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泓域咨询MACRO/ 代烧IC芯片项目立项申请报告代烧IC芯片项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4282.47万元,同比增长15.69%(580.67万元)。其中,主营业业务代烧IC芯片生产及销售收入为3814.57万元,占营业总收入的89.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1022.57万元,较去年同期相比增长244.77万元,增长率31.47%;实现净利润766.93万元,较去年同期相比增长117.43万元,增长率18.08%。二、项目概况(一)项目名称代烧IC芯片项目(二)项目选址某某经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积13413.37平方米(折合约20.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.50%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度182.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13413.37平方米,建筑物基底占地面积7176.15平方米,总建筑面积20924.86平方米,其中:规划建设主体工程14941.37平方米,项目规划绿化面积1384.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1653.89万元。(七)节能分析“代烧IC芯片项目建设项目”,年用电量1254419.62千瓦时,年总用水量2782.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.41吨标准煤/年。达产年综合节能量51.47吨标准煤/年,项目总节能率21.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4383.42万元,其中:固定资产投资3679.93万元,占项目总投资的83.95%;流动资金703.49万元,占项目总投资的16.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5096.00万元,总成本费用3995.82万元,税金及附加71.86万元,利润总额1100.18万元,利税总额1323.79万元,税后净利润825.13万元,达产年纳税总额498.66万元;达产年投资利润率25.10%,投资利税率30.20%,投资回报率18.82%,全部投资回收期6.81年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范区及某某经济示范区代烧IC芯片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范区代烧IC芯片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“代烧IC芯片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额498.66万元,可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.10%,投资利税率30.20%,全部投资回报率18.82%,全部投资回收期6.81年,固定资产投资回收期6.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励国际化发展。“国际化”是制造强国必参与备的核心特征。中国制造只有以自身之强为支撑,走出国门、走向世界、影响全球,才能成为世界之强。要支持有条件的企业加快走出去步伐,学会利用两种资源、两个市场,特别是在我国经济进入新常态的大背景下,要积极参与国际产能和装备制造合作,在国际竞争中扩大市场、提升竞争力。报告提出了民营企业在品牌国际竞争、优势产业合参与作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13413.3720.11亩1.1容积率1.561.2建筑系数53.50%1.3投资强度万元/亩182.991.4基底面积平方米7176.151.5总建筑面积平方米20924.861.6绿化面积平方米1384.41绿化率6.62%2总投资万元4383.422.1固定资产投资万元3679.932.1.1土建工程投资万元1692.182.1.1.1土建工程投资占比万元38.60%2.1.2设备投资万元1653.892.1.2.1设备投资占比37.73%2.1.3其它投资万元333.862.1.3.1其它投资占比7.62%2.1.4固定资产投资占比83.95%2.2流动资金万元703.492.2.1流动资金占比16.05%3收入万元5096.004总成本万元3995.825利润总额万元1100.186净利润万元825.137所得税万元1.568增值税万元151.759税金及附加万元71.8610纳税总额万元498.6611利税总额万元1323.7912投资利润率25.10%13投资利税率30.20%14投资回报率18.82%15回收期年6.8116设备数量台(套)5217年用电量千瓦时1254419.6218年用水量立方米2782.6119总能耗吨标准煤154.4120节能率21.81%21节能量吨标准煤51.4722员工数量人96第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、当前,传统制造业转型升级面临的困难比较突出的有三个方面:一是部分行业产能严重过剩问题进一步凸显。特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝,也包括船舶,这几个行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。二是企业的盈利问题,特别是企业的经营成本出现了较快增长,比如劳动力成本、融资成本等。虽然近期大宗物资价格在下降,但是成本上升的压力依然存在。这样会挤压企业的利润空间,使企业的投资能力出现一定程度的下降。三是企业创新转型能力不足,特别是核心技术不掌握。这个问题比较普遍。传统产业转型升级最根本的途径是不要继续走规模扩张的路子,而是改变发展方式,把行业整体的增长动力转到创新驱动上来。但是这方面的缺陷还是比较明显的,而且不是一蹴而就的,需要一个比较长的过程,好在这样一个倒逼机制、创新机制已经慢慢形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某某经济示范区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.50%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度182.