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文档简介

询价采购程序序号程 序责任部门批准要求形成记录1采购申请使用部门、审计部厂领导批准采购申请单2采购文件编制使用部门、设管部技术商务汇总,技术商务汇总,询价采购技术规范书,采购方、供应方。3询价采购文件审查设管部 、使用部门 询价采购文件审查纪要4候选询价单位的选择设管部、使用部门招委会批准:审计部、厂领导一般不少于4家询价采购候选单位推荐审查表5发询价采购文件、接收文件设管部密封保存,少于3家时再增加。6组建评委会评审设管部、审计部、计划部、监察部、使用部门委员会成员当场签字,形成推荐意见。询价采购评审报告7评审报告报招委会确定合同谈判顺序招委会批准,确定合同谈判顺序必要时召开定标会,形成专题报告及纪要附表1:询价采购申请单附表2:询价采购文件审查纪要附表3:询价采购候选单位推荐审查表附表4:询价采购评审报告询价采购申请单年 月 日 编号:申请部门主管部门专业负责人经办人项目来源集团 长源 厂内 采购原由:采购清单序号品名/工程规格型号数量概算(预算、估算)交货时间/施工时间备注审计部门审核意见:厂领导批准:询价采购文件审查纪要年 月 日 编号:品名/工程名称使用单位编制部门编制人审查意见(技术要求、施工范围、材料供应、工期、质量控制、付款方式等)审查人员签字设管部使用单位其他询价采购候选单位推荐审查表年 月 日 编号:品名/工程名称使用单位经办人拟推荐单位:序号单位名称推荐理由1234说明推荐单位意见招标专业组使用单位其他招标办公室审查意见签字: 年 月 日招标领导小组批准意见签字: 年 月 日询价采购评审记录报告年 月 日 编号:项目名称:评审时间评审地点评审主持评审记录概算(预算、估算、同类工程比较):询价单位报价情况询价单位名称报价备注会议决定:(可另附专题书面报告)评审人员签字招标专业组使用单位审计部计划部监察部其他招标办

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