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文档简介

用友U8基本操作手册,一、采购操作流程,采购入库单,(1)点击“增加” (2)“ * ”号为必填项 (3)根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量(先填写数量,再填写件数) (4)数量=磅单上轮胎的条数 * 轮胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写 (5)填写完后鼠标点击表格中的任一空白格,再核对磅单一遍,确认无误后点击“保存”和“审核”,修改采购入库单,(1)弃审 (2)修改数据 (3)确认无误后保存并审核,采购结算单,采购结算单,(1)点击“增加”,参照“入库单” (2)“ * ”号为必填项 (3)录入单价,点击“保存”,现付,如果是现付的情况下,点击“现付”,进入财务会计应付管理内审核采购结算单,直接生成凭证,推迟付款,如果是过几天再付款的情况下,先在应付管理内把发票审核,付款时填制一张付款单据,付款单据审核后可以生成凭证,二、领料操作流程,材料出库单,生产部每天开班领用材料时,磅房首先用一个笔记本记录领用重量(一定要记清是哪个生产部门);交接班时该生产部还回未使用完的材料,二者之间的差额出一张材料出库单 该生产部领用的材料重量 = 开班时领用的重量 - 交班时交回的重量 注:1、胶粉当天用于生产胶块的 重量(由当班生产部负责人统计)直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料出库单 3、辅料(软化剂、松胶油、除味剂)合并出一张材料出库单,三、产成品入库操作流程,产成品入库单,产成品入库(子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉) 子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单 胶粉验收入库的重量 = 当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量 注:部门一定要填写,四、销售操作流程,发货通知单,(1)点击“增加”,新增一张“发货通知单” (2)录入发货单信息 (注:“*”号位必填项 只录数量,不录报 价) (3)保存,销售出库单,新增一张“销售出库单” 参照“发货通知单”来 生成(数量根据“磅单”来填写) 录完后确认无误,点击“保存”并“审核”,销售单,录入报价,“保存”,根据下面两种收款情况进行,现结,(1)审核发票 (2)核销处理 (3)生成凭证,推迟结款,(1)发票审核 (2)收款单据录入 (3)收款单据审核 (4)核销处理 (5)生成凭证,五、存货操作流程,正常单据记账,特殊单据记账,生成凭证,六、固定资产操作流程,新增资产,注:(1)新增资产当月不提折旧 (2)资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入 (3)保存,资产变动,资产减少,注意:当月减少资产必须计提折旧后才可减少 已减少资产不能立即删除,要根据选项中可删除时限来确定何时删除。,计提折旧,制单,(1)新增资产当月不计提折旧 (2)当月减少的资产当月仍计提折 旧,对账,结账,注:如果要反结账,点击恢复月末结账前状态,七、薪资管理操作流程,人员档案,工资

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