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泓域咨询MACRO/ 人造关节项目立项申请报告人造关节项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx科技公司实现营业收入9784.99万元,同比增长19.10%(1569.41万元)。其中,主营业业务人造关节生产及销售收入为7919.98万元,占营业总收入的80.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2489.92万元,较去年同期相比增长535.66万元,增长率27.41%;实现净利润1867.44万元,较去年同期相比增长264.35万元,增长率16.49%。二、项目概况(一)项目名称人造关节项目(二)项目选址xx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积21597.46平方米(折合约32.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.29%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度182.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21597.46平方米,建筑物基底占地面积14532.93平方米,总建筑面积34123.99平方米,其中:规划建设主体工程26572.65平方米,项目规划绿化面积2359.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2682.41万元。(七)节能分析“人造关节项目建设项目”,年用电量1168659.86千瓦时,年总用水量10509.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.53吨标准煤/年。达产年综合节能量45.64吨标准煤/年,项目总节能率25.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7749.91万元,其中:固定资产投资5894.46万元,占项目总投资的76.06%;流动资金1855.45万元,占项目总投资的23.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13354.00万元,总成本费用10076.42万元,税金及附加140.64万元,利润总额3277.58万元,利税总额3870.30万元,税后净利润2458.18万元,达产年纳税总额1412.11万元;达产年投资利润率42.29%,投资利税率49.94%,投资回报率31.72%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位256个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区人造关节行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区人造关节产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“人造关节项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位256个,达产年纳税总额1412.11万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.29%,投资利税率49.94%,全部投资回报率31.72%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础(简称“四基”),直接决定着产品的性能和质量,是工业整体素质和核心竞争力的根本体现,是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展,我国工业总体实力迈上新台阶,已经成为具有重要影响力的工业大国,形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是,核心基础零部件(元器件)、关键基础材料供给能力不强,产品质量和可靠性难以满足需要;先进基础工艺应用程度不高,共性技术缺失;产业技术基础体系不完善,试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强,严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉,制约我国工业创新发展和转型升级,已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21597.4632.38亩1.1容积率1.581.2建筑系数67.29%1.3投资强度万元/亩182.041.4基底面积平方米14532.931.5总建筑面积平方米34123.991.6绿化面积平方米2359.38绿化率6.91%2总投资万元7749.912.1固定资产投资万元5894.462.1.1土建工程投资万元2841.752.1.1.1土建工程投资占比万元36.67%2.1.2设备投资万元2682.412.1.2.1设备投资占比34.61%2.1.3其它投资万元370.302.1.3.1其它投资占比4.78%2.1.4固定资产投资占比76.06%2.2流动资金万元1855.452.2.1流动资金占比23.94%3收入万元13354.004总成本万元10076.425利润总额万元3277.586净利润万元2458.187所得税万元1.588增值税万元452.089税金及附加万元140.6410纳税总额万元1412.1111利税总额万元3870.3012投资利润率42.29%13投资利税率49.94%14投资回报率31.72%15回收期年4.6516设备数量台(套)6217年用电量千瓦时1168659.8618年用水量立方米10509.8819总能耗吨标准煤144.5320节能率25.17%21节能量吨标准煤45.6422员工数量人256第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.29%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度182.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10274.7810274.7826572.6526572.652434.191.1主要生产车间6164.876164.8715943.5915943.591509.201.2辅助生产车间3287.933287.938503.258503.25778.941.3其他生产车间821.98821.981541.211541.21146.052仓储工程2179.942179.944908.374908.37327.002.1成品贮存544.99544.991227.091227.0981.752.2原料仓储1133.571133.572552.352552.35170.042.3辅助材料仓库501.39501.391128.931128.9375.213供配电工程116.26116.26116.26116.268.713.1供配电室116.26116.26116.26116.268.714给排水工程133.70133.70133.70133.707.794.1给排水133.70133.70133.70133.707.795服务性工程1380.631380.631380.631380.6391.985.1办公用房681.70681.70681.70681.7047.335.2生活服务698.93698.93698.93698.9344.236消防及环保工程389.48389.48389.48389.4829.196.1消防环保工程389.48389.48389.48389.4829.197项目总图工程58.1358.1358.1358.13-104.467.1场地及道路硬化3954.23840.50840.507.2场区围墙840.503954.233954.237.3安全保卫室58.1358.1358.1358.138绿化工程1352.9147.35合计14532.9334123.9934123.992841.75六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5352.25万元,占计划投资的69.06%。其中:完成固定资产投资3732.99万元,占总投资的69.75%;完成流动资金投资1619.26,占总投资的30.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5352.251.1完成比例69.06%2完成固定资产投资万元3732.992.1完成比例69.75%3完成流动资金投资万元1619.263.1完成比例30.25%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员256人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1741.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元795.842工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元222.963企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元74.264品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元119.345其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元65.616职工工资总额万元8759.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5894.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2841.752682.41182.045894.461.1工程费用万元2841.752682.4110614.691.1.1建筑工程费用万元2841.752841.7536.67%1.1.2设备购置及安装费万元2682.412682.4134.61%1.2工程建设其他费用万元370.30370.304.78%1.2.1无形资产万元183.85183.851.3预备费万元186.45186.451.3.1基本预备费万元82.3482.341.3.2涨价预备费万元104.11104.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元5894.465894.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1855.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10614.694019.385616.2710614.6910614.6910614.691.1应收账款万元3184.411432.982229.083184.413184.413184.411.2存货万元4776.612149.473343.634776.614776.614776.611.2.1原辅材料万元1432.98644.841003.091432.981432.981432.981.2.2燃料动力万元71.6532.2450.1571.6571.6571.651.2.3在产品万元2197.24988.761538.072197.242197.242197.241.2.4产成品万元1074.74483.63752.321074.741074.741074.741.3现金万元2653.671194.151857.572653.672653.672653.672流动负债万元8759.243941.666131.478759.248759.248759.242.1应付账款万元8759.243941.666131.478759.248759.248759.243流动资金万元1855.45834.951298.821855.451855.451855.454铺底流动资金万元618.48278.32432.94618.48618.48618.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7749.91万元,其中:固定资产投资5894.46万元,占项目总投资的76.06%;流动资金1855.45万元,占项目总投资的23.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2841.75万元,占项目总投资的36.67%;设备购置费2682.41万元,占项目总投资的34.61%;其它投资370.30万元,占项目总投资的4.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5894.46+1855.45=7749.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5894.4676.06%1.1项目建设投资万元5894.4676.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1855.4523.94%3总投资万元万元7749.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6009.30万元,总成本14368.52万元,利润总额-8359.22万元,净利润110.80万元,增值税203.44万元,税金及附加-6269.41万元,所得税-2089.80万元;第二年收入9347.80万元,总成本19846.56万元,利润总额-10498.76万元,净利润-7874.07万元,增值税316.46万元,税金及附加124.37万元,所得税-2624.69万元;第三年生产负荷100%,收入13354.00万元,总成本10076.42万元,利润总额3277.58万元,净利润2458.18万元,增值税452.08万元,税金及附加140.64万元,所得税819.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13354.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=452.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6009.309347.8013354.0013354.0013354.001.1人造关节万元6009.309347.8013354.0013354.0013354.002现价增加值万元1922.982991.304273.28427

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