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泓域咨询MACRO/ 射流混合器项目立项申请报告射流混合器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4549.66万元,同比增长23.12%(854.46万元)。其中,主营业业务射流混合器生产及销售收入为4044.71万元,占营业总收入的88.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额976.22万元,较去年同期相比增长95.21万元,增长率10.81%;实现净利润732.16万元,较去年同期相比增长88.97万元,增长率13.83%。二、项目概况(一)项目名称射流混合器项目(二)项目选址某工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积16248.12平方米(折合约24.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.04%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度185.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16248.12平方米,建筑物基底占地面积11380.18平方米,总建筑面积23884.74平方米,其中:规划建设主体工程15375.22平方米,项目规划绿化面积1641.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1384.02万元。(七)节能分析“射流混合器项目建设项目”,年用电量557194.37千瓦时,年总用水量6700.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.05吨标准煤/年。达产年综合节能量26.85吨标准煤/年,项目总节能率26.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5379.64万元,其中:固定资产投资4523.90万元,占项目总投资的84.09%;流动资金855.74万元,占项目总投资的15.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7682.00万元,总成本费用6141.51万元,税金及附加90.49万元,利润总额1540.49万元,利税总额1843.46万元,税后净利润1155.37万元,达产年纳税总额688.09万元;达产年投资利润率28.64%,投资利税率34.27%,投资回报率21.48%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业示范区及某工业示范区射流混合器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业示范区射流混合器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“射流混合器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额688.09万元,可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.64%,投资利税率34.27%,全部投资回报率21.48%,全部投资回收期6.16年,固定资产投资回收期6.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动产业链企业融资有序发展。产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务,具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。要发挥大企业作用,加强对产业链上下游的支持。如利用大企业熟悉产业链的优势,设立产业创投基金,为产业链中具有市场前景的创业者提供支持,具有针对性强、效率高等特点,能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接,推动产业向中高端水平转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16248.1224.36亩1.1容积率1.471.2建筑系数70.04%1.3投资强度万元/亩185.711.4基底面积平方米11380.181.5总建筑面积平方米23884.741.6绿化面积平方米1641.26绿化率6.87%2总投资万元5379.642.1固定资产投资万元4523.902.1.1土建工程投资万元1775.482.1.1.1土建工程投资占比万元33.00%2.1.2设备投资万元1384.022.1.2.1设备投资占比25.73%2.1.3其它投资万元1364.402.1.3.1其它投资占比25.36%2.1.4固定资产投资占比84.09%2.2流动资金万元855.742.2.1流动资金占比15.91%3收入万元7682.004总成本万元6141.515利润总额万元1540.496净利润万元1155.377所得税万元1.478增值税万元212.489税金及附加万元90.4910纳税总额万元688.0911利税总额万元1843.4612投资利润率28.64%13投资利税率34.27%14投资回报率21.48%15回收期年6.1616设备数量台(套)12317年用电量千瓦时557194.3718年用水量立方米6700.3119总能耗吨标准煤69.0520节能率26.17%21节能量吨标准煤26.8522员工数量人136第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某工业示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.04%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度185.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8045.798045.7915375.2215375.221257.211.1主要生产车间4827.474827.479225.139225.13779.471.2辅助生产车间2574.652574.654920.074920.07402.311.3其他生产车间643.66643.66891.76891.7675.432仓储工程1707.031707.035531.195531.19328.932.1成品贮存426.76426.761382.801382.8082.232.2原料仓储887.66887.662876.222876.22171.042.3辅助材料仓库392.62392.621272.171272.1775.653供配电工程91.0491.0491.0491.046.093.1供配电室91.0491.0491.0491.046.094给排水工程104.70104.70104.70104.705.454.1给排水104.70104.70104.70104.705.455服务性工程1081.121081.121081.121081.1264.295.1办公用房466.64466.64466.64466.6432.265.2生活服务614.48614.48614.48614.4832.226消防及环保工程304.99304.99304.99304.9920.406.1消防环保工程304.99304.99304.99304.9920.407项目总图工程45.5245.5245.5245.5245.697.1场地及道路硬化2995.77659.38659.387.2场区围墙659.382995.772995.777.3安全保卫室45.5245.5245.5245.528绿化工程1354.7247.42合计11380.1823884.7423884.741775.48六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3099.20万元,占计划投资的57.61%。其中:完成固定资产投资2098.16万元,占总投资的67.70%;完成流动资金投资1001.04,占总投资的32.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3099.201.1完成比例57.61%2完成固定资产投资万元2098.162.1完成比例67.70%3完成流动资金投资万元1001.043.1完成比例32.30%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元437.972工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元117.273企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.003.3年工资额万元34.394品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.694.3年工资额万元61.305其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.305.3年工资额万元58.986职工工资总额万元4141.42五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4523.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1775.481384.02185.714523.901.1工程费用万元1775.481384.024997.161.1.1建筑工程费用万元1775.481775.4833.00%1.1.2设备购置及安装费万元1384.021384.0225.73%1.2工程建设其他费用万元1364.401364.4025.36%1.2.1无形资产万元755.35755.351.3预备费万元609.05609.051.3.1基本预备费万元293.07293.071.3.2涨价预备费万元315.98315.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元4523.904523.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金855.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4997.162320.093705.264997.164997.164997.161.1应收账款万元1499.15599.661049.401499.151499.151499.151.2存货万元2248.72899.491574.112248.722248.722248.721.2.1原辅材料万元674.62269.85472.23674.62674.62674.621.2.2燃料动力万元33.7313.4923.6133.7333.7333.731.2.3在产品万元1034.41413.76724.091034.411034.411034.411.2.4产成品万元505.96202.38354.17505.96505.96505.961.3现金万元1249.29499.72874.501249.291249.291249.292流动负债万元4141.421656.572898.994141.424141.424141.422.1应付账款万元4141.421656.572898.994141.424141.424141.423流动资金万元855.74342.30599.02855.74855.74855.744铺底流动资金万元285.24114.10199.67285.24285.24285.24(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5379.64万元,其中:固定资产投资4523.90万元,占项目总投资的84.09%;流动资金855.74万元,占项目总投资的15.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1775.48万元,占项目总投资的33.00%;设备购置费1384.02万元,占项目总投资的25.73%;其它投资1364.40万元,占项目总投资的25.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4523.90+855.74=5379.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4523.9084.09%1.1项目建设投资万元4523.9084.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元855.7415.91%3总投资万元万元5379.64二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3072.80万元,总成本7479.49万元,利润总额-4406.69万元,净利润75.19万元,增值税84.99万元,税金及附加-3305.02万元,所得税-1101.67万元;第二年收入5377.40万元,总成本11506.98万元,利润总额-6129.58万元,净利润-4597.19万元,增值税148.74万元,税金及附加82.84万元,所得税-1532.39万元;第三年生产负荷100%,收入7682.00万元,总成本6141.51万元,利润总额1540.49万元,净利润1155.37万元,增值税212.48万元,税金及附加90.49万元,所得税385.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7682.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=212.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3072.805377.407682.007682.007682.001.1射流混合器万元3072.805377.407682.007682.007682.002现价增加值万元983.301720.77

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