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文档简介
泓域咨询MACRO/ 以太网项目立项申请报告以太网项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23305.77万元,同比增长28.99%(5238.34万元)。其中,主营业业务以太网生产及销售收入为21383.78万元,占营业总收入的91.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5075.36万元,较去年同期相比增长463.81万元,增长率10.06%;实现净利润3806.52万元,较去年同期相比增长679.71万元,增长率21.74%。二、项目概况(一)项目名称以太网项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积48317.48平方米(折合约72.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.17%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度170.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48317.48平方米,建筑物基底占地面积29072.63平方米,总建筑面积71993.05平方米,其中:规划建设主体工程54014.06平方米,项目规划绿化面积5041.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费4807.01万元。(七)节能分析“以太网项目建设项目”,年用电量1252060.01千瓦时,年总用水量15950.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.24吨标准煤/年。达产年综合节能量46.37吨标准煤/年,项目总节能率28.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15773.06万元,其中:固定资产投资12315.52万元,占项目总投资的78.08%;流动资金3457.54万元,占项目总投资的21.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24184.00万元,总成本费用19172.26万元,税金及附加276.22万元,利润总额5011.74万元,利税总额5979.23万元,税后净利润3758.80万元,达产年纳税总额2220.42万元;达产年投资利润率31.77%,投资利税率37.91%,投资回报率23.83%,全部投资回收期5.70年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区以太网行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区以太网产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“以太网项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2220.42万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.77%,投资利税率37.91%,全部投资回报率23.83%,全部投资回收期5.70年,固定资产投资回收期5.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争,健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”,通过马德里商标国际注册等途径,加强商标海外布局规划,拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度,协助企业解决海外商标注册与维权问题。(工商总局、商务部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48317.4872.44亩1.1容积率1.491.2建筑系数60.17%1.3投资强度万元/亩170.011.4基底面积平方米29072.631.5总建筑面积平方米71993.051.6绿化面积平方米5041.52绿化率7.00%2总投资万元15773.062.1固定资产投资万元12315.522.1.1土建工程投资万元5696.142.1.1.1土建工程投资占比万元36.11%2.1.2设备投资万元4807.012.1.2.1设备投资占比30.48%2.1.3其它投资万元1812.372.1.3.1其它投资占比11.49%2.1.4固定资产投资占比78.08%2.2流动资金万元3457.542.2.1流动资金占比21.92%3收入万元24184.004总成本万元19172.265利润总额万元5011.746净利润万元3758.807所得税万元1.498增值税万元691.279税金及附加万元276.2210纳税总额万元2220.4211利税总额万元5979.2312投资利润率31.77%13投资利税率37.91%14投资回报率23.83%15回收期年5.7016设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1252060.0118年用水量立方米15950.7019总能耗吨标准煤155.2420节能率28.65%21节能量吨标准煤46.3722员工数量人429第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化,改革开放进入深水区和攻坚期,国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势,以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体,从执政伊始就从历史和战略高度,强调必须尊重经济规律,坚持问题导向、坚持稳中求进,加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始,初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析,在2013年上半年政治局讨论经济形势会上,习近平总书记正式提出中国经济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年政府工作报告稿的会议上,明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降,中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着,2014年5月习近平总书记在河南调研时,正式提出新常态重要判断,强调说,“我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识,在2014年第二季度政治局经济形势分析会上,习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析,回答了什么是“三期叠加”,为什么会出现“三期叠加”等基本问题,并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切,在2014年11月APEC北京峰会上,习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识,回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑,习近平总书记在2014年中央经济工作会议上,突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势,并强调我国经济发展进入新常态,是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出,建立在深入调研分析基础上,是及时响应民意,恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.17%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度170.