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文档简介
泓域咨询MACRO/ 十八碳烯酸项目立项申请报告十八碳烯酸项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11400.45万元,同比增长22.55%(2097.83万元)。其中,主营业业务十八碳烯酸生产及销售收入为10178.09万元,占营业总收入的89.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2424.14万元,较去年同期相比增长580.56万元,增长率31.49%;实现净利润1818.11万元,较去年同期相比增长312.68万元,增长率20.77%。二、项目概况(一)项目名称十八碳烯酸项目(二)项目选址某经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积27573.78平方米(折合约41.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.96%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度164.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27573.78平方米,建筑物基底占地面积20393.57平方米,总建筑面积33364.27平方米,其中:规划建设主体工程22628.13平方米,项目规划绿化面积2361.91平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2235.32万元。(七)节能分析“十八碳烯酸项目建设项目”,年用电量1296404.48千瓦时,年总用水量14164.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.54吨标准煤/年。达产年综合节能量59.38吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9133.37万元,其中:固定资产投资6805.39万元,占项目总投资的74.51%;流动资金2327.98万元,占项目总投资的25.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19195.00万元,总成本费用14840.65万元,税金及附加182.37万元,利润总额4354.35万元,利税总额5137.32万元,税后净利润3265.76万元,达产年纳税总额1871.56万元;达产年投资利润率47.68%,投资利税率56.25%,投资回报率35.76%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位355个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济示范区及某经济示范区十八碳烯酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济示范区十八碳烯酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“十八碳烯酸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展,为社会提供就业职位355个,达产年纳税总额1871.56万元,可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.68%,投资利税率56.25%,全部投资回报率35.76%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备,培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27573.7841.34亩1.1容积率1.211.2建筑系数73.96%1.3投资强度万元/亩164.621.4基底面积平方米20393.571.5总建筑面积平方米33364.271.6绿化面积平方米2361.91绿化率7.08%2总投资万元9133.372.1固定资产投资万元6805.392.1.1土建工程投资万元2450.112.1.1.1土建工程投资占比万元26.83%2.1.2设备投资万元2235.322.1.2.1设备投资占比24.47%2.1.3其它投资万元2119.962.1.3.1其它投资占比23.21%2.1.4固定资产投资占比74.51%2.2流动资金万元2327.982.2.1流动资金占比25.49%3收入万元19195.004总成本万元14840.655利润总额万元4354.356净利润万元3265.767所得税万元1.218增值税万元600.609税金及附加万元182.3710纳税总额万元1871.5611利税总额万元5137.3212投资利润率47.68%13投资利税率56.25%14投资回报率35.76%15回收期年4.3016设备数量台(套)6817年用电量千瓦时1296404.4818年用水量立方米14164.6919总能耗吨标准煤160.5420节能率21.44%21节能量吨标准煤59.3822员工数量人355第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。今年以来,面对错综复杂的国内外形势,全国工业和信息化系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,不折不扣践行“两个维护”,深入落实党中央、国务院决策部署,在困难挑战超出预期的情况下,迎难而上、奋发作为,扎实推进制造强国和网络强国建设,圆满完成全年目标任务,工业通信业总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某经济示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.96%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.08%,固定资产投资强度164.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14418.2514418.2522628.1322628.131827.871.1主要生产车间8650.958650.9513576.8813576.881133.281.2辅助生产车间4613.844613.847241.007241.00584.921.3其他生产车间1153.461153.461312.431312.43109.672仓储工程3059.043059.046978.496978.49409.972.1成品贮存764.76764.761744.621744.62102.492.2原料仓储1590.701590.703628.813628.81213.182.3辅助材料仓库703.58703.581605.051605.0594.293供配电工程163.15163.15163.15163.1510.783.1供配电室163.15163.15163.15163.1510.784给排水工程187.62187.62187.62187.629.644.1给排水187.62187.62187.62187.629.645服务性工程1937.391937.391937.391937.39113.825.1办公用房988.52988.52988.52988.5252.305.2生活服务948.87948.87948.87948.8747.246消防及环保工程546.55546.55546.55546.5536.126.1消防环保工程546.55546.55546.55546.5536.127项目总图工程81.5781.5781.5781.57-35.007.1场地及道路硬化5369.681012.531012.537.2场区围墙1012.535369.685369.687.3安全保卫室81.5781.5781.5781.578绿化工程2197.3576.91合计20393.5733364.2733364.272450.11六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4622.46万元,占计划投资的50.61%。其中:完成固定资产投资3399.34万元,占总投资的73.54%;完成流动资金投资1223.12,占总投资的26.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4622.461.1完成比例50.61%2完成固定资产投资万元3399.342.1完成比例73.54%3完成流动资金投资万元1223.123.1完成比例26.46%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员355人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2411.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元1219.072工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元309.673企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元104.964品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元152.905其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.195.3年工资额万元122.356职工工资总额万元11961.05五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6805.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2450.112235.32164.626805.391.1工程费用万元2450.112235.3214289.031.1.1建筑工程费用万元2450.112450.1126.83%1.1.2设备购置及安装费万元2235.322235.3224.47%1.2工程建设其他费用万元2119.962119.9623.21%1.2.1无形资产万元1057.411057.411.3预备费万元1062.551062.551.3.1基本预备费万元630.56630.561.3.2涨价预备费万元431.99431.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元6805.396805.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2327.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14289.036869.7810362.7114289.0314289.0314289.031.1应收账款万元4286.711929.023000.704286.714286.714286.711.2存货万元6430.062893.534501.046430.066430.066430.061.2.1原辅材料万元1929.02868.061350.311929.021929.021929.021.2.2燃料动力万元96.4543.4067.5296.4596.4596.451.2.3在产品万元2957.831331.022070.482957.832957.832957.831.2.4产成品万元1446.76651.041012.731446.761446.761446.761.3现金万元3572.261607.522500.583572.263572.263572.262流动负债万元11961.055382.478372.7411961.0511961.0511961.052.1应付账款万元11961.055382.478372.7411961.0511961.0511961.053流动资金万元2327.981047.591629.592327.982327.982327.984铺底流动资金万元775.99349.20543.19775.99775.99775.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9133.37万元,其中:固定资产投资6805.39万元,占项目总投资的74.51%;流动资金2327.98万元,占项目总投资的25.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2450.11万元,占项目总投资的26.83%;设备购置费2235.32万元,占项目总投资的24.47%;其它投资2119.96万元,占项目总投资的23.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6805.39+2327.98=9133.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6805.3974.51%1.1项目建设投资万元6805.3974.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2327.9825.49%3总投资万元万元9133.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8637.75万元,总成本15648.69万元,利润总额-7010.94万元,净利润142.73万元,增值税270.27万元,税金及附加-5258.20万元,所得税-1752.73万元;第二年收入13436.50万元,总成本22066.86万元,利润总额-8630.36万元,净利润-6472.77万元,增值税420.42万元,税金及附加160.75万元,所得税-2157.59万元;第三年生产负荷100%,收入19195.00万元,总成本14840.65万元,利润总额4354.35万元,净利润3265.76万元,增值税600.60万元,税金及附加182.37万元,所得税1088.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19195.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=600.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8637.7513436.5019195.0019195.0019195.001.1十八碳烯酸万元8637.7513436.5019195.0019195.0019195.002现价增加值万元2764.084299.686142.406142.406142.
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