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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丙烯酸项目工作总结汇报丙烯酸项目工作总结汇报规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置,完善有利于创新的制度环境,推动跨领域跨行业协同创新,突破一批重点领域关键共性技术,促进制造业数字化网络化智能化,走创新驱动的发展道路。2、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施,加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程,以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划,针对当前产业转型升级的迫切要求,启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求,改造传统产业,推动重点领域发展,提高产业竞争力。3、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、项目情况说明为了积极响应xxx产业示范园区关于促进丙烯酸产业发展的政策要求,xxx投资公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx产业示范园区新建“丙烯酸项目”;预计总用地面积12959.81平方米(折合约19.43亩),其中:净用地面积12959.81平方米;项目规划总建筑面积20994.89平方米,计容建筑面积20994.89平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数58.84%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度170.37万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资4742.28万元,其中:固定资产投资3310.29万元,占项目总投资的69.80%;流动资金1431.99万元,占项目总投资的30.20%。在固定资产投资中建筑工程投资1665.43万元,占项目总投资的35.12%;设备购置费1370.74万元,占项目总投资的28.90%;其它投资费用274.12万元,占项目总投资的5.78%。项目建成投入正常运营后主要生产丙烯酸产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入10260.00万元,总成本费用8114.98万元,税金及附加87.34万元,利润总额2145.02万元,利税总额2528.22万元,税后净利润1608.76万元,达纲年纳税总额919.45万元;达纲年投资利润率45.23%,投资利税率53.31%,投资回报率33.92%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位148个,达纲年综合节能量18.87吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx产业示范园区内,工程选址符合xxx产业示范园区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率45.23%,投资利税率53.31%,全部投资回报率33.92%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积20994.89平方米(计容建筑面积20994.89平方米);购置先进的技术装备共计40台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资4742.28万元,其中:固定资产投资3310.29万元,流动资金1431.99万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入10260.00万元,总成本费用8114.98万元,年利税总额2528.22万元,其中:税后净利润1608.76万元;纳税总额919.45万元,其中:增值税295.86万元,税金及附加87.34万元,年缴纳企业所得税536.25万元;年利润总额2145.02万元,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资4047.11万元,占计划投资的85.34%。其中:完成固定资产投资2563.05万元,占总投资的63.33%;完成流动资金投资1484.06,占总投资的36.67%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入8735.41万元,同比增长22.53%(1605.95万元)。其中,主营业务收入为7760.83万元,占营业总收入的88.84%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额2013.64万元,较去年同期相比增长258.46万元,增长率14.73%;实现净利润1510.23万元,较去年同期相比增长317.74万元,增长率26.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4047.111.1完成比例85.34%2完成固定资产投资万元2563.052.1完成比例63.33%3完成流动资金投资万元1484.063.1完成比例36.67%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:49.76%。2、财务内部收益率:26.29%。3、投资回报率:37.32%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到8576.44万元,其中流动资产总额2879.62万元,占资产总额的33.58%,资产负债率34.30%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。(二)法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx投资公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx产业示范园区项目建设地为重点,分析“丙烯酸项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xxx产业示范园区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx产业示范园区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx产业示范园区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xxx产业示范园区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域丙烯酸产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积12959.81平方米(折合约19.43亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能,强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物,鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造,实现生产过程耦合和多联产,提高园区资源产出率和综合竞争力。发展绿色工业园区,以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。3、“大力推进能效提升,加快实现节约发展”是工业绿色发展规划(2016-2020年)十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域,工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在,是推进能源消费革命的主要方向,是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径,对加快推动工业绿色发展,全面推进生态文明建设,具有重要意义。要坚定不移走绿色发展道路,保持“不掩盖、不回避、不懈怠”的态度,正视绿色发展中谈“霾”色变等不足,划清经济发展的生态红线,严守生态安全的底线;树立“保护生态环境就是德政”的观念,切实抓好生态保护的“两个责任”,做到为官一任造福一方;明确“坚持保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的绿色发展理念,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。(四)项目区绿色节能发展绿色低碳发展,就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业,提升能源和资源利用效率,降低生产过程能耗和物耗,从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必然选择,发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平,同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求数量扩张、增加要素投入来实现增长,给全球生态环境带来巨大威胁,而绿色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一,是实现可持续发展的重要路径,携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。第五章 综合评价1、根据我国当前的经济形势最新消息显示,国家统计局公布的2017上半年度主要经济指标统计公报显示,“国民经济稳中向好态势更趋明显”,其中有几个重要特征:第一,经济持续中高速增长,上半年国内生产总值381490亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。第二,结构继续优化,一二三产增加值分别同比增长3.5%、6.4%和7.7%。第三,工业生产加快,制造业加快向中高端迈进。其中,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和11.5%,分别比规模以上工业快6.2和4.6个百分点,占规模以上工业比重分别为12.2%和32.2%。中国制造2025实施3年来,取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识,制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐,制造业创新体系的建设得以加强,转型升级和动能转换提速,一些领域的创新能力和供给能力明显提高。2、该项目适应国内和国际丙烯酸行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,丙烯酸市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率45.23%,投资利税率53.31%,全部投资回报率33.92%,全部投资回收期4.45年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xxx产业示范园区建设丙烯酸项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区“十三五”丙烯酸产业发展规划,切合xxx产业示范园区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx产业示范园区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1665.431370.74170.373310.291.1工程费用万元1665.431370.748038.381.1.1建筑工程费用万元1665.431665.4335.12%1.1.2设备购置及安装费万元1370.741370.7428.90%1.2工程建设其他费用万元274.12274.125.78%1.2.1无形资产万元116.22116.221.3预备费万元157.90157.901.3.1基本预备费万元87.1587.151.3.2涨价预备费万元70.7570.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元3310.293310.29流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8038.382586.454791.398038.388038.388038.381.1应收账款万元2411.51964.611688.062411.512411.512411.511.2存货万元3617.271446.912532.093617.273617.273617.271.2.1原辅材料万元1085.18434.07759.631085.181085.181085.181.2.2燃料动力万元54.2621.7037.9854.2654.2654.261.2.3在产品万元1663.94665.581164.761663.941663.941663.941.2.4产成品万元813.89325.55569.72813.89813.89813.891.3现金万元2009.60803.841406.722009.602009.602009.602流动负债万元6606.392642.564624.476606.396606.396606.392.1应付账款万元6606.392642.564624.476606.396606.396606.393流动资金万元1431.99572.801002.391431.991431.991431.994铺底流动资金万元477.33190.93334.13477.33477.33477.33总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4742.28143.26%143.26%100.00%2项目建设投资万元3310.29100.00%100.00%69.80%2.1工程费用万元3036.1791.72%91.72%64.02%2.1.1建筑工程费万元1665.4350.31%50.31%35.12%2.1.2设备购置及安装费万元1370.7441.41%41.41%28.90%2.2工程建设其他费用万元116.223.51%3.51%2.45%2.2.1无形资产万元116.223.51%3.51%2.45%2.3预备费万元157.904.77%4.77%3.33%2.3.1基本预备费万元87.152.63%2.63%1.84%2.3.2涨价预备费万元70.752.14%2.14%1.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3310.29100.00%100.00%69.80%5建设期间费用万元6流动资金万元1431.9943.26%43.26%30.20%7铺底流动资金万元477.3314.42%14.42%10.07%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4104.007182.0010260.0010260.0010260.001.1丙烯酸万元4104.007182.0010260.0010260.0010260.002现价增加值万元1313.282298.243283.203283.203283.203增值税万元118.34207.10295.86295.86295.863.1销项税额万元1
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