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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能电池项目立项申请报告太阳能电池项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7356.33万元,同比增长18.06%(1125.40万元)。其中,主营业业务太阳能电池生产及销售收入为6780.58万元,占营业总收入的92.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1938.16万元,较去年同期相比增长169.37万元,增长率9.58%;实现净利润1453.62万元,较去年同期相比增长266.53万元,增长率22.45%。二、项目概况(一)项目名称太阳能电池项目(二)项目选址某循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积26860.09平方米(折合约40.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.18%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度182.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26860.09平方米,建筑物基底占地面积19656.21平方米,总建筑面积41095.94平方米,其中:规划建设主体工程28838.82平方米,项目规划绿化面积3113.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2905.21万元。(七)节能分析“太阳能电池项目建设项目”,年用电量1059466.69千瓦时,年总用水量10604.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.12吨标准煤/年。达产年综合节能量43.71吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8734.96万元,其中:固定资产投资7361.76万元,占项目总投资的84.28%;流动资金1373.20万元,占项目总投资的15.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11314.00万元,总成本费用8616.87万元,税金及附加152.08万元,利润总额2697.13万元,利税总额3221.23万元,税后净利润2022.85万元,达产年纳税总额1198.38万元;达产年投资利润率30.88%,投资利税率36.88%,投资回报率23.16%,全部投资回收期5.82年,提供就业职位201个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某循环经济产业园及某循环经济产业园太阳能电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某循环经济产业园太阳能电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位201个,达产年纳税总额1198.38万元,可以促进某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.88%,投资利税率36.88%,全部投资回报率23.16%,全部投资回收期5.82年,固定资产投资回收期5.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26860.0940.27亩1.1容积率1.531.2建筑系数73.18%1.3投资强度万元/亩182.811.4基底面积平方米19656.211.5总建筑面积平方米41095.941.6绿化面积平方米3113.76绿化率7.58%2总投资万元8734.962.1固定资产投资万元7361.762.1.1土建工程投资万元3330.402.1.1.1土建工程投资占比万元38.13%2.1.2设备投资万元2905.212.1.2.1设备投资占比33.26%2.1.3其它投资万元1126.152.1.3.1其它投资占比12.89%2.1.4固定资产投资占比84.28%2.2流动资金万元1373.202.2.1流动资金占比15.72%3收入万元11314.004总成本万元8616.875利润总额万元2697.136净利润万元2022.857所得税万元1.538增值税万元372.029税金及附加万元152.0810纳税总额万元1198.3811利税总额万元3221.2312投资利润率30.88%13投资利税率36.88%14投资回报率23.16%15回收期年5.8216设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1059466.6918年用水量立方米10604.5319总能耗吨标准煤131.1220节能率28.47%21节能量吨标准煤43.7122员工数量人201第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某循环经济产业园。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.18%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度182.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13896.9413896.9428838.8228838.822570.801.1主要生产车间8338.168338.1617303.2917303.291593.901.2辅助生产车间4447.024447.029228.429228.42822.661.3其他生产车间1111.761111.761672.651672.65154.252仓储工程2948.432948.437967.137967.13516.522.1成品贮存737.11737.111991.781991.78129.132.2原料仓储1533.181533.184142.914142.91268.592.3辅助材料仓库678.14678.141832.441832.44118.803供配电工程157.25157.25157.25157.2511.473.1供配电室157.25157.25157.25157.2511.474给排水工程180.84180.84180.84180.8410.264.1给排水180.84180.84180.84180.8410.265服务性工程1867.341867.341867.341867.34121.065.1办公用房859.81859.81859.81859.8165.845.2生活服务1007.531007.531007.531007.5363.806消防及环保工程526.79526.79526.79526.7938.426.1消防环保工程526.79526.79526.79526.7938.427项目总图工程78.6278.6278.6278.625.757.1场地及道路硬化4983.341114.181114.187.2场区围墙1114.184983.344983.347.3安全保卫室78.6278.6278.6278.628绿化工程1603.4956.12合计19656.2141095.9441095.943330.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5706.33万元,占计划投资的65.33%。其中:完成固定资产投资4396.83万元,占总投资的77.05%;完成流动资金投资1309.50,占总投资的22.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5706.331.1完成比例65.33%2完成固定资产投资万元4396.832.1完成比例77.05%3完成流动资金投资万元1309.503.1完成比例22.95%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员201人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元735.082工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元150.463企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元57.434品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元86.485其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元69.346职工工资总额万元7461.46五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7361.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3330.402905.21182.817361.761.1工程费用万元3330.402905.218834.661.1.1建筑工程费用万元3330.403330.4038.13%1.1.2设备购置及安装费万元2905.212905.2133.26%1.2工程建设其他费用万元1126.151126.1512.89%1.2.1无形资产万元526.11526.111.3预备费万元600.04600.041.3.1基本预备费万元314.74314.741.3.2涨价预备费万元285.30285.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元7361.767361.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1373.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8834.663806.886324.788834.668834.668834.661.1应收账款万元2650.401192.681987.802650.402650.402650.401.2存货万元3975.601789.022981.703975.603975.603975.601.2.1原辅材料万元1192.68536.71894.511192.681192.681192.681.2.2燃料动力万元59.6326.8444.7359.6359.6359.631.2.3在产品万元1828.78822.951371.581828.781828.781828.781.2.4产成品万元894.51402.53670.88894.51894.51894.511.3现金万元2208.66993.901656.502208.662208.662208.662流动负债万元7461.463357.665596.097461.467461.467461.462.1应付账款万元7461.463357.665596.097461.467461.467461.463流动资金万元1373.20617.941029.901373.201373.201373.204铺底流动资金万元457.73205.98343.30457.73457.73457.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8734.96万元,其中:固定资产投资7361.76万元,占项目总投资的84.28%;流动资金1373.20万元,占项目总投资的15.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3330.40万元,占项目总投资的38.13%;设备购置费2905.21万元,占项目总投资的33.26%;其它投资1126.15万元,占项目总投资的12.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7361.76+1373.20=8734.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7361.7684.28%1.1项目建设投资万元7361.7684.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1373.2015.72%3总投资万元万元8734.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5091.30万元,总成本3775.47万元,利润总额1315.83万元,净利润127.53万元,增值税167.41万元,税金及附加986.87万元,所得税328.96万元;第二年收入8485.50万元,总成本5547.20万元,利润总额2938.30万元,净利润2203.72万元,增值税279.01万元,税金及附加140.92万元,所得税734.58万元;第三年生产负荷100%,收入11314.00万元,总成本8616.87万元,利润总额2697.13万元,净利润2022.85万元,增值税372.02万元,税金及附加152.08万元,所得税674.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11314.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=372.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5091.308485.5011314.0011314.0011314.001.1太阳能电池万元5091.308485.5011314.0011314.0011314.002现价增加值万元1629.222715.363620.483620.483620.
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