关于填写增值税减免税申报明细表的常见问题及填表说明_第1页
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文档简介

关于填写增值税减免税申报明细表的常见问题及填表说明问题1:增值税申报表有何变化? 答:在增值税纳税申报其他资料中增加增值税减免税申报明细表,享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理增值税纳税申报时必须填报。 问题2:享受小微企业优惠的小规模纳税人是否需要填写增值税减免税申报明细表? 答:仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报明细表,即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”和第13栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需填报明细表。 问题3:“减税性质代码及名称”、“免税性质代码及名称”如何填写? 答:根据国家税务总局最新发布的减免性质及分类表所列减免性质代码、项目名称填写。同时有多个减征、免税项目的,应分别填写。 问题4:增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额如何填报? 答: 除填写税额抵减情况表外,还需在增值税减免税申报明细表中,在“一、减税项目”“减税项目代码及名称”“减免性质分类”选择“支持其他各项事业”-“其他”-“01129914 财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知财税201215号”,进行填写,详情请查看附件1增值税防伪税控设备及技术维护费填表截图。 问题5:出口企业如何填写免税项目? 答:“出口免税”填写纳税人本期按照税法规定出

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