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文档简介
泓域咨询MACRO/ 切墙机项目立项申请报告切墙机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx集团实现营业收入6789.70万元,同比增长14.94%(882.43万元)。其中,主营业业务切墙机生产及销售收入为6441.55万元,占营业总收入的94.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1684.78万元,较去年同期相比增长394.26万元,增长率30.55%;实现净利润1263.59万元,较去年同期相比增长176.85万元,增长率16.27%。二、项目概况(一)项目名称切墙机项目(二)项目选址某某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积35164.24平方米(折合约52.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.34%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度161.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35164.24平方米,建筑物基底占地面积19108.25平方米,总建筑面积54504.57平方米,其中:规划建设主体工程40598.06平方米,项目规划绿化面积3355.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4628.46万元。(七)节能分析“切墙机项目建设项目”,年用电量1383140.63千瓦时,年总用水量8460.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.71吨标准煤/年。达产年综合节能量45.38吨标准煤/年,项目总节能率28.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9998.28万元,其中:固定资产投资8527.46万元,占项目总投资的85.29%;流动资金1470.82万元,占项目总投资的14.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10950.00万元,总成本费用8678.72万元,税金及附加178.25万元,利润总额2271.28万元,利税总额2762.81万元,税后净利润1703.46万元,达产年纳税总额1059.35万元;达产年投资利润率22.72%,投资利税率27.63%,投资回报率17.04%,全部投资回收期7.37年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某出口加工区及某某出口加工区切墙机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某出口加工区切墙机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“切墙机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1059.35万元,可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.72%,投资利税率27.63%,全部投资回报率17.04%,全部投资回收期7.37年,固定资产投资回收期7.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35164.2452.72亩1.1容积率1.551.2建筑系数54.34%1.3投资强度万元/亩161.751.4基底面积平方米19108.251.5总建筑面积平方米54504.571.6绿化面积平方米3355.64绿化率6.16%2总投资万元9998.282.1固定资产投资万元8527.462.1.1土建工程投资万元3944.802.1.1.1土建工程投资占比万元39.45%2.1.2设备投资万元4628.462.1.2.1设备投资占比46.29%2.1.3其它投资万元-45.802.1.3.1其它投资占比-0.46%2.1.4固定资产投资占比85.29%2.2流动资金万元1470.822.2.1流动资金占比14.71%3收入万元10950.004总成本万元8678.725利润总额万元2271.286净利润万元1703.467所得税万元1.558增值税万元313.289税金及附加万元178.2510纳税总额万元1059.3511利税总额万元2762.8112投资利润率22.72%13投资利税率27.63%14投资回报率17.04%15回收期年7.3716设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1383140.6318年用水量立方米8460.6019总能耗吨标准煤170.7120节能率28.68%21节能量吨标准煤45.3822员工数量人213第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某某出口加工区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.34%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度161.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13509.5313509.5340598.0640598.063232.141.1主要生产车间8105.728105.7224358.8424358.842003.931.2辅助生产车间4323.054323.0512991.3812991.381034.281.3其他生产车间1080.761080.762354.692354.69193.932仓储工程2866.242866.249039.239039.23523.382.1成品贮存716.56716.562259.812259.81130.842.2原料仓储1490.441490.444700.404700.40272.162.3辅助材料仓库659.24659.242079.022079.02120.383供配电工程152.87152.87152.87152.879.963.1供配电室152.87152.87152.87152.879.964给排水工程175.80175.80175.80175.808.914.1给排水175.80175.80175.80175.808.915服务性工程1815.281815.281815.281815.28105.115.1办公用房915.92915.92915.92915.9255.795.2生活服务899.36899.36899.36899.3660.076消防及环保工程512.10512.10512.10512.1033.366.1消防环保工程512.10512.10512.10512.1033.367项目总图工程76.4376.4376.4376.43-24.327.1场地及道路硬化5251.971049.251049.257.2场区围墙1049.255251.975251.977.3安全保卫室76.4376.4376.4376.438绿化工程1607.4856.26合计19108.2554504.5754504.573944.80六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6742.24万元,占计划投资的67.43%。其中:完成固定资产投资4161.22万元,占总投资的61.72%;完成流动资金投资2581.02,占总投资的38.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6742.241.1完成比例67.43%2完成固定资产投资万元4161.222.1完成比例61.72%3完成流动资金投资万元2581.023.1完成比例38.28%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元4.521.3年工资额万元686.172工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元177.623企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元71.104品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元94.995其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元62.846职工工资总额万元6736.11五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8527.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3944.804628.46161.758527.461.1工程费用万元3944.804628.468206.931.1.1建筑工程费用万元3944.803944.8039.45%1.1.2设备购置及安装费万元4628.464628.4646.29%1.2工程建设其他费用万元-45.80-45.80-0.46%1.2.1无形资产万元-18.57-18.571.3预备费万元-27.23-27.231.3.1基本预备费万元-15.95-15.951.3.2涨价预备费万元-11.28-11.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元8527.468527.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1470.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8206.934843.935450.118206.938206.938206.931.1应收账款万元2462.081477.251969.662462.082462.082462.081.2存货万元3693.122215.872954.493693.123693.123693.121.2.1原辅材料万元1107.94664.76886.351107.941107.941107.941.2.2燃料动力万元55.4033.2444.3255.4055.4055.401.2.3在产品万元1698.841019.301359.071698.841698.841698.841.2.4产成品万元830.95498.57664.76830.95830.95830.951.3现金万元2051.731231.041641.392051.732051.732051.732流动负债万元6736.114041.675388.896736.116736.116736.112.1应付账款万元6736.114041.675388.896736.116736.116736.113流动资金万元1470.82882.491176.661470.821470.821470.824铺底流动资金万元490.27294.16392.22490.27490.27490.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9998.28万元,其中:固定资产投资8527.46万元,占项目总投资的85.29%;流动资金1470.82万元,占项目总投资的14.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3944.80万元,占项目总投资的39.45%;设备购置费4628.46万元,占项目总投资的46.29%;其它投资-45.80万元,占项目总投资的-0.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8527.46+1470.82=9998.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8527.4685.29%1.1项目建设投资万元8527.4685.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1470.8214.71%3总投资万元万元9998.28二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6570.00万元,总成本12958.38万元,利润总额-6388.38万元,净利润163.21万元,增值税187.97万元,税金及附加-4791.28万元,所得税-1597.10万元;第二年收入8760.00万元,总成本16404.97万元,利润总额-7644.97万元,净利润-5733.73万元,增值税250.62万元,税金及附加170.73万元,所得税-1911.24万元;第三年生产负荷100%,收入10950.00万元,总成本8678.72万元,利润总额2271.28万元,净利润1703.46万元,增值税313.28万元,税金及附加178.25万元,所得税567.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10950.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=313.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6570.008760.0010950.0010950.0010950.001.1切墙机万元6570.008760.0010950.0010950.0010950.002现价增加值万元2102.402803
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