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泓域咨询MACRO/ 壁虎养殖项目立项申请报告壁虎养殖项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5514.81万元,同比增长18.62%(865.85万元)。其中,主营业业务壁虎养殖生产及销售收入为4799.13万元,占营业总收入的87.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1133.46万元,较去年同期相比增长239.33万元,增长率26.77%;实现净利润850.10万元,较去年同期相比增长97.95万元,增长率13.02%。二、项目概况(一)项目名称壁虎养殖项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8724.36平方米(折合约13.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.73%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度167.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8724.36平方米,建筑物基底占地面积5909.01平方米,总建筑面积11952.37平方米,其中:规划建设主体工程8250.96平方米,项目规划绿化面积654.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费769.79万元。(七)节能分析“壁虎养殖项目建设项目”,年用电量701293.55千瓦时,年总用水量4190.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.55吨标准煤/年。达产年综合节能量30.41吨标准煤/年,项目总节能率22.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3065.46万元,其中:固定资产投资2196.13万元,占项目总投资的71.64%;流动资金869.33万元,占项目总投资的28.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5915.00万元,总成本费用4590.68万元,税金及附加56.82万元,利润总额1324.32万元,利税总额1563.80万元,税后净利润993.24万元,达产年纳税总额570.56万元;达产年投资利润率43.20%,投资利税率51.01%,投资回报率32.40%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位103个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区壁虎养殖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区壁虎养殖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“壁虎养殖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位103个,达产年纳税总额570.56万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.20%,投资利税率51.01%,全部投资回报率32.40%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8724.3613.08亩1.1容积率1.371.2建筑系数67.73%1.3投资强度万元/亩167.901.4基底面积平方米5909.011.5总建筑面积平方米11952.371.6绿化面积平方米654.24绿化率5.47%2总投资万元3065.462.1固定资产投资万元2196.132.1.1土建工程投资万元851.052.1.1.1土建工程投资占比万元27.76%2.1.2设备投资万元769.792.1.2.1设备投资占比25.11%2.1.3其它投资万元575.292.1.3.1其它投资占比18.77%2.1.4固定资产投资占比71.64%2.2流动资金万元869.332.2.1流动资金占比28.36%3收入万元5915.004总成本万元4590.685利润总额万元1324.326净利润万元993.247所得税万元1.378增值税万元182.669税金及附加万元56.8210纳税总额万元570.5611利税总额万元1563.8012投资利润率43.20%13投资利税率51.01%14投资回报率32.40%15回收期年4.5916设备数量台(套)5517年用电量千瓦时701293.5518年用水量立方米4190.8319总能耗吨标准煤86.5520节能率22.16%21节能量吨标准煤30.4122员工数量人103第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.73%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度167.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4177.674177.678250.968250.96646.251.1主要生产车间2506.602506.604950.584950.58400.681.2辅助生产车间1336.851336.852640.312640.31206.801.3其他生产车间334.21334.21478.56478.5638.772仓储工程886.35886.352405.922405.92137.052.1成品贮存221.59221.59601.48601.4834.262.2原料仓储460.90460.901251.081251.0871.272.3辅助材料仓库203.86203.86553.36553.3631.523供配电工程47.2747.2747.2747.273.033.1供配电室47.2747.2747.2747.273.034给排水工程54.3654.3654.3654.362.714.1给排水54.3654.3654.3654.362.715服务性工程561.36561.36561.36561.3631.985.1办公用房286.91286.91286.91286.9115.935.2生活服务274.45274.45274.45274.4514.416消防及环保工程158.36158.36158.36158.3610.156.1消防环保工程158.36158.36158.36158.3610.157项目总图工程23.6423.6423.6423.642.887.1场地及道路硬化1640.33349.50349.507.2场区围墙349.501640.331640.337.3安全保卫室23.6423.6423.6423.648绿化工程485.7317.00合计5909.0111952.3711952.37851.05六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2385.16万元,占计划投资的77.81%。其中:完成固定资产投资1726.53万元,占总投资的72.39%;完成流动资金投资658.63,占总投资的27.61%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2385.161.1完成比例77.81%2完成固定资产投资万元1726.532.1完成比例72.39%3完成流动资金投资万元658.633.1完成比例27.61%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员103人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人701.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元416.852工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元100.113企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元26.784品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元42.675其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元41.566职工工资总额万元3799.25五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2196.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元851.05769.79167.902196.131.1工程费用万元851.05769.794668.581.1.1建筑工程费用万元851.05851.0527.76%1.1.2设备购置及安装费万元769.79769.7925.11%1.2工程建设其他费用万元575.29575.2918.77%1.2.1无形资产万元254.02254.021.3预备费万元321.27321.271.3.1基本预备费万元174.98174.981.3.2涨价预备费万元146.29146.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元2196.132196.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金869.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4668.582396.262779.144668.584668.584668.581.1应收账款万元1400.57770.32980.401400.571400.571400.571.2存货万元2100.861155.471470.602100.862100.862100.861.2.1原辅材料万元630.26346.64441.18630.26630.26630.261.2.2燃料动力万元31.5117.3322.0631.5131.5131.511.2.3在产品万元966.40531.52676.48966.40966.40966.401.2.4产成品万元472.69259.98330.89472.69472.69472.691.3现金万元1167.14641.93817.001167.141167.141167.142流动负债万元3799.252089.592659.473799.253799.253799.252.1应付账款万元3799.252089.592659.473799.253799.253799.253流动资金万元869.33478.13608.53869.33869.33869.334铺底流动资金万元289.77159.38202.84289.77289.77289.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3065.46万元,其中:固定资产投资2196.13万元,占项目总投资的71.64%;流动资金869.33万元,占项目总投资的28.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资851.05万元,占项目总投资的27.76%;设备购置费769.79万元,占项目总投资的25.11%;其它投资575.29万元,占项目总投资的18.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2196.13+869.33=3065.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2196.1371.64%1.1项目建设投资万元2196.1371.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元869.3328.36%3总投资万元万元3065.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3253.25万元,总成本8487.22万元,利润总额-5233.97万元,净利润46.95万元,增值税100.46万元,税金及附加-3925.48万元,所得税-1308.49万元;第二年收入4140.50万元,总成本10240.63万元,利润总额-6100.13万元,净利润-4575.10万元,增值税127.86万元,税金及附加50.24万元,所得税-1525.03万元;第三年生产负荷100%,收入5915.00万元,总成本4590.68万元,利润总额1324.32万元,净利润993.24万元,增值税182.66万元,税金及附加56.82万元,所得税331.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5915.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=182.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3253.254140.505915.005915.005915.001.1壁虎养殖万元3253.254140.505915.005915.005915.002现价增加值万元1041.041324.961892.80

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