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20554.3520554.3554014.0654014.064700.991.1主要生产车间12332.6112332.6132408.4432408.442914.611.2辅助生产车间6577.396577.3917284.5017284.501504.321.3其他生产车间1644.351644.353132.823132.82282.062仓储工程4360.894360.8911686.3411686.34739.712.1成品贮存1090.221090.222921.592921.59184.932.2原料仓储2267.662267.666076.906076.90384.652.3辅助材料仓库1003.001003.002687.862687.86170.133供配电工程232.58232.58232.58232.5816.563.1供配电室232.58232.58232.58232.5816.564给排水工程267.47267.47267.47267.4714.814.1给排水267.47267.47267.47267.4714.815服务性工程2761.902761.902761.902761.90174.825.1办公用房1568.151568.151568.151568.1593.245.2生活服务1193.751193.751193.751193.7575.716消防及环保工程779.15779.15779.15779.1555.486.1消防环保工程779.15779.15779.15779.1555.487项目总图工程116.29116.29116.29116.29-113.037.1场地及道路硬化7620.871423.331423.337.2场区围墙1423.337620.877620.877.3安全保卫室116.29116.29116.29116.298绿化工程3051.50106.80合计29072.6371993.0571993.055696.14六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14521.16万元,占计划投资的92.06%。其中:完成固定资产投资9703.11万元,占总投资的66.82%;完成流动资金投资4818.05,占总投资的33.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14521.161.1完成比例92.06%2完成固定资产投资万元9703.112.1完成比例66.82%3完成流动资金投资万元4818.053.1完成比例33.18%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1533.042工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.512.3年工资额万元433.213企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元105.274品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元183.555其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.945.3年工资额万元137.806职工工资总额万元15320.25五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12315.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5696.144807.01170.0112315.521.1工程费用万元5696.144807.0118777.791.1.1建筑工程费用万元5696.145696.1436.11%1.1.2设备购置及安装费万元4807.014807.0130.48%1.2工程建设其他费用万元1812.371812.3711.49%1.2.1无形资产万元1038.971038.971.3预备费万元773.40773.401.3.1基本预备费万元360.73360.731.3.2涨价预备费万元412.67412.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元12315.5212315.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3457.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18777.7911548.3912301.6218777.7918777.7918777.791.1应收账款万元5633.343661.674225.005633.345633.345633.341.2存货万元8450.015492.506337.508450.018450.018450.011.2.1原辅材料万元2535.001647.751901.252535.002535.002535.001.2.2燃料动力万元126.7582.3995.06126.75126.75126.751.2.3在产品万元3887.002526.552915.253887.003887.003887.001.2.4产成品万元1901.251235.811425.941901.251901.251901.251.3现金万元4694.453051.393520.844694.454694.454694.452流动负债万元15320.259958.1611490.1915320.2515320.2515320.252.1应付账款万元15320.259958.1611490.1915320.2515320.2515320.253流动资金万元3457.542247.402593.153457.543457.543457.544铺底流动资金万元1152.50749.13864.381152.501152.501152.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15773.06万元,其中:固定资产投资12315.52万元,占项目总投资的78.08%;流动资金3457.54万元,占项目总投资的21.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5696.14万元,占项目总投资的36.11%;设备购置费4807.01万元,占项目总投资的30.48%;其它投资1812.37万元,占项目总投资的11.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12315.52+3457.54=15773.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12315.5278.08%1.1项目建设投资万元12315.5278.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3457.5421.92%3总投资万元万元15773.06二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15719.60万元,总成本6735.40万元,利润总额8984.20万元,净利润247.19万元,增值税449.33万元,税金及附加6738.15万元,所得税2246.05万元;第二年收入18138.00万元,总成本7548.02万元,利润总额10589.98万元,净利润7942.49万元,增值税518.45万元,税金及附加255.48万元,所得税2647.49万元;第三年生产负荷100%,收入24184.00万元,总成本19172.26万元,利润总额5011.74万元,净利润3758.80万元,增值税691.27万元,税金及附加276.22万元,所得税1252.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24184.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=691.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15719.6018138.0024184.0024184.0024184.001.1以太网万元15719.6018138.0024184.0024184.0024184.002现价增加值万元5030.275804.1
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