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1 / 3 公积金中心积金审计结果汇报 /工作汇报 根据中华人民共和国审计法的规定,州审计局于年月 11 日至月 15 日对州住房公积金管理中心年度公积金的归集、管理、使用情况进行了审计,现将审计结果汇报如下: 一、住房公积金运行基本情况 公积金归集、使用情况 截止年末,实缴公积金职工人数 45186 人,其中:市26700 人、州本级及各县市行委 18486 人。年度实缴公积金万元,其中:市万元、州本级及各县市行委万元。 截止年末,公积金缴存余额 122983 万元,其中:市万元、州本 级及各县市行委万元。 年度发放公积金个人贷款共计万元,回收公积金个人贷款共计万元。 截止年末累计发放公积金个人贷款笔数 10224 笔,其中年度发放公积金个人贷款笔数 1697 笔。期末存量贷款笔数4356 笔。累计发放公积金个人贷款余额万元。 年度职工提取公积金共计万元,其中:购买建造翻建大修自住住房万元、离退休提取万元、终止劳动关系万元、迁出万元、偿还购房贷款本息万元、其他万元。 业务收支情况 年度业务收入共计万元,其中:住房公积金利息收入万元、增值收益利息收入万 元、委托贷款利息收入万元、国债2 / 3 利息收入万元、其他收入万元。 年度业务支出共计万元,其中:住房公积金利息支出万元、住房公积金归集手续费支出万元、委托贷款手续费支出万元、其他支出万元。 年度收支结余万元。 公积金增值收益分配情况 年度州住房公积金管理中心管理费含 1000 万元基建款,年度含 500 万元基建款。 二、审计发现的主要问题及整改情况 截止年末,欠缴公积金单位共计 45 个,主要为非公有企业,欠缴金额共计万元。截止审计时贷款逾期 3 期以上共计 129 人,贷款本金万元,剩余本金万元,其中:有 18 人已经一年以上未还贷款,已超贷款期限的有 2 人,贷款本金万元,剩余本金万元。针对审计查出的问题,目前,州住房公积金管理中心已对审计发现的问题认真整改,并积极采纳审计提出的强化执法力度、提高信息化管理水平等建议。 三、审计评价及建议 州住房公积金管理中心在增资扩面上下功夫,使非公有制企业为其职工办理的住房公积金个人账户逐年增加,年当年完成归集万元,较上年增长 %。加大住房公积金贷款力度,调整了住房公积金贷款政策,加强了逾期贷款的催收力度,年当年发放个 人住房公积金贷款万元,较上年增长 %。基金3 / 3 收支基本符合国家财经制度的规定,基金管理比较规范,实现了资金安全、平稳、良性运行。 建议进一步加强住房公积金财务核算管理,完善全州住房公积金的管理,确保实现公积金的保值增值目标,促进公积金归集、使用的良性循环。规范公积金开户和记账管理,优化细化业务流程,强化公积金贷款的质量管理,切实加强部分地区的公积金贷款审核和贷款回收工作。将贷款信息纳入到中国人民银行征信系统 ,将住房公积金贷款的不良信用

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