重大决策部署。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.17%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度193.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18016.2818016.2833453.1533453.152982.351.1主要生产车间10809.7710809.7720071.8920071.891849.061.2辅助生产车间5765.215765.2110705.0110705.01954.351.3其他生产车间1441.301441.301940.281940.28178.942仓储工程3822.413822.419520.489520.48617.272.1成品贮存955.60955.602380.122380.12154.322.2原料仓储1987.651987.654950.654950.65320.982.3辅助材料仓库879.15879.152189.712189.71141.973供配电工程203.86203.86203.86203.8614.873.1供配电室203.86203.86203.86203.8614.874给排水工程234.44234.44234.44234.4413.304.1给排水234.44234.44234.44234.4413.305服务性工程2420.862420.862420.862420.86156.965.1办公用房1150.001150.001150.001150.0078.145.2生活服务1270.861270.861270.861270.8669.336消防及环保工程682.94682.94682.94682.9449.816.1消防环保工程682.94682.94682.94682.9449.817项目总图工程101.93101.93101.93101.93-34.727.1场地及道路硬化6772.051104.441104.447.2场区围墙1104.446772.056772.057.3安全保卫室101.93101.93101.93101.938绿化工程2812.9698.45合计25482.7148100.0448100.043898.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12105.15万元,占计划投资的90.19%。其中:完成固定资产投资8761.57万元,占总投资的72.38%;完成流动资金投资3343.58,占总投资的27.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12105.151.1完成比例90.19%2完成固定资产投资万元8761.572.1完成比例72.38%3完成流动资金投资万元3343.583.1完成比例27.62%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员398人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2711.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1361.472工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元376.583企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.373.3年工资额万元118.044品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元180.425其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.075.3年工资额万元90.436职工工资总额万元14238.73五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9990.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3898.294337.53193.969990.881.1工程费用万元3898.294337.5317669.351.1.1建筑工程费用万元3898.293898.2929.05%1.1.2设备购置及安装费万元4337.534337.5332.32%1.2工程建设其他费用万元1755.061755.0613.08%1.2.1无形资产万元769.10769.101.3预备费万元985.96985.961.3.1基本预备费万元551.84551.841.3.2涨价预备费万元434.12434.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元9990.889990.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3430.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17669.357865.1214410.8517669.3517669.3517669.351.1应收账款万元5300.802120.324240.645300.805300.805300.801.2存货万元7951.213180.486360.977951.217951.217951.211.2.1原辅材料万元2385.36954.151908.292385.362385.362385.361.2.2燃料动力万元119.2747.7195.41119.27119.27119.271.2.3在产品万元3657.561463.022926.053657.563657.563657.561.2.4产成品万元1789.02715.611431.221789.021789.021789.021.3现金万元4417.341766.933533.874417.344417.344417.342流动负债万元14238.735695.4911390.9814238.7314238.7314238.732.1应付账款万元14238.735695.4911390.9814238.7314238.7314238.733流动资金万元3430.621372.252744.503430.623430.623430.624铺底流动资金万元1143.53457.42914.831143.531143.531143.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13421.50万元,其中:固定资产投资9990.88万元,占项目总投资的74.44%;流动资金3430.62万元,占项目总投资的25.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3898.29万元,占项目总投资的29.05%;设备购置费4337.53万元,占项目总投资的32.32%;其它投资1755.06万元,占项目总投资的13.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9990.88+3430.62=13421.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9990.8874.44%1.1项目建设投资万元9990.8874.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3430.6225.56%3总投资万元万元13421.50二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10500.40万元,总成本8059.14万元,利润总额2441.26万元,净利润173.01万元,增值税296.55万元,税金及附加1830.95万元,所得税610.32万元;第二年收入21000.80万元,总成本13798.75万元,利润总额7202.05万元,净利润5401.54万元,增值税593.10万元,税金及附加208.60万元,所得税1800.51万元;第三年生产负荷100%,收入26251.00万元,总成本20876.09万元,利润总额5374.91万元,净利润4031.18万元,增值税741.37万元,税金及附加226.39万元,所得税1343.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26251.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=741.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10500.4021000.8026251.0026251.0026251.001.1人工肾万元10500.4021000.8026251.0026251.0026251.002现价增加值万元3360.136720.268400.328400.328400.323增值税万

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