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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料风机项目立项申请报告塑料风机项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入7476.07万元,同比增长24.12%(1452.71万元)。其中,主营业业务塑料风机生产及销售收入为6430.11万元,占营业总收入的86.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1685.53万元,较去年同期相比增长395.75万元,增长率30.68%;实现净利润1264.15万元,较去年同期相比增长261.99万元,增长率26.14%。二、项目概况(一)项目名称塑料风机项目(二)项目选址某产业园(三)项目用地规模项目总用地面积15714.52平方米(折合约23.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度183.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15714.52平方米,建筑物基底占地面积11235.88平方米,总建筑面积22471.76平方米,其中:规划建设主体工程15872.39平方米,项目规划绿化面积1233.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1708.94万元。(七)节能分析“塑料风机项目建设项目”,年用电量1121386.21千瓦时,年总用水量5078.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.25吨标准煤/年。达产年综合节能量51.13吨标准煤/年,项目总节能率23.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5373.62万元,其中:固定资产投资4321.61万元,占项目总投资的80.42%;流动资金1052.01万元,占项目总投资的19.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9585.00万元,总成本费用7360.96万元,税金及附加99.67万元,利润总额2224.04万元,利税总额2630.47万元,税后净利润1668.03万元,达产年纳税总额962.44万元;达产年投资利润率41.39%,投资利税率48.95%,投资回报率31.04%,全部投资回收期4.72年,提供就业职位176个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园及某产业园塑料风机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园塑料风机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料风机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展,为社会提供就业职位176个,达产年纳税总额962.44万元,可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.39%,投资利税率48.95%,全部投资回报率31.04%,全部投资回收期4.72年,固定资产投资回收期4.72年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15714.5223.56亩1.1容积率1.431.2建筑系数71.50%1.3投资强度万元/亩183.431.4基底面积平方米11235.881.5总建筑面积平方米22471.761.6绿化面积平方米1233.93绿化率5.49%2总投资万元5373.622.1固定资产投资万元4321.612.1.1土建工程投资万元1659.262.1.1.1土建工程投资占比万元30.88%2.1.2设备投资万元1708.942.1.2.1设备投资占比31.80%2.1.3其它投资万元953.412.1.3.1其它投资占比17.74%2.1.4固定资产投资占比80.42%2.2流动资金万元1052.012.2.1流动资金占比19.58%3收入万元9585.004总成本万元7360.965利润总额万元2224.046净利润万元1668.037所得税万元1.438增值税万元306.769税金及附加万元99.6710纳税总额万元962.4411利税总额万元2630.4712投资利润率41.39%13投资利税率48.95%14投资回报率31.04%15回收期年4.7216设备数量台(套)11017年用电量千瓦时1121386.2118年用水量立方米5078.8919总能耗吨标准煤138.2520节能率23.30%21节能量吨标准煤51.1322员工数量人176第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某产业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度183.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7943.777943.7715872.3915872.391289.181.1主要生产车间4766.264766.269523.439523.43799.291.2辅助生产车间2542.012542.015079.165079.16412.541.3其他生产车间635.50635.50920.60920.6077.352仓储工程1685.381685.384289.594289.59253.392.1成品贮存421.35421.351072.401072.4063.352.2原料仓储876.40876.402230.592230.59131.762.3辅助材料仓库387.64387.64986.61986.6158.283供配电工程89.8989.8989.8989.895.973.1供配电室89.8989.8989.8989.895.974给排水工程103.37103.37103.37103.375.344.1给排水103.37103.37103.37103.375.345服务性工程1067.411067.411067.411067.4163.055.1办公用房496.38496.38496.38496.3831.525.2生活服务571.03571.03571.03571.0328.936消防及环保工程301.12301.12301.12301.1220.016.1消防环保工程301.12301.12301.12301.1220.017项目总图工程44.9444.9444.9444.94-11.957.1场地及道路硬化2977.12645.31645.317.2场区围墙645.312977.122977.127.3安全保卫室44.9444.9444.9444.948绿化工程979.0134.27合计11235.8822471.7622471.761659.26六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3702.26万元,占计划投资的68.90%。其中:完成固定资产投资2794.60万元,占总投资的75.48%;完成流动资金投资907.66,占总投资的24.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3702.261.1完成比例68.90%2完成固定资产投资万元2794.602.1完成比例75.48%3完成流动资金投资万元907.663.1完成比例24.52%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员176人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1201.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元503.092工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元139.513企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.333.3年工资额万元53.074品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元70.375其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.115.3年工资额万元47.596职工工资总额万元6599.46五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4321.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1659.261708.94183.434321.611.1工程费用万元1659.261708.947651.471.1.1建筑工程费用万元1659.261659.2630.88%1.1.2设备购置及安装费万元1708.941708.9431.80%1.2工程建设其他费用万元953.41953.4117.74%1.2.1无形资产万元418.07418.071.3预备费万元535.34535.341.3.1基本预备费万元218.93218.931.3.2涨价预备费万元316.41316.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元4321.614321.61(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1052.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7651.473295.404279.057651.477651.477651.471.1应收账款万元2295.441032.951606.812295.442295.442295.441.2存货万元3443.161549.422410.213443.163443.163443.161.2.1原辅材料万元1032.95464.83723.061032.951032.951032.951.2.2燃料动力万元51.6523.2436.1551.6551.6551.651.2.3在产品万元1583.85712.731108.701583.851583.851583.851.2.4产成品万元774.71348.62542.30774.71774.71774.711.3现金万元1912.87860.791339.011912.871912.871912.872流动负债万元6599.462969.764619.626599.466599.466599.462.1应付账款万元6599.462969.764619.626599.466599.466599.463流动资金万元1052.01473.40736.411052.011052.011052.014铺底流动资金万元350.67157.80245.47350.67350.67350.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5373.62万元,其中:固定资产投资4321.61万元,占项目总投资的80.42%;流动资金1052.01万元,占项目总投资的19.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1659.26万元,占项目总投资的30.88%;设备购置费1708.94万元,占项目总投资的31.80%;其它投资953.41万元,占项目总投资的17.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4321.61+1052.01=5373.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4321.6180.42%1.1项目建设投资万元4321.6180.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1052.0119.58%3总投资万元万元5373.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4313.25万元,总成本3875.27万元,利润总额437.98万元,净利润79.42万元,增值税138.04万元,税金及附加328.49万元,所得税109.50万元;第二年收入6709.50万元,总成本5517.07万元,利润总额1192.43万元,净利润894.32万元,增值税214.73万元,税金及附加88.63万元,所得税298.11万元;第三年生产负荷100%,收入9585.00万元,总成本7360.96万元,利润总额2224.04万元,净利润1668.03万元,增值税306.76万元,税金及附加99.67万元,所得税556.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=306.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4313.256709.509585.009585.009585.001.1塑料风机万元4313.256709.509585.009585.009585.002现价增加值万元1380.242
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