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5073.545073.5414941.3714941.371329.131.1主要生产车间3044.123044.128964.828964.82824.061.2辅助生产车间1623.531623.534781.244781.24425.321.3其他生产车间405.88405.88866.60866.6079.752仓储工程1076.421076.423889.273889.27251.622.1成品贮存269.11269.11972.32972.3262.912.2原料仓储559.74559.742022.422022.42130.842.3辅助材料仓库247.58247.58894.53894.5357.873供配电工程57.4157.4157.4157.414.183.1供配电室57.4157.4157.4157.414.184给排水工程66.0266.0266.0266.023.744.1给排水66.0266.0266.0266.023.745服务性工程681.73681.73681.73681.7344.105.1办公用房292.07292.07292.07292.0720.735.2生活服务389.66389.66389.66389.6625.786消防及环保工程192.32192.32192.32192.3214.006.1消防环保工程192.32192.32192.32192.3214.007项目总图工程28.7028.7028.7028.7024.197.1场地及道路硬化1868.88425.26425.267.2场区围墙425.261868.881868.887.3安全保卫室28.7028.7028.7028.708绿化工程606.2721.22合计7176.1520924.8620924.861692.18六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3703.83万元,占计划投资的84.50%。其中:完成固定资产投资2536.88万元,占总投资的68.49%;完成流动资金投资1166.95,占总投资的31.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3703.831.1完成比例84.50%2完成固定资产投资万元2536.882.1完成比例68.49%3完成流动资金投资万元1166.953.1完成比例31.51%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员96人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元362.232工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元95.433企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元31.724品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元47.685其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元38.486职工工资总额万元3271.83五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3679.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1692.181653.89182.993679.931.1工程费用万元1692.181653.893975.321.1.1建筑工程费用万元1692.181692.1838.60%1.1.2设备购置及安装费万元1653.891653.8937.73%1.2工程建设其他费用万元333.86333.867.62%1.2.1无形资产万元137.53137.531.3预备费万元196.33196.331.3.1基本预备费万元107.85107.851.3.2涨价预备费万元88.4888.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元3679.933679.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金703.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3975.322330.072759.783975.323975.323975.321.1应收账款万元1192.60775.19954.081192.601192.601192.601.2存货万元1788.891162.781431.121788.891788.891788.891.2.1原辅材料万元536.67348.83429.33536.67536.67536.671.2.2燃料动力万元26.8317.4421.4726.8326.8326.831.2.3在产品万元822.89534.88658.31822.89822.89822.891.2.4产成品万元402.50261.63322.00402.50402.50402.501.3现金万元993.83645.99795.06993.83993.83993.832流动负债万元3271.832126.692617.463271.833271.833271.832.1应付账款万元3271.832126.692617.463271.833271.833271.833流动资金万元703.49457.27562.79703.49703.49703.494铺底流动资金万元234.49152.42187.60234.49234.49234.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4383.42万元,其中:固定资产投资3679.93万元,占项目总投资的83.95%;流动资金703.49万元,占项目总投资的16.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1692.18万元,占项目总投资的38.60%;设备购置费1653.89万元,占项目总投资的37.73%;其它投资333.86万元,占项目总投资的7.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3679.93+703.49=4383.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3679.9383.95%1.1项目建设投资万元3679.9383.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元703.4916.05%3总投资万元万元4383.42二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3312.40万元,总成本9484.66万元,利润总额-6172.26万元,净利润65.49万元,增值税98.64万元,税金及附加-4629.19万元,所得税-1543.07万元;第二年收入4076.80万元,总成本11180.14万元,利润总额-7103.34万元,净利润-5327.50万元,增值税121.40万元,税金及附加68.22万元,所得税-1775.84万元;第三年生产负荷100%,收入5096.00万元,总成本3995.82万元,利润总额1100.18万元,净利润825.13万元,增值税151.75万元,税金及附加71.86万元,所得税275.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5096.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=151.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3312.404076.805096.005096.005096.001.1代烧IC芯片万元3312.404076.805096.005096.005096.00
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