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泓域咨询MACRO/ 保温节能项目立项申请报告保温节能项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7008.32万元,同比增长28.40%(1550.26万元)。其中,主营业业务保温节能生产及销售收入为5669.14万元,占营业总收入的80.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1471.10万元,较去年同期相比增长336.70万元,增长率29.68%;实现净利润1103.32万元,较去年同期相比增长149.09万元,增长率15.62%。二、项目概况(一)项目名称保温节能项目(二)项目选址xx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积12492.91平方米(折合约18.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.15%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度172.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12492.91平方米,建筑物基底占地面积9638.28平方米,总建筑面积18489.51平方米,其中:规划建设主体工程13362.18平方米,项目规划绿化面积1044.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1645.49万元。(七)节能分析“保温节能项目建设项目”,年用电量1274598.39千瓦时,年总用水量7096.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.26吨标准煤/年。达产年综合节能量58.16吨标准煤/年,项目总节能率26.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4932.47万元,其中:固定资产投资3237.29万元,占项目总投资的65.63%;流动资金1695.18万元,占项目总投资的34.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11506.00万元,总成本费用9150.15万元,税金及附加88.96万元,利润总额2355.85万元,利税总额2769.75万元,税后净利润1766.89万元,达产年纳税总额1002.86万元;达产年投资利润率47.76%,投资利税率56.15%,投资回报率35.82%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位190个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范基地及xx产业示范基地保温节能行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范基地保温节能产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“保温节能项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位190个,达产年纳税总额1002.86万元,可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.76%,投资利税率56.15%,全部投资回报率35.82%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作,创新金融支持方式。为努力破解融资难题,报告提出完善产融信息对接合作平台,开展产融合作城市试点,推动建立国家融资担保基金,推进落实小微企业授信尽职免责制度,引导开发性、政策性金融机构强化对民营企业信贷支持,扩大民营企业财产质押范围,引导有序开展产业链融资,加快债券市场化产品创新,推进多层次资本市场直接融资等,为民营企业提供多样化的融资服务,加强和改进对制造强国建设的金融支持。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12492.9118.73亩1.1容积率1.481.2建筑系数77.15%1.3投资强度万元/亩172.841.4基底面积平方米9638.281.5总建筑面积平方米18489.511.6绿化面积平方米1044.51绿化率5.65%2总投资万元4932.472.1固定资产投资万元3237.292.1.1土建工程投资万元1345.192.1.1.1土建工程投资占比万元27.27%2.1.2设备投资万元1645.492.1.2.1设备投资占比33.36%2.1.3其它投资万元246.612.1.3.1其它投资占比5.00%2.1.4固定资产投资占比65.63%2.2流动资金万元1695.182.2.1流动资金占比34.37%3收入万元11506.004总成本万元9150.155利润总额万元2355.856净利润万元1766.897所得税万元1.488增值税万元324.949税金及附加万元88.9610纳税总额万元1002.8611利税总额万元2769.7512投资利润率47.76%13投资利税率56.15%14投资回报率35.82%15回收期年4.2916设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1274598.3918年用水量立方米7096.2319总能耗吨标准煤157.2620节能率26.71%21节能量吨标准煤58.1622员工数量人190第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、适应新常态,要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来,增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下,一些潜在风险渐渐浮出水面,不仅表现在人口、土地等红利逐步消减,拉动增长的“旧动力”逐步下降,新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力,新的增长“发动机”马力不足,新旧动力“青黄不接”;还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”,表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战,适应新常态,关键在于深化改革开放和调整结构的力度,在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维,打破掣肘发展进步的成规惯例,将已经出台的重大经济改革举措落实到位,同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、随着我省积极推进传统工业转型升级,近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是,在整体经济低迷的局势下,传统支柱产业总体状况堪忧,工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看,冶金(钢铁)、冶金(有色)、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓,企业营收状况持续恶化,亏损面不断扩大,成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看,传统支柱产业、高耗能行业占比下降,高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来,我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、淘汰落后等手段,对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升,部分领域转型升级取得一定进展,产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx产业示范基地。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.15%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度172.