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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压力容器项目立项申请报告压力容器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入14858.88万元,同比增长33.67%(3742.59万元)。其中,主营业业务压力容器生产及销售收入为12622.63万元,占营业总收入的84.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3088.12万元,较去年同期相比增长708.30万元,增长率29.76%;实现净利润2316.09万元,较去年同期相比增长334.97万元,增长率16.91%。二、项目概况(一)项目名称压力容器项目(二)项目选址某某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积21550.77平方米(折合约32.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.79%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度168.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21550.77平方米,建筑物基底占地面积13100.71平方米,总建筑面积33619.20平方米,其中:规划建设主体工程22852.32平方米,项目规划绿化面积2161.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1801.66万元。(七)节能分析“压力容器项目建设项目”,年用电量1212272.03千瓦时,年总用水量14619.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.24吨标准煤/年。达产年综合节能量42.38吨标准煤/年,项目总节能率21.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7914.28万元,其中:固定资产投资5454.90万元,占项目总投资的68.92%;流动资金2459.38万元,占项目总投资的31.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17476.00万元,总成本费用13854.17万元,税金及附加146.15万元,利润总额3621.83万元,利税总额4267.54万元,税后净利润2716.37万元,达产年纳税总额1551.17万元;达产年投资利润率45.76%,投资利税率53.92%,投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位300个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业基地及某某产业基地压力容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业基地压力容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“压力容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展,为社会提供就业职位300个,达产年纳税总额1551.17万元,可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.76%,投资利税率53.92%,全部投资回报率34.32%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、知识产权联盟建设及标准制定。国家知识产权局通过建立订单式知识产权研发体系、构筑和运营产业专利池、推进知识产权与标准的融合和共同防御知识产权风险,不断推动产业关键领域知识产权运营工作开展;通过开展产业专利导航分析服务、构建以专利池为基础的产业发展核心要素池,有效支撑联盟内成员单位创新发展;通过创新知识产权创新创业模式和开展具有产业特色的大众创业服务,为服务知识产权创新创业提供有利保障。工业和信息化部联合国家知识产权局印发了关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见,支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南,提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。在标准制定上,报告要求,充分发挥民营企业在标准制定中的重要作用,支持组建重点领域标准推进联盟,建设标准创新研究基地,协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持民营企业参与国际标准制定,大力推动国防装备采用先进的民用标准,推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21550.7732.31亩1.1容积率1.561.2建筑系数60.79%1.3投资强度万元/亩168.831.4基底面积平方米13100.711.5总建筑面积平方米33619.201.6绿化面积平方米2161.38绿化率6.43%2总投资万元7914.282.1固定资产投资万元5454.902.1.1土建工程投资万元2683.512.1.1.1土建工程投资占比万元33.91%2.1.2设备投资万元1801.662.1.2.1设备投资占比22.76%2.1.3其它投资万元969.732.1.3.1其它投资占比12.25%2.1.4固定资产投资占比68.92%2.2流动资金万元2459.382.2.1流动资金占比31.08%3收入万元17476.004总成本万元13854.175利润总额万元3621.836净利润万元2716.377所得税万元1.568增值税万元499.569税金及附加万元146.1510纳税总额万元1551.1711利税总额万元4267.5412投资利润率45.76%13投资利税率53.92%14投资回报率34.32%15回收期年4.4116设备数量台(套)7017年用电量千瓦时1212272.0318年用水量立方米14619.6119总能耗吨标准煤150.2420节能率21.98%21节能量吨标准煤42.3822员工数量人300第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某产业基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.79%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度168.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9262.209262.2022852.3222852.322006.501.1主要生产车间5557.325557.3213711.3913711.391244.031.2辅助生产车间2963.902963.907312.747312.74642.081.3其他生产车间740.98740.981325.431325.43120.392仓储工程1965.111965.116998.476998.47446.902.1成品贮存491.28491.281749.621749.62111.722.2原料仓储1021.861021.863639.203639.20232.392.3辅助材料仓库451.98451.981609.651609.65102.793供配电工程104.81104.81104.81104.817.533.1供配电室104.81104.81104.81104.817.534给排水工程120.53120.53120.53120.536.734.1给排水120.53120.53120.53120.536.735服务性工程1244.571244.571244.571244.5779.475.1办公用房502.28502.28502.28502.2837.925.2生活服务742.29742.29742.29742.2932.196消防及环保工程351.10351.10351.10351.1025.226.1消防环保工程351.10351.10351.10351.1025.227项目总图工程52.4052.4052.4052.4062.547.1场地及道路硬化3406.82549.33549.337.2场区围墙549.333406.823406.827.3安全保卫室52.4052.4052.4052.408绿化工程1389.1448.62合计13100.7133619.2033619.202683.51六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6134.58万元,占计划投资的77.51%。其中:完成固定资产投资4270.35万元,占总投资的69.61%;完成流动资金投资1864.23,占总投资的30.39%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6134.581.1完成比例77.51%2完成固定资产投资万元4270.352.1完成比例69.61%3完成流动资金投资万元1864.233.1完成比例30.39%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员300人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2041.2人均年工资万元5.991.3年工资额万元822.732工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元300.483企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元93.224品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元133.705其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.345.3年工资额万元62.576职工工资总额万元9096.90五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5454.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2683.511801.66168.835454.901.1工程费用万元2683.511801.6611556.281.1.1建筑工程费用万元2683.512683.5133.91%1.1.2设备购置及安装费万元1801.661801.6622.76%1.2工程建设其他费用万元969.73969.7312.25%1.2.1无形资产万元506.00506.001.3预备费万元463.73463.731.3.1基本预备费万元244.98244.981.3.2涨价预备费万元218.75218.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元5454.905454.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2459.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11556.285445.609291.8611556.2811556.2811556.281.1应收账款万元3466.881386.752426.823466.883466.883466.881.2存货万元5200.332080.133640.235200.335200.335200.331.2.1原辅材料万元1560.10624.041092.071560.101560.101560.101.2.2燃料动力万元78.0031.2054.6078.0078.0078.001.2.3在产品万元2392.15956.861674.512392.152392.152392.151.2.4产成品万元1170.07468.03819.051170.071170.071170.071.3现金万元2889.071155.632022.352889.072889.072889.072流动负债万元9096.903638.766367.839096.909096.909096.902.1应付账款万元9096.903638.766367.839096.909096.909096.903流动资金万元2459.38983.751721.572459.382459.382459.384铺底流动资金万元819.79327.92573.85819.79819.79819.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7914.28万元,其中:固定资产投资5454.90万元,占项目总投资的68.92%;流动资金2459.38万元,占项目总投资的31.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2683.51万元,占项目总投资的33.91%;设备购置费1801.66万元,占项目总投资的22.76%;其它投资969.73万元,占项目总投资的12.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5454.90+2459.38=7914.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5454.9068.92%1.1项目建设投资万元5454.9068.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2459.3831.08%3总投资万元万元7914.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6990.40万元,总成本4973.72万元,利润总额2016.68万元,净利润110.18万元,增值税199.82万元,税金及附加1512.51万元,所得税504.17万元;第二年收入12233.20万元,总成本7643.56万元,利润总额4589.64万元,净利润3442.23万元,增值税349.69万元,税金及附加128.17万元,所得税1147.41万元;第三年生产负荷100%,收入17476.00万元,总成本13854.17万元,利润总额3621.83万元,净利润2716.37万元,增值税499.56万元,税金及附加146.15万元,所得税905.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17476.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=499.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6990.4012233.2017476.0017476.0017476.001.1压力容器万元6990.4012233.2017476.0017476.0017476.002现价增加值万元2236.9
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