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文档简介
泓域咨询MACRO/ 分压监测仪项目立项申请报告分压监测仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14326.04万元,同比增长9.76%(1273.96万元)。其中,主营业业务分压监测仪生产及销售收入为13068.62万元,占营业总收入的91.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3319.66万元,较去年同期相比增长809.41万元,增长率32.24%;实现净利润2489.74万元,较去年同期相比增长483.95万元,增长率24.13%。二、项目概况(一)项目名称分压监测仪项目(二)项目选址某经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积28307.48平方米(折合约42.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.27%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度162.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28307.48平方米,建筑物基底占地面积20457.82平方米,总建筑面积32836.68平方米,其中:规划建设主体工程23085.95平方米,项目规划绿化面积2406.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费2191.32万元。(七)节能分析“分压监测仪项目建设项目”,年用电量455812.33千瓦时,年总用水量14307.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.24吨标准煤/年。达产年综合节能量17.10吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9951.72万元,其中:固定资产投资6917.30万元,占项目总投资的69.51%;流动资金3034.42万元,占项目总投资的30.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21413.00万元,总成本费用17017.94万元,税金及附加185.98万元,利润总额4395.06万元,利税总额5187.26万元,税后净利润3296.30万元,达产年纳税总额1890.97万元;达产年投资利润率44.16%,投资利税率52.12%,投资回报率33.12%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位374个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济园区及某经济园区分压监测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济园区分压监测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“分压监测仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展,为社会提供就业职位374个,达产年纳税总额1890.97万元,可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.16%,投资利税率52.12%,全部投资回报率33.12%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争。近年来,国家工商总局积极推进马德里商标国际注册工作,大力宣传推广,在全国开展马德里国际注册培训、推广典型经验;推进马德里商标国际注册便利化改革,优化服务。积极参加相关国际会议,参与马德里体系发展前景的规划工作。加强与世界知识产权组织的合作交流,在国际规则框架下为维护中国企业的合法权益做好人力资源建设。健全企业商标海外维权协调机制,制定工作方案,形成企业、代理机构、行业组织和政府合力维护我国商标海外权益的工作机制。在中国商标网设立商标海外维权信息平台,发布首批主要国家商标法律法规及商标海外维权案例。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28307.4842.44亩1.1容积率1.161.2建筑系数72.27%1.3投资强度万元/亩162.991.4基底面积平方米20457.821.5总建筑面积平方米32836.681.6绿化面积平方米2406.45绿化率7.33%2总投资万元9951.722.1固定资产投资万元6917.302.1.1土建工程投资万元2689.202.1.1.1土建工程投资占比万元27.02%2.1.2设备投资万元2191.322.1.2.1设备投资占比22.02%2.1.3其它投资万元2036.782.1.3.1其它投资占比20.47%2.1.4固定资产投资占比69.51%2.2流动资金万元3034.422.2.1流动资金占比30.49%3收入万元21413.004总成本万元17017.945利润总额万元4395.066净利润万元3296.307所得税万元1.168增值税万元606.229税金及附加万元185.9810纳税总额万元1890.9711利税总额万元5187.2612投资利润率44.16%13投资利税率52.12%14投资回报率33.12%15回收期年4.5216设备数量台(套)13817年用电量千瓦时455812.3318年用水量立方米14307.2519总能耗吨标准煤57.2420节能率29.35%21节能量吨标准煤17.1022员工数量人374第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某经济园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.27%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度162.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14463.6814463.6823085.9523085.952079.721.1主要生产车间8678.218678.2113851.5713851.571289.431.2辅助生产车间4628.384628.387387.507387.50665.511.3其他生产车间1157.091157.091338.991338.99124.782仓储工程3068.673068.676337.976337.97415.242.1成品贮存767.17767.171584.491584.49103.812.2原料仓储1595.711595.713295.743295.74215.922.3辅助材料仓库705.79705.791457.731457.7395.513供配电工程163.66163.66163.66163.6612.063.1供配电室163.66163.66163.66163.6612.064给排水工程188.21188.21188.21188.2110.794.1给排水188.21188.21188.21188.2110.795服务性工程1943.491943.491943.491943.49127.335.1办公用房806.79806.79806.79806.7972.215.2生活服务1136.701136.701136.701136.7075.736消防及环保工程548.27548.27548.27548.2740.416.1消防环保工程548.27548.27548.27548.2740.417项目总图工程81.8381.8381.8381.83-69.557.1场地及道路硬化5209.981008.971008.977.2场区围墙1008.975209.985209.987.3安全保卫室81.8381.8381.8381.838绿化工程2091.5773.20合计20457.8232836.6832836.682689.20六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6833.35万元,占计划投资的68.67%。其中:完成固定资产投资4573.90万元,占总投资的66.93%;完成流动资金投资2259.45,占总投资的33.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6833.351.1完成比例68.67%2完成固定资产投资万元4573.902.1完成比例66.93%3完成流动资金投资万元2259.453.1完成比例33.07%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员374人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2541.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元1221.222工程技术人员工资2.1平均人数人562.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元287.453企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元103.984品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元156.255其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元122.936职工工资总额万元11594.27五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6917.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2689.202191.32162.996917.301.1工程费用万元2689.202191.3214628.691.1.1建筑工程费用万元2689.202689.2027.02%1.1.2设备购置及安装费万元2191.322191.3222.02%1.2工程建设其他费用万元2036.782036.7820.47%1.2.1无形资产万元1079.271079.271.3预备费万元957.51957.511.3.1基本预备费万元526.08526.081.3.2涨价预备费万元431.43431.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元6917.306917.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3034.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14628.699157.9711325.3814628.6914628.6914628.691.1应收账款万元4388.612852.593291.464388.614388.614388.611.2存货万元6582.914278.894937.186582.916582.916582.911.2.1原辅材料万元1974.871283.671481.151974.871974.871974.871.2.2燃料动力万元98.7464.1874.0698.7498.7498.741.2.3在产品万元3028.141968.292271.103028.143028.143028.141.2.4产成品万元1481.15962.751110.871481.151481.151481.151.3现金万元3657.172377.162742.883657.173657.173657.172流动负债万元11594.277536.288695.7011594.2711594.2711594.272.1应付账款万元11594.277536.288695.7011594.2711594.2711594.273流动资金万元3034.421972.372275.823034.423034.423034.424铺底流动资金万元1011.46657.46758.601011.461011.461011.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9951.72万元,其中:固定资产投资6917.30万元,占项目总投资的69.51%;流动资金3034.42万元,占项目总投资的30.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2689.20万元,占项目总投资的27.02%;设备购置费2191.32万元,占项目总投资的22.02%;其它投资2036.78万元,占项目总投资的20.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6917.30+3034.42=9951.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6917.3069.51%1.1项目建设投资万元6917.3069.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3034.4230.49%3总投资万元万元9951.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13918.45万元,总成本19724.10万元,利润总额-5805.65万元,净利润160.51万元,增值税394.04万元,税金及附加-4354.24万元,所得税-1451.41万元;第二年收入16059.75万元,总成本22137.02万元,利润总额-6077.27万元,净利润-4557.95万元,增值税454.67万元,税金及附加167.79万元,所得税-1519.32万元;第三年生产负荷100%,收入21413.00万元,总成本17017.94万元,利润总额4395.06万元,净利润3296.30万元,增值税606.22万元,税金及附加185.98万元,所得税1098.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21413.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=606.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13918.4516059.7521413.0021413.0021413.001.1分压监测仪万元13918.4516059.7521413.0021413.0021413.002现价增加值万元4453.905139.126852.
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