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泓域咨询MACRO/ 压铸模项目立项申请报告压铸模项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7455.56万元,同比增长31.75%(1796.52万元)。其中,主营业业务压铸模生产及销售收入为5973.07万元,占营业总收入的80.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1835.83万元,较去年同期相比增长242.69万元,增长率15.23%;实现净利润1376.87万元,较去年同期相比增长209.49万元,增长率17.95%。二、项目概况(一)项目名称压铸模项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积9411.37平方米(折合约14.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度197.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9411.37平方米,建筑物基底占地面积4844.03平方米,总建筑面积9505.48平方米,其中:规划建设主体工程6250.41平方米,项目规划绿化面积596.33平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1147.00万元。(七)节能分析“压铸模项目建设项目”,年用电量1284443.68千瓦时,年总用水量8454.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.58吨标准煤/年。达产年综合节能量52.86吨标准煤/年,项目总节能率26.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3974.08万元,其中:固定资产投资2789.69万元,占项目总投资的70.20%;流动资金1184.39万元,占项目总投资的29.80%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9463.00万元,总成本费用7373.18万元,税金及附加72.24万元,利润总额2089.82万元,利税总额2450.31万元,税后净利润1567.37万元,达产年纳税总额882.95万元;达产年投资利润率52.59%,投资利税率61.66%,投资回报率39.44%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位211个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地压铸模行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地压铸模产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“压铸模项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位211个,达产年纳税总额882.95万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.59%,投资利税率61.66%,全部投资回报率39.44%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9411.3714.11亩1.1容积率1.011.2建筑系数51.47%1.3投资强度万元/亩197.711.4基底面积平方米4844.031.5总建筑面积平方米9505.481.6绿化面积平方米596.33绿化率6.27%2总投资万元3974.082.1固定资产投资万元2789.692.1.1土建工程投资万元716.782.1.1.1土建工程投资占比万元18.04%2.1.2设备投资万元1147.002.1.2.1设备投资占比28.86%2.1.3其它投资万元925.912.1.3.1其它投资占比23.30%2.1.4固定资产投资占比70.20%2.2流动资金万元1184.392.2.1流动资金占比29.80%3收入万元9463.004总成本万元7373.185利润总额万元2089.826净利润万元1567.377所得税万元1.018增值税万元288.259税金及附加万元72.2410纳税总额万元882.9511利税总额万元2450.3112投资利润率52.59%13投资利税率61.66%14投资回报率39.44%15回收期年4.0416设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1284443.6818年用水量立方米8454.7119总能耗吨标准煤158.5820节能率26.51%21节能量吨标准煤52.8622员工数量人211第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度197.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3424.733424.736250.416250.41518.461.1主要生产车间2054.842054.843750.253750.25321.451.2辅助生产车间1095.911095.912000.132000.13165.911.3其他生产车间273.98273.98362.52362.5231.112仓储工程726.60726.602115.802115.80127.642.1成品贮存181.65181.65528.95528.9531.912.2原料仓储377.83377.831100.221100.2266.372.3辅助材料仓库167.12167.12486.63486.6329.363供配电工程38.7538.7538.7538.752.633.1供配电室38.7538.7538.7538.752.634给排水工程44.5744.5744.5744.572.354.1给排水44.5744.5744.5744.572.355服务性工程460.18460.18460.18460.1827.765.1办公用房226.14226.14226.14226.1414.055.2生活服务234.04234.04234.04234.0415.646消防及环保工程129.82129.82129.82129.828.816.1消防环保工程129.82129.82129.82129.828.817项目总图工程19.3819.3819.3819.3812.517.1场地及道路硬化1253.74258.14258.147.2场区围墙258.141253.741253.747.3安全保卫室19.3819.3819.3819.388绿化工程474.8216.62合计4844.039505.489505.48716.78六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3173.71万元,占计划投资的79.86%。其中:完成固定资产投资2098.59万元,占总投资的66.12%;完成流动资金投资1075.12,占总投资的33.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3173.711.1完成比例79.86%2完成固定资产投资万元2098.592.1完成比例66.12%3完成流动资金投资万元1075.123.1完成比例33.88%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员211人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1431.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元613.372工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.032.3年工资额万元183.433企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元58.984品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元91.045其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.905.3年工资额万元63.936职工工资总额万元4761.03五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2789.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元716.781147.00197.712789.691.1工程费用万元716.781147.005945.421.1.1建筑工程费用万元716.78716.7818.04%1.1.2设备购置及安装费万元1147.001147.0028.86%1.2工程建设其他费用万元925.91925.9123.30%1.2.1无形资产万元439.40439.401.3预备费万元486.51486.511.3.1基本预备费万元196.23196.231.3.2涨价预备费万元290.28290.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元2789.692789.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1184.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5945.423735.365906.025945.425945.425945.421.1应收账款万元1783.63980.991426.901783.631783.631783.631.2存货万元2675.441471.492140.352675.442675.442675.441.2.1原辅材料万元802.63441.45642.11802.63802.63802.631.2.2燃料动力万元40.1322.0732.1140.1340.1340.131.2.3在产品万元1230.70676.89984.561230.701230.701230.701.2.4产成品万元601.97331.09481.58601.97601.97601.971.3现金万元1486.36817.501189.081486.361486.361486.362流动负债万元4761.032618.573808.824761.034761.034761.032.1应付账款万元4761.032618.573808.824761.034761.034761.033流动资金万元1184.39651.41947.511184.391184.391184.394铺底流动资金万元394.79217.14315.84394.79394.79394.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3974.08万元,其中:固定资产投资2789.69万元,占项目总投资的70.20%;流动资金1184.39万元,占项目总投资的29.80%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资716.78万元,占项目总投资的18.04%;设备购置费1147.00万元,占项目总投资的28.86%;其它投资925.91万元,占项目总投资的23.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2789.69+1184.39=3974.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2789.6970.20%1.1项目建设投资万元2789.6970.20%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1184.3929.80%3总投资万元万元3974.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5204.65万元,总成本4450.70万元,利润总额753.95万元,净利润56.67万元,增值税158.54万元,税金及附加565.46万元,所得税188.49万元;第二年收入7570.40万元,总成本5883.28万元,利润总额1687.12万元,净利润1265.34万元,增值税230.60万元,税金及附加65.32万元,所得税421.78万元;第三年生产负荷100%,收入9463.00万元,总成本7373.18万元,利润总额2089.82万元,净利润1567.37万元,增值税288.25万元,税金及附加72.24万元,所得税522.46万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9463.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=288.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5204.657570.409463.009463.009463.001.1压铸模万元5204.657570.409463.009463.009463.002现价增加值万元1665.492422.533028
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