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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷冻机油项目立项申请报告冷冻机油项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入30788.09万元,同比增长25.82%(6317.72万元)。其中,主营业业务冷冻机油生产及销售收入为25322.42万元,占营业总收入的82.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6999.69万元,较去年同期相比增长1118.52万元,增长率19.02%;实现净利润5249.77万元,较去年同期相比增长956.90万元,增长率22.29%。二、项目概况(一)项目名称冷冻机油项目(二)项目选址某经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积58896.10平方米(折合约88.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.15%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度179.04万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积58896.10平方米,建筑物基底占地面积32481.20平方米,总建筑面积90699.99平方米,其中:规划建设主体工程57619.76平方米,项目规划绿化面积5614.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费6557.56万元。(七)节能分析“冷冻机油项目建设项目”,年用电量1119433.43千瓦时,年总用水量31677.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.29吨标准煤/年。达产年综合节能量41.90吨标准煤/年,项目总节能率20.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21085.92万元,其中:固定资产投资15809.23万元,占项目总投资的74.98%;流动资金5276.69万元,占项目总投资的25.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38096.00万元,总成本费用30449.23万元,税金及附加362.15万元,利润总额7646.77万元,利税总额9063.65万元,税后净利润5735.08万元,达产年纳税总额3328.57万元;达产年投资利润率36.26%,投资利税率42.98%,投资回报率27.20%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位668个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济园区及某经济园区冷冻机油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济园区冷冻机油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“冷冻机油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展,为社会提供就业职位668个,达产年纳税总额3328.57万元,可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.26%,投资利税率42.98%,全部投资回报率27.20%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58896.1088.30亩1.1容积率1.541.2建筑系数55.15%1.3投资强度万元/亩179.041.4基底面积平方米32481.201.5总建筑面积平方米90699.991.6绿化面积平方米5614.47绿化率6.19%2总投资万元21085.922.1固定资产投资万元15809.232.1.1土建工程投资万元7199.102.1.1.1土建工程投资占比万元34.14%2.1.2设备投资万元6557.562.1.2.1设备投资占比31.10%2.1.3其它投资万元2052.572.1.3.1其它投资占比9.73%2.1.4固定资产投资占比74.98%2.2流动资金万元5276.692.2.1流动资金占比25.02%3收入万元38096.004总成本万元30449.235利润总额万元7646.776净利润万元5735.087所得税万元1.548增值税万元1054.739税金及附加万元362.1510纳税总额万元3328.5711利税总额万元9063.6512投资利润率36.26%13投资利税率42.98%14投资回报率27.20%15回收期年5.1816设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1119433.4318年用水量立方米31677.6219总能耗吨标准煤140.2920节能率20.27%21节能量吨标准煤41.9022员工数量人668第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某经济园区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.15%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度179.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22964.2122964.2157619.7657619.765030.781.1主要生产车间13778.5313778.5334571.8634571.863119.081.2辅助生产车间7348.557348.5518438.3218438.321609.851.3其他生产车间1837.141837.143341.953341.95301.852仓储工程4872.184872.1821502.1521502.151365.352.1成品贮存1218.051218.055375.545375.54341.342.2原料仓储2533.532533.5311181.1211181.12709.982.3辅助材料仓库1120.601120.604945.494945.49314.033供配电工程259.85259.85259.85259.8518.563.1供配电室259.85259.85259.85259.8518.564给排水工程298.83298.83298.83298.8316.604.1给排水298.83298.83298.83298.8316.605服务性工程3085.713085.713085.713085.71195.945.1办公用房1457.151457.151457.151457.15110.915.2生活服务1628.561628.561628.561628.5683.556消防及环保工程870.50870.50870.50870.5062.186.1消防环保工程870.50870.50870.50870.5062.187项目总图工程129.92129.92129.92129.92386.627.1场地及道路硬化8472.001538.281538.287.2场区围墙1538.288472.008472.007.3安全保卫室129.92129.92129.92129.928绿化工程3516.29123.07合计32481.2090699.9990699.997199.10六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17546.90万元,占计划投资的83.22%。其中:完成固定资产投资13783.91万元,占总投资的78.55%;完成流动资金投资3762.99,占总投资的21.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17546.901.1完成比例83.22%2完成固定资产投资万元13783.912.1完成比例78.55%3完成流动资金投资万元3762.993.1完成比例21.45%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员668人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4541.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元2359.042工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元537.833企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元7.733.3年工资额万元215.714品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元296.705其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元7.635.3年工资额万元256.556职工工资总额万元18662.28五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15809.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7199.106557.56179.0415809.231.1工程费用万元7199.106557.5623938.971.1.1建筑工程费用万元7199.107199.1034.14%1.1.2设备购置及安装费万元6557.566557.5631.10%1.2工程建设其他费用万元2052.572052.579.73%1.2.1无形资产万元863.28863.281.3预备费万元1189.291189.291.3.1基本预备费万元645.17645.171.3.2涨价预备费万元544.12544.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元15809.2315809.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5276.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23938.9716474.9417785.1523938.9723938.9723938.971.1应收账款万元7181.693949.935027.187181.697181.697181.691.2存货万元10772.545924.907540.7810772.5410772.5410772.541.2.1原辅材料万元3231.761777.472262.233231.763231.763231.761.2.2燃料动力万元161.5988.87113.11161.59161.59161.591.2.3在产品万元4955.372725.453468.764955.374955.374955.371.2.4产成品万元2423.821333.101696.682423.822423.822423.821.3现金万元5984.743291.614189.325984.745984.745984.742流动负债万元18662.2810264.2513063.6018662.2818662.2818662.282.1应付账款万元18662.2810264.2513063.6018662.2818662.2818662.283流动资金万元5276.692902.183693.685276.695276.695276.694铺底流动资金万元1758.88967.391231.231758.881758.881758.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资21085.92万元,其中:固定资产投资15809.23万元,占项目总投资的74.98%;流动资金5276.69万元,占项目总投资的25.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7199.10万元,占项目总投资的34.14%;设备购置费6557.56万元,占项目总投资的31.10%;其它投资2052.57万元,占项目总投资的9.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15809.23+5276.69=21085.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15809.2374.98%1.1项目建设投资万元15809.2374.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5276.6925.02%3总投资万元万元21085.92二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20952.80万元,总成本2530.49万元,利润总额18422.31万元,净利润305.20万元,增值税580.10万元,税金及附加13816.73万元,所得税4605.58万元;第二年收入26667.20万元,总成本3059.90万元,利润总额23607.30万元,净利润17705.48万元,增值税738.31万元,税金及附加324.18万元,所得税5901.82万元;第三年生产负荷100%,收入38096.00万元,总成本30449.23万元,利润总额7646.77万元,净利润5735.08万元,增值税1054.73万元,税金及附加362.15万元,所得税1911.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38096.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1054.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20952.8026667.2038096.0038096.0038096.001.1冷冻机油万元20952.8026667.2038096.0038096.0038096.002现价增加值万元6704.908533.5012190.7212190.721
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