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文档简介
泓域咨询MACRO/ 地面装饰板项目立项申请报告地面装饰板项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11965.65万元,同比增长24.55%(2358.86万元)。其中,主营业业务地面装饰板生产及销售收入为10688.79万元,占营业总收入的89.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2693.59万元,较去年同期相比增长519.57万元,增长率23.90%;实现净利润2020.19万元,较去年同期相比增长227.38万元,增长率12.68%。二、项目概况(一)项目名称地面装饰板项目(二)项目选址某某产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积24945.80平方米(折合约37.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.95%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度185.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24945.80平方米,建筑物基底占地面积17200.13平方米,总建筑面积37917.62平方米,其中:规划建设主体工程24679.33平方米,项目规划绿化面积2541.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3340.19万元。(七)节能分析“地面装饰板项目建设项目”,年用电量875660.89千瓦时,年总用水量11887.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.64吨标准煤/年。达产年综合节能量32.45吨标准煤/年,项目总节能率20.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8984.57万元,其中:固定资产投资6948.17万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2036.40万元,占项目总投资的22.67%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15757.00万元,总成本费用12514.24万元,税金及附加153.46万元,利润总额3242.76万元,利税总额3843.50万元,税后净利润2432.07万元,达产年纳税总额1411.43万元;达产年投资利润率36.09%,投资利税率42.78%,投资回报率27.07%,全部投资回收期5.19年,提供就业职位354个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业集聚区及某某产业集聚区地面装饰板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业集聚区地面装饰板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“地面装饰板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位354个,达产年纳税总额1411.43万元,可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.09%,投资利税率42.78%,全部投资回报率27.07%,全部投资回收期5.19年,固定资产投资回收期5.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24945.8037.40亩1.1容积率1.521.2建筑系数68.95%1.3投资强度万元/亩185.781.4基底面积平方米17200.131.5总建筑面积平方米37917.621.6绿化面积平方米2541.18绿化率6.70%2总投资万元8984.572.1固定资产投资万元6948.172.1.1土建工程投资万元3025.422.1.1.1土建工程投资占比万元33.67%2.1.2设备投资万元3340.192.1.2.1设备投资占比37.18%2.1.3其它投资万元582.562.1.3.1其它投资占比6.48%2.1.4固定资产投资占比77.33%2.2流动资金万元2036.402.2.1流动资金占比22.67%3收入万元15757.004总成本万元12514.245利润总额万元3242.766净利润万元2432.077所得税万元1.528增值税万元447.289税金及附加万元153.4610纳税总额万元1411.4311利税总额万元3843.5012投资利润率36.09%13投资利税率42.78%14投资回报率27.07%15回收期年5.1916设备数量台(套)7617年用电量千瓦时875660.8918年用水量立方米11887.7819总能耗吨标准煤108.6420节能率20.66%21节能量吨标准煤32.4522员工数量人354第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某产业集聚区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.95%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度185.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12160.4912160.4924679.3324679.332166.061.1主要生产车间7296.297296.2914807.6014807.601342.961.2辅助生产车间3891.363891.367897.397897.39693.141.3其他生产车间972.84972.841431.401431.40129.962仓储工程2580.022580.028604.898604.89549.262.1成品贮存645.00645.002151.222151.22137.312.2原料仓储1341.611341.614474.544474.54285.622.3辅助材料仓库593.40593.401979.121979.12126.333供配电工程137.60137.60137.60137.609.883.1供配电室137.60137.60137.60137.609.884给排水工程158.24158.24158.24158.248.844.1给排水158.24158.24158.24158.248.845服务性工程1634.011634.011634.011634.01104.305.1办公用房684.51684.51684.51684.5155.585.2生活服务949.50949.50949.50949.5043.716消防及环保工程460.96460.96460.96460.9633.106.1消防环保工程460.96460.96460.96460.9633.107项目总图工程68.8068.8068.8068.80100.067.1场地及道路硬化4740.88754.50754.507.2场区围墙754.504740.884740.887.3安全保卫室68.8068.8068.8068.808绿化工程1540.5253.92合计17200.1337917.6237917.623025.42六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6784.55万元,占计划投资的75.51%。其中:完成固定资产投资4103.09万元,占总投资的60.48%;完成流动资金投资2681.46,占总投资的39.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6784.551.1完成比例75.51%2完成固定资产投资万元4103.092.1完成比例60.48%3完成流动资金投资万元2681.463.1完成比例39.52%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员354人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2411.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1252.862工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元331.333企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元90.544品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元149.585其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元6.315.3年工资额万元127.826职工工资总额万元9471.84五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6948.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3025.423340.19185.786948.171.1工程费用万元3025.423340.1911508.241.1.1建筑工程费用万元3025.423025.4233.67%1.1.2设备购置及安装费万元3340.193340.1937.18%1.2工程建设其他费用万元582.56582.566.48%1.2.1无形资产万元309.00309.001.3预备费万元273.56273.561.3.1基本预备费万元128.44128.441.3.2涨价预备费万元145.12145.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元6948.176948.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2036.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11508.245393.998301.5111508.2411508.2411508.241.1应收账款万元3452.471898.862589.353452.473452.473452.471.2存货万元5178.712848.293884.035178.715178.715178.711.2.1原辅材料万元1553.61854.491165.211553.611553.611553.611.2.2燃料动力万元77.6842.7258.2677.6877.6877.681.2.3在产品万元2382.211310.211786.652382.212382.212382.211.2.4产成品万元1165.21640.87873.911165.211165.211165.211.3现金万元2877.061582.382157.802877.062877.062877.062流动负债万元9471.845209.517103.889471.849471.849471.842.1应付账款万元9471.845209.517103.889471.849471.849471.843流动资金万元2036.401120.021527.302036.402036.402036.404铺底流动资金万元678.79373.34509.10678.79678.79678.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8984.57万元,其中:固定资产投资6948.17万元,占项目总投资的77.33%;流动资金2036.40万元,占项目总投资的22.67%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3025.42万元,占项目总投资的33.67%;设备购置费3340.19万元,占项目总投资的37.18%;其它投资582.56万元,占项目总投资的6.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6948.17+2036.40=8984.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6948.1777.33%1.1项目建设投资万元6948.1777.33%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2036.4022.67%3总投资万元万元8984.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8666.35万元,总成本3921.36万元,利润总额4744.99万元,净利润129.30万元,增值税246.00万元,税金及附加3558.74万元,所得税1186.25万元;第二年收入11817.75万元,总成本5043.06万元,利润总额6774.69万元,净利润5081.02万元,增值税335.46万元,税金及附加140.04万元,所得税1693.67万元;第三年生产负荷100%,收入15757.00万元,总成本12514.24万元,利润总额3242.76万元,净利润2432.07万元,增值税447.28万元,税金及附加153.46万元,所得税810.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15757.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=447.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8666.3511817.7515757.0015757.0015757.001.1地面装饰板万元8666.3511817.7515757.0015757.0015757.002现价增加值万元2773.233781.685042.245042
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