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铁东区委宣传部2018年部门预算公开报告第一部分 铁东区委宣传部概况 一、部门主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 铁东区委宣传部2018年部门预算表 一、2018年部门收支预算总表 二、2018年部门收支预算总表(分单位) 三、2018年部门收入预算总表 四、2018年部门支出预算总表五、2018年部门支出预算总表(按功能科目) 六、2018年部门财政拨款收支预算总表 七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目) 八、2018年部门一般公共预算支出表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表十四、2018年部门项目支出预算表十五、2018年部门政府采购支出预算表十六、2018年部门政府购买服务支出预算表十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 铁东区委宣传部2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分鞍山市铁东区委宣传部概况一、主要职责1、理论教育工作(对口市委宣传部理论处、讲师团):组织制定全区理论学习规划和安排意见,做好各级党委(党组)中心组学习的指导、检查、督促、考核工作;做好区委中心组的相关服务工作,包括起草学习计划,准备学习书籍、资料,整理、总结学习情况等;组织协调全区的理论宣传、理论研究和理论骨干的培训工作。2、对内宣传工作(对口市委宣传部宣传处):做好经济宣传、社会宣传、思想政治工作、爱国主义教育和典型宣传等各项工作;指导各单位党的宣传教育工作;围绕社会热点、难点、重点问题,抓好正面教育,理顺情绪,稳定社会;组织全区政研会会员单位,定期召开思想政治工作的理论研讨会,论文发布会,并带头撰写有指导性、有创造性的思想政治工作的理论文章3、对外宣传工作(对口市委宣传部新闻处、外宣处):制定并实施全区外宣总体规则,研究、确定全区对外宣传口径;组织、协调全区重大政治、经济、文化、科技等活动对外宣传报道工作;组织编制全区重要对外宣传材料,制作外宣品并做好全区外宣品宏观管理工作;组织、协调全区重大问题、重要活动及突发事件对外宣传。4、信息调研工作(对口市委宣传部信息调研处):负责了解掌握全区宣传思想工作动态和宣传信息,负责承担全区社会舆情分析、反映工作;负责参与或承担全区宣传思想工作重大课题的调查研究。5、国防教育工作(对口市委宣传部国教办):根据区委的中心工作,提出全区国防宣传的主要任务;研究如何加强和改进国防教育工作的实际方法,制定国防教育规划;组织协调“双拥模范城”创建、全民普法和国防教育和征兵宣传、战时动员的宣传等工作;搞好国防教育工作的调查研究,及时为区委决策提供科学依据。6、文化艺术工作(对口市委宣传部文教体卫处):负责对全区文化艺术工作进行宏观指导和协调;负责全区公开演出文艺晚会、各类大型文艺演出活动的审查、指导和协调工作。7、文化产业工作(对口市委宣传部文产处):组织调查研究、了解掌握全区文化产业发展现状,制定全区文化产业发展规划和政策措施,对全区文化产业发展进行协调和指导;指导和协调全区文化基础设施建设,组织实施文化精品工程战略,开展文化交流与合作和文化产业项目的调研、立项及申报等工作。8、网络建设工作(对口市委宣传部网络处):指导实施全区互联网新闻宣传管理和新闻网站建设工作。9、网络舆情监督工作(对口市互联网管理办公室)负责网络有害舆情的监看、收集、研判和处置工作,进行网上舆情引导。10、文明办(对口市文明办):文明办是全区群众性精神文明建设活动的指导部门。具体职责是:认真贯彻落实中央、省、市文明委有关文件精神和会议要求,围绕全区中心工作,制定全区群众性精神文明创建活动的长远、近期规划和方案;组织设计适应形势要求变化的群众性精神文明创建活动载体,负责组织、协调、指导基层单位开展具体的精神文明创建活动;组织协调有关部门对群众性精神文明创建活动进行指导、检查、总结、评比;围绕中心工作,定期拟定课题,深入基层调查研究,研究分析新情况、新问题,发掘推广新经验、新典型,为领导决策提供依据;定期向市、省文明办上报工作情况和工作信息,及时向基层传达、反馈新精神、新思路,疏通交流渠道,指导基层创建工作;完成上级和领导交办的各项任务。11、政研会(对口市政研会):负责制定加强企业思想政治工作方案,制定形势任务教育方案;负责搞好宣传思想工作的调查研究,及时为区委决策提供科学依据;负责组织全区政研会会员单位,定期召开思想政治工作理论研讨会,论文发布会,并撰写有指导性、有创造性的思想政治工作理论文章。二、部门预算单位构成宣传部属于行政单位,执行行政单位会计制度。为一级预算单位。 第二部分 铁东区委宣传部部门预算公开表铁东区委宣传部2018年部门预算公开表(点击超链接)第三部分 鞍山市铁东区委宣传部2018年部门预算情况说明一、关于铁东区委宣传部2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,鞍山市铁东区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出等。鞍山市铁东区委宣传部2018年收入总预算143.08万元。收入预算增减情况。2018年,鞍山市铁东区委宣传部收入预算143.08万元,比上年减少3.6 万元,减少 2 .45%,其中:财政拨款收入143.08 万元,同比减少3.6 万元,减少2.45 %;支出预算增减情况。2018年,财政厅部门预算总支出 143.08 万元,同比减少支出 3.6 万元,减少2.45 %,其中:基本支出增加 17.80 万元,增长 15.4 %;项目支出减少21.40 万元,减少68.1 %。基本支出增加的主要原因:一是人员经费支出增加;二、关于铁东区委宣传部2018年财政拨款收支预算情况说明 铁东区委宣传部2018年财政拨款收支总预算143.08 万元,收入预算为一般公共预算拨款、无行政事业性收费、政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入 143.08 万元,按功能支出包括:一般公共服务支出 107.73 万元、社会保障和就业支出 20.08 万元、医疗卫生与计划生育支出5.62 万元、住房保障支出 9.65 万元;按经济支出包括:工资福利支出121.02 万元,商品和服务支出 10.54 万元,对个人和家庭的补助 1.52 万元,项目支出 10万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年,铁东区委宣传部部门财政拨款收入预算143.08万元,比上年减少3.6 万元,减少2.45 %。财政拨款支出预算增减情况。2018年,铁东区委宣传部财政拨款支出 143.08 万元,同比减少支出 3.6 万元,减少2.45 %,其中:基本支出增加 17.80 万元,增长 15.4 %;项目支出减少21.40 万元,减少68.1 %。基本支出增加支出的主要原因:一是人员经费支出增加;三、关于铁东区委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明铁东区委宣传部2018年一般公共预算基本支出 107.73 万元,其中工资福利支出 121.02万元,商品和服务支出10.54 万元,对个人和家庭补助支出 1.52万元。人员经费122.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。商品和服务支出10.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。四、关于铁东区委宣传部2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 0万元,其中:公务用车运行费 0万元、公务接待费 0 万元、国公出国(境)费用 0 万元。2018年预算数比2017年预算数减少 0万元,其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费减少0万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,压缩公务接待费。 五、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费情况 2018年市区委宣传部及所属三个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为10.54万元。 (二)政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元。(三)政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算拨款0万元。(四)国有资产占有使用情况 截止2017年12月,鞍山市林业局及所属单位共有车辆 辆,其中:部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上有通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。 (五)预算绩效情况 2018年项目支出单项没有在10万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。 (六)预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有在10万元以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。 第四部分 名词解释1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。13.一般公共服

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