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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三元催化器项目立项申请报告三元催化器项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8736.41万元,同比增长15.15%(1149.18万元)。其中,主营业业务三元催化器生产及销售收入为7140.92万元,占营业总收入的81.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1977.41万元,较去年同期相比增长291.48万元,增长率17.29%;实现净利润1483.06万元,较去年同期相比增长310.09万元,增长率26.44%。二、项目概况(一)项目名称三元催化器项目(二)项目选址xx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积24932.46平方米(折合约37.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度197.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24932.46平方米,建筑物基底占地面积19534.58平方米,总建筑面积32661.52平方米,其中:规划建设主体工程23797.84平方米,项目规划绿化面积2570.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2563.50万元。(七)节能分析“三元催化器项目建设项目”,年用电量1082574.63千瓦时,年总用水量7916.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.73吨标准煤/年。达产年综合节能量46.99吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9322.24万元,其中:固定资产投资7364.98万元,占项目总投资的79.00%;流动资金1957.26万元,占项目总投资的21.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14759.00万元,总成本费用11373.06万元,税金及附加155.77万元,利润总额3385.94万元,利税总额4008.74万元,税后净利润2539.45万元,达产年纳税总额1469.29万元;达产年投资利润率36.32%,投资利税率43.00%,投资回报率27.24%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位271个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园三元催化器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园三元催化器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“三元催化器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位271个,达产年纳税总额1469.29万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.32%,投资利税率43.00%,全部投资回报率27.24%,全部投资回收期5.17年,固定资产投资回收期5.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24932.4637.38亩1.1容积率1.311.2建筑系数78.35%1.3投资强度万元/亩197.031.4基底面积平方米19534.581.5总建筑面积平方米32661.521.6绿化面积平方米2570.77绿化率7.87%2总投资万元9322.242.1固定资产投资万元7364.982.1.1土建工程投资万元2478.792.1.1.1土建工程投资占比万元26.59%2.1.2设备投资万元2563.502.1.2.1设备投资占比27.50%2.1.3其它投资万元2322.692.1.3.1其它投资占比24.92%2.1.4固定资产投资占比79.00%2.2流动资金万元1957.262.2.1流动资金占比21.00%3收入万元14759.004总成本万元11373.065利润总额万元3385.946净利润万元2539.457所得税万元1.318增值税万元467.039税金及附加万元155.7710纳税总额万元1469.2911利税总额万元4008.7412投资利润率36.32%13投资利税率43.00%14投资回报率27.24%15回收期年5.1716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1082574.6318年用水量立方米7916.3919总能耗吨标准煤133.7320节能率22.75%21节能量吨标准煤46.9922员工数量人271第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx产业园。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.35%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度197.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13810.9513810.9523797.8423797.841986.711.1主要生产车间8286.578286.5714278.7014278.701231.761.2辅助生产车间4419.504419.507615.317615.31635.751.3其他生产车间1104.881104.881380.271380.27119.202仓储工程2930.192930.195761.395761.39349.802.1成品贮存732.55732.551440.351440.3587.452.2原料仓储1523.701523.702995.922995.92181.902.3辅助材料仓库673.94673.941325.121325.1280.453供配电工程156.28156.28156.28156.2810.673.1供配电室156.28156.28156.28156.2810.674给排水工程179.72179.72179.72179.729.554.1给排水179.72179.72179.72179.729.555服务性工程1855.791855.791855.791855.79112.675.1办公用房1074.801074.801074.801074.8050.755.2生活服务780.99780.99780.99780.9961.846消防及环保工程523.53523.53523.53523.5335.766.1消防环保工程523.53523.53523.53523.5335.767项目总图工程78.1478.1478.1478.14-92.607.1场地及道路硬化4883.791068.061068.067.2场区围墙1068.064883.794883.797.3安全保卫室78.1478.1478.1478.148绿化工程1892.3366.23合计19534.5832661.5232661.522478.79六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4949.31万元,占计划投资的53.09%。其中:完成固定资产投资3515.27万元,占总投资的71.03%;完成流动资金投资1434.04,占总投资的28.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4949.311.1完成比例53.09%2完成固定资产投资万元3515.272.1完成比例71.03%3完成流动资金投资万元1434.043.1完成比例28.97%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员271人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元1031.932工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元282.453企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元67.804品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元129.865其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.195.3年工资额万元99.456职工工资总额万元6964.33五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7364.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2478.792563.50197.037364.981.1工程费用万元2478.792563.508921.591.1.1建筑工程费用万元2478.792478.7926.59%1.1.2设备购置及安装费万元2563.502563.5027.50%1.2工程建设其他费用万元2322.692322.6924.92%1.2.1无形资产万元1179.281179.281.3预备费万元1143.411143.411.3.1基本预备费万元554.56554.561.3.2涨价预备费万元588.85588.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元7364.987364.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1957.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8921.594288.898294.978921.598921.598921.591.1应收账款万元2676.481070.592007.362676.482676.482676.481.2存货万元4014.721605.893011.044014.724014.724014.721.2.1原辅材料万元1204.42481.77903.311204.421204.421204.421.2.2燃料动力万元60.2224.0945.1760.2260.2260.221.2.3在产品万元1846.77738.711385.081846.771846.771846.771.2.4产成品万元903.31361.32677.48903.31903.31903.311.3现金万元2230.40892.161672.802230.402230.402230.402流动负债万元6964.332785.735223.256964.336964.336964.332.1应付账款万元6964.332785.735223.256964.336964.336964.333流动资金万元1957.26782.901467.941957.261957.261957.264铺底流动资金万元652.41260.97489.31652.41652.41652.41(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9322.24万元,其中:固定资产投资7364.98万元,占项目总投资的79.00%;流动资金1957.26万元,占项目总投资的21.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2478.79万元,占项目总投资的26.59%;设备购置费2563.50万元,占项目总投资的27.50%;其它投资2322.69万元,占项目总投资的24.92%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7364.98+1957.26=9322.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7364.9879.00%1.1项目建设投资万元7364.9879.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1957.2621.00%3总投资万元万元9322.24二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5903.60万元,总成本18699.84万元,利润总额-12796.24万元,净利润122.15万元,增值税186.81万元,税金及附加-9597.18万元,所得税-3199.06万元;第二年收入11069.25万元,总成本30920.46万元,利润总额-19851.21万元,净利润-14888.41万元,增值税350.27万元,税金及附加141.76万元,所得税-4962.80万元;第三年生产负荷100%,收入14759.00万元,总成本11373.06万元,利润总额3385.94万元,净利润2539.45万元,增值税467.03万元,税金及附加155.77万元,所得税846.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14759.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=467.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5903.6011069.2514759.0014759.0014759.001.1三元催化器万元5903.6011069.2514759.0014759.0014759.002现价增加值万元1889.15
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