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6814.266814.2613362.1813362.181069.371.1主要生产车间4088.564088.568017.318017.31663.011.2辅助生产车间2180.562180.564275.904275.90342.201.3其他生产车间545.14545.14775.01775.0164.162仓储工程1445.741445.743332.763332.76193.982.1成品贮存361.44361.44833.19833.1948.492.2原料仓储751.78751.781733.041733.04100.872.3辅助材料仓库332.52332.52766.53766.5344.623供配电工程77.1177.1177.1177.115.053.1供配电室77.1177.1177.1177.115.054给排水工程88.6788.6788.6788.674.524.1给排水88.6788.6788.6788.674.525服务性工程915.64915.64915.64915.6453.295.1办公用房470.97470.97470.97470.9731.515.2生活服务444.67444.67444.67444.6725.196消防及环保工程258.31258.31258.31258.3116.916.1消防环保工程258.31258.31258.31258.3116.917项目总图工程38.5538.5538.5538.55-36.277.1场地及道路硬化2659.08504.68504.687.2场区围墙504.682659.082659.087.3安全保卫室38.5538.5538.5538.558绿化工程1095.4938.34合计9638.2818489.5118489.511345.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2800.05万元,占计划投资的56.77%。其中:完成固定资产投资1939.09万元,占总投资的69.25%;完成流动资金投资860.96,占总投资的30.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2800.051.1完成比例56.77%2完成固定资产投资万元1939.092.1完成比例69.25%3完成流动资金投资万元860.963.1完成比例30.75%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员190人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元556.052工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元160.133企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元60.384品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元75.895其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元71.996职工工资总额万元6761.12五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3237.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1345.191645.49172.843237.291.1工程费用万元1345.191645.498456.301.1.1建筑工程费用万元1345.191345.1927.27%1.1.2设备购置及安装费万元1645.491645.4933.36%1.2工程建设其他费用万元246.61246.615.00%1.2.1无形资产万元124.52124.521.3预备费万元122.09122.091.3.1基本预备费万元62.5862.581.3.2涨价预备费万元59.5159.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3237.293237.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1695.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8456.305305.495916.918456.308456.308456.301.1应收账款万元2536.891522.132029.512536.892536.892536.891.2存货万元3805.332283.203044.273805.333805.333805.331.2.1原辅材料万元1141.60684.96913.281141.601141.601141.601.2.2燃料动力万元57.0834.2545.6657.0857.0857.081.2.3在产品万元1750.451050.271400.361750.451750.451750.451.2.4产成品万元856.20513.72684.96856.20856.20856.201.3现金万元2114.071268.441691.262114.072114.072114.072流动负债万元6761.124056.675408.906761.126761.126761.122.1应付账款万元6761.124056.675408.906761.126761.126761.123流动资金万元1695.181017.111356.141695.181695.181695.184铺底流动资金万元565.05339.04452.05565.05565.05565.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4932.47万元,其中:固定资产投资3237.29万元,占项目总投资的65.63%;流动资金1695.18万元,占项目总投资的34.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1345.19万元,占项目总投资的27.27%;设备购置费1645.49万元,占项目总投资的33.36%;其它投资246.61万元,占项目总投资的5.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3237.29+1695.18=4932.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3237.2965.63%1.1项目建设投资万元3237.2965.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1695.1834.37%3总投资万元万元4932.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6903.60万元,总成本10121.81万元,利润总额-3218.21万元,净利润73.37万元,增值税194.96万元,税金及附加-2413.66万元,所得税-804.55万元;第二年收入9204.80万元,总成本12806.97万元,利润总额-3602.17万元,净利润-2701.63万元,增值税259.95万元,税金及附加81.17万元,所得税-900.54万元;第三年生产负荷100%,收入11506.00万元,总成本9150.15万元,利润总额2355.85万元,净利润1766.89万元,增值税324.94万元,税金及附加88.96万元,所得税588.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=324.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6903.609204.8011506.0011506.0011506.001.1保温节能万元6903.609204.8011506.0011506.0011506.002现价增加值万元2209.152945.543681.923681.923681.923增值

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