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泓域咨询MACRO/ 园林喷雾机项目立项申请报告园林喷雾机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13586.13万元,同比增长33.28%(3392.39万元)。其中,主营业业务园林喷雾机生产及销售收入为12716.23万元,占营业总收入的93.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2775.63万元,较去年同期相比增长245.65万元,增长率9.71%;实现净利润2081.72万元,较去年同期相比增长335.64万元,增长率19.22%。二、项目概况(一)项目名称园林喷雾机项目(二)项目选址某某经开区(三)项目用地规模项目总用地面积25145.90平方米(折合约37.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.52%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度165.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25145.90平方米,建筑物基底占地面积15469.76平方米,总建筑面积29672.16平方米,其中:规划建设主体工程20302.40平方米,项目规划绿化面积1605.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2851.70万元。(七)节能分析“园林喷雾机项目建设项目”,年用电量556624.81千瓦时,年总用水量10092.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.27吨标准煤/年。达产年综合节能量18.41吨标准煤/年,项目总节能率28.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8428.90万元,其中:固定资产投资6235.58万元,占项目总投资的73.98%;流动资金2193.32万元,占项目总投资的26.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15563.00万元,总成本费用12209.26万元,税金及附加156.09万元,利润总额3353.74万元,利税总额3972.41万元,税后净利润2515.30万元,达产年纳税总额1457.10万元;达产年投资利润率39.79%,投资利税率47.13%,投资回报率29.84%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位213个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区园林喷雾机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区园林喷雾机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“园林喷雾机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位213个,达产年纳税总额1457.10万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.79%,投资利税率47.13%,全部投资回报率29.84%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25145.9037.70亩1.1容积率1.181.2建筑系数61.52%1.3投资强度万元/亩165.401.4基底面积平方米15469.761.5总建筑面积平方米29672.161.6绿化面积平方米1605.04绿化率5.41%2总投资万元8428.902.1固定资产投资万元6235.582.1.1土建工程投资万元2144.462.1.1.1土建工程投资占比万元25.44%2.1.2设备投资万元2851.702.1.2.1设备投资占比33.83%2.1.3其它投资万元1239.422.1.3.1其它投资占比14.70%2.1.4固定资产投资占比73.98%2.2流动资金万元2193.322.2.1流动资金占比26.02%3收入万元15563.004总成本万元12209.265利润总额万元3353.746净利润万元2515.307所得税万元1.188增值税万元462.589税金及附加万元156.0910纳税总额万元1457.1011利税总额万元3972.4112投资利润率39.79%13投资利税率47.13%14投资回报率29.84%15回收期年4.8516设备数量台(套)13617年用电量千瓦时556624.8118年用水量立方米10092.7519总能耗吨标准煤69.2720节能率28.37%21节能量吨标准煤18.4122员工数量人213第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某经开区。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.52%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.41%,固定资产投资强度165.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10937.1210937.1220302.4020302.401614.021.1主要生产车间6562.276562.2712181.4412181.441000.691.2辅助生产车间3499.883499.886496.776496.77516.491.3其他生产车间874.97874.971177.541177.5496.842仓储工程2320.462320.466090.346090.34352.132.1成品贮存580.12580.121522.591522.5988.032.2原料仓储1206.641206.643166.983166.98183.112.3辅助材料仓库533.71533.711400.781400.7880.993供配电工程123.76123.76123.76123.768.053.1供配电室123.76123.76123.76123.768.054给排水工程142.32142.32142.32142.327.204.1给排水142.32142.32142.32142.327.205服务性工程1469.631469.631469.631469.6384.975.1办公用房836.92836.92836.92836.9235.885.2生活服务632.71632.71632.71632.7149.816消防及环保工程414.59414.59414.59414.5926.976.1消防环保工程414.59414.59414.59414.5926.977项目总图工程61.8861.8861.8861.88-12.577.1场地及道路硬化4040.87743.36743.367.2场区围墙743.364040.874040.877.3安全保卫室61.8861.8861.8861.888绿化工程1819.6963.69合计15469.7629672.1629672.162144.46六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6341.76万元,占计划投资的75.24%。其中:完成固定资产投资4981.60万元,占总投资的78.55%;完成流动资金投资1360.16,占总投资的21.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6341.761.1完成比例75.24%2完成固定资产投资万元4981.602.1完成比例78.55%3完成流动资金投资万元1360.163.1完成比例21.45%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员213人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1451.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元630.772工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元187.483企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元58.894品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元94.515其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.285.3年工资额万元44.246职工工资总额万元8839.23五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6235.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2144.462851.70165.406235.581.1工程费用万元2144.462851.7011032.551.1.1建筑工程费用万元2144.462144.4625.44%1.1.2设备购置及安装费万元2851.702851.7033.83%1.2工程建设其他费用万元1239.421239.4214.70%1.2.1无形资产万元649.99649.991.3预备费万元589.43589.431.3.1基本预备费万元330.26330.261.3.2涨价预备费万元259.17259.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元6235.586235.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2193.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11032.554769.969489.7411032.5511032.5511032.551.1应收账款万元3309.761323.912647.813309.763309.763309.761.2存货万元4964.651985.863971.724964.654964.654964.651.2.1原辅材料万元1489.39595.761191.521489.391489.391489.391.2.2燃料动力万元74.4729.7959.5874.4774.4774.471.2.3在产品万元2283.74913.501826.992283.742283.742283.741.2.4产成品万元1117.05446.82893.641117.051117.051117.051.3现金万元2758.141103.252206.512758.142758.142758.142流动负债万元8839.233535.697071.388839.238839.238839.232.1应付账款万元8839.233535.697071.388839.238839.238839.233流动资金万元2193.32877.331754.662193.322193.322193.324铺底流动资金万元731.10292.44584.88731.10731.10731.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8428.90万元,其中:固定资产投资6235.58万元,占项目总投资的73.98%;流动资金2193.32万元,占项目总投资的26.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2144.46万元,占项目总投资的25.44%;设备购置费2851.70万元,占项目总投资的33.83%;其它投资1239.42万元,占项目总投资的14.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6235.58+2193.32=8428.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6235.5873.98%1.1项目建设投资万元6235.5873.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2193.3226.02%3总投资万元万元8428.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6225.20万元,总成本10120.20万元,利润总额-3895.00万元,净利润122.79万元,增值税185.03万元,税金及附加-2921.25万元,所得税-973.75万元;第二年收入12450.40万元,总成本17019.61万元,利润总额-4569.21万元,净利润-3426.91万元,增值税370.06万元,税金及附加144.99万元,所得税-1142.30万元;第三年生产负荷100%,收入15563.00万元,总成本12209.26万元,利润总额3353.74万元,净利润2515.30万元,增值税462.58万元,税金及附加156.09万元,所得税838.43万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15563.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6225.2012450.4015563.0015563.0015563.001.1园林喷雾机万元6225.2012450.4015563.0015563.0015563.002现价增加值万元1992.063984.134980.164980

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