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泓域咨询MACRO/ 光热发电项目立项申请报告光热发电项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9591.59万元,同比增长28.41%(2122.09万元)。其中,主营业业务光热发电生产及销售收入为8429.53万元,占营业总收入的87.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2346.30万元,较去年同期相比增长447.05万元,增长率23.54%;实现净利润1759.73万元,较去年同期相比增长168.15万元,增长率10.56%。二、项目概况(一)项目名称光热发电项目(二)项目选址xx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24658.99平方米(折合约36.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度160.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24658.99平方米,建筑物基底占地面积15231.86平方米,总建筑面积26631.71平方米,其中:规划建设主体工程16186.26平方米,项目规划绿化面积1883.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3168.13万元。(七)节能分析“光热发电项目建设项目”,年用电量697143.89千瓦时,年总用水量9326.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.48吨标准煤/年。达产年综合节能量28.83吨标准煤/年,项目总节能率20.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7535.22万元,其中:固定资产投资5917.42万元,占项目总投资的78.53%;流动资金1617.80万元,占项目总投资的21.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12499.00万元,总成本费用9540.10万元,税金及附加147.61万元,利润总额2958.90万元,利税总额3514.63万元,税后净利润2219.18万元,达产年纳税总额1295.46万元;达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.64%,投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位259个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx开发区及xx开发区光热发电行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx开发区光热发电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“光热发电项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展,为社会提供就业职位259个,达产年纳税总额1295.46万元,可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.27%,投资利税率46.64%,全部投资回报率29.45%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24658.9936.97亩1.1容积率1.081.2建筑系数61.77%1.3投资强度万元/亩160.061.4基底面积平方米15231.861.5总建筑面积平方米26631.711.6绿化面积平方米1883.30绿化率7.07%2总投资万元7535.222.1固定资产投资万元5917.422.1.1土建工程投资万元2196.632.1.1.1土建工程投资占比万元29.15%2.1.2设备投资万元3168.132.1.2.1设备投资占比42.04%2.1.3其它投资万元552.662.1.3.1其它投资占比7.33%2.1.4固定资产投资占比78.53%2.2流动资金万元1617.802.2.1流动资金占比21.47%3收入万元12499.004总成本万元9540.105利润总额万元2958.906净利润万元2219.187所得税万元1.088增值税万元408.129税金及附加万元147.6110纳税总额万元1295.4611利税总额万元3514.6312投资利润率39.27%13投资利税率46.64%14投资回报率29.45%15回收期年4.9016设备数量台(套)10117年用电量千瓦时697143.8918年用水量立方米9326.0619总能耗吨标准煤86.4820节能率20.19%21节能量吨标准煤28.8322员工数量人259第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xx开发区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.77%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度160.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10768.9310768.9316186.2616186.261468.581.1主要生产车间6461.366461.369711.769711.76910.521.2辅助生产车间3446.063446.065179.605179.60469.951.3其他生产车间861.51861.51938.80938.8088.112仓储工程2284.782284.786789.546789.54448.012.1成品贮存571.20571.201697.381697.38112.002.2原料仓储1188.091188.093530.563530.56232.972.3辅助材料仓库525.50525.501561.591561.59103.043供配电工程121.85121.85121.85121.859.053.1供配电室121.85121.85121.85121.859.054给排水工程140.13140.13140.13140.138.094.1给排水140.13140.13140.13140.138.095服务性工程1447.031447.031447.031447.0395.485.1办公用房589.77589.77589.77589.7753.035.2生活服务857.26857.26857.26857.2649.666消防及环保工程408.21408.21408.21408.2130.306.1消防环保工程408.21408.21408.21408.2130.307项目总图工程60.9360.9360.9360.9381.467.1场地及道路硬化4027.28860.67860.677.2场区围墙860.674027.284027.287.3安全保卫室60.9360.9360.9360.938绿化工程1590.2255.66合计15231.8626631.7126631.712196.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5431.95万元,占计划投资的72.09%。其中:完成固定资产投资3736.56万元,占总投资的68.79%;完成流动资金投资1695.39,占总投资的31.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5431.951.1完成比例72.09%2完成固定资产投资万元3736.562.1完成比例68.79%3完成流动资金投资万元1695.393.1完成比例31.21%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员259人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1761.2人均年工资万元5.931.3年工资额万元869.382工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元204.263企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元77.914品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元116.865其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元64.396职工工资总额万元7095.63五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5917.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2196.633168.13160.065917.421.1工程费用万元2196.633168.138713.431.1.1建筑工程费用万元2196.632196.6329.15%1.1.2设备购置及安装费万元3168.133168.1342.04%1.2工程建设其他费用万元552.66552.667.33%1.2.1无形资产万元331.22331.221.3预备费万元221.44221.441.3.1基本预备费万元114.13114.131.3.2涨价预备费万元107.31107.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元5917.425917.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1617.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8713.435098.756198.958713.438713.438713.431.1应收账款万元2614.031437.722091.222614.032614.032614.031.2存货万元3921.042156.573136.833921.043921.043921.041.2.1原辅材料万元1176.31646.97941.051176.311176.311176.311.2.2燃料动力万元58.8232.3547.0558.8258.8258.821.2.3在产品万元1803.68992.021442.941803.681803.681803.681.2.4产成品万元882.23485.23705.79882.23882.23882.231.3现金万元2178.361198.101742.692178.362178.362178.362流动负债万元7095.633902.605676.507095.637095.637095.632.1应付账款万元7095.633902.605676.507095.637095.637095.633流动资金万元1617.80889.791294.241617.801617.801617.804铺底流动资金万元539.26296.60431.41539.26539.26539.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7535.22万元,其中:固定资产投资5917.42万元,占项目总投资的78.53%;流动资金1617.80万元,占项目总投资的21.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2196.63万元,占项目总投资的29.15%;设备购置费3168.13万元,占项目总投资的42.04%;其它投资552.66万元,占项目总投资的7.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5917.42+1617.80=7535.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5917.4278.53%1.1项目建设投资万元5917.4278.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1617.8021.47%3总投资万元万元7535.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6874.45万元,总成本19164.94万元,利润总额-12290.49万元,净利润125.57万元,增值税224.47万元,税金及附加-9217.87万元,所得税-3072.62万元;第二年收入9999.20万元,总成本25632.14万元,利润总额-15632.94万元,净利润-11724.70万元,增值税326.50万元,税金及附加137.82万元,所得税-3908.24万元;第三年生产负荷100%,收入12499.00万元,总成本9540.10万元,利润总额2958.90万元,净利润2219.18万元,增值税408.12万元,税金及附加147.61万元,所得税739.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12499.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=408.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6874.459999.2012499.0012499.0012499.001.1光热发电万元6874.459999.2012499.0012499.0012499.002现价增加值万元2199.823199.743999.68

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