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1 / 22 审计发言稿 剑胆琴心铸忠诚 浑厚的钟声 【幕后旁白,男】这是一个敢于亮剑、担当正义的地方,这是一种富有琴心、查错纠偏的职业, 【幕后旁白,女】监督是他的岗位,资金是他的生命,忠诚和责任是他的灵魂。 【幕后旁白,合】剑胆千尺惩腐恶,琴心三叠舒广袖。 【幕后旁白,女】今天,就让我们走进焦作市审计局,去领略他们的风采 男女主角出场 【男】我的岗位是审计,查处违纪、帮助整改是我的职责,为社会经济发展保驾护 航是我的使命。 【女】我的岗位是审计,我们是社情民意的“千里眼”,我们是民生资金的“守护神”,我们是经济肌体的“啄木鸟”, 我们是查错纠偏的轻舟,我们甘当卫士、乐当医士、善当谋士! 【男】我们的岗位平凡而神圣,在医院学校,在农家社区,在十大建设工地,到处可见我们的身影 【女】忘不了,大雪弥漫,脚伤未愈的许大姐拄着拐杖去访问民生的情景,天地百姓都记住了审计柔情与坚2 / 22 强;【男】忘不了,新婚妻子含泪送你去江油灾区审计的情景,这一走就是两个多月呀, 你 的蜜月交给了那份理 想;【女】忘不了,那一年爱意大姐常年在外审计,牙牙学语的幼子陌生的不再喊妈,你泉涌般的泪水里 ,掺杂着多少心酸和惆怅;【男】忘不了,月黑风高,老董大哥从病房逃回办公室续写那份报告,疼痛的腰椎一瞬间变得那么挺拔俊朗!【女】忘不了,烈日炎炎,基建审计的小伙子悄悄地爬上几十米高的铁塔,去丈量施工方认为无人敢上、无法丈量的工程数量的情景,霎时,人生的高度超越了所有的想象! 【男】就是这样,审计人用责任和忠诚、用奉献和执着演绎的一个又一个动人的故事,再一次证明了那句名言: 【合】“人,不一定能 使自己伟大,但一定可以使自己崇高!”, 【男】就是这样,审计人在法规与现实的对垒中,在光明与黑暗的较量中,在智慧与阴谋的交锋中,在正义与邪恶的战争中,【合】用细腻的琴心呵护着老百姓的利益,用刚烈的剑胆守护着经济社会发展的一片蓝天! 【女】涛声激越风催急,潮起正是扬帆时。当前,以十大建设为标志的全市经济转型,助推焦作审计工作站到了一个新的高度。 3 / 22 【男】责任昭示着使命,岗位意味着奉献,经济社会的健康发展要求我们劈荆斩刺、保驾护航。【女】我们一定要秉承“顾全大局,锐意进取,务实 创新”的审计理念,【男】凭剑胆依法审计,【女】用 琴心倾情服务,【合】用忠诚和责任为全市经济转型倾力保驾护航! 范景致 2016 年 9 月 8 日 突出重点 科学审计 为集团公司调整优化上水平作出贡献 同志们: 今天,我们召开集团公司 2016 年审计工作会议,会议的主要任务是:贯彻落实集团公司 2016 年工作会议精神,总结审计工作经验,部署下一步审计工作,统一思想,以科学发展观 为统领,围绕集团公司工作重点,科学审计,努力开创集团公 司审计工作新局面,为集团公 司调整优化上水平作出贡献。本次会议得到了国资委、国有企业监事会的重视和支持,派专 人莅临会议,并专门发来贺信,对集团公司审计工作给予充分肯定和重要指导,我代表集团 公司表示衷心的感谢! 下面我讲几点意见: 一、对过去一年审计工作的基本评价 XX 年,集团4 / 22 公司审计系统在国资委和国有企业监事会的关心、指导下,紧紧围绕集团 公司发展战略,认真贯彻落实集团公司工作重点,积极适应集团公司发展模式及管理体制, 通过健全制度、完善机制、拓宽领域、突出重点等工作,切实履行内部审计职责,在强化监 督,完善管 理,提高经济效益,促进国有资产保值增值,促进干部队伍廉政建设和为领导提供科学 决策等方面发挥了积极作用。 审计工作顺利开展,工作富有成效 XX 年,审计计划顺利完成,全年共审计项目 *个,查出各类违规金额 *万元,提出审 计意见 *条,已落实审计意见 *条,其他审计建议也在落实整改之中。对于审计提出的问题, 被审计单位高度重视,专项布臵,明确了审计整改时限 ,保证审计意见的整改落实到位;审 计监督组织体系进一步加强,部分近年新设立的公司增设了审计监察部门,配备了专职的审 计人员;审计行为进一步规范,集团公司审计部根据企业实际情况变化,出台了有关审计管 理办法。各成员企业也根据管理要求,出台和修订本企业的内部审计制度,全年共出台 *个 5 / 22 各类内部审计管理办法和实施细则,规范了集团公司审计工作。 审计领域有所扩展,审计力度不断加大首先,为促进集团公司投资业务健康发展,加强投资项目监管,有效防范投资业务风险, 提高投资效率和效果,集团公司组织开展了对集团投资控股的 *有限责任公 司 *厂进行竣工财务决算审计和工程造价审计。其次,集团公司审计系统加大境外企业 和工程项目的审计力度,全年采取与集团公司财务系统、海外事业部、有关中介机构等组成 联合审计组或联合检查组,对集团公司 *个境外工程项目进行审计。第三,认真开展专项审 计业务,针对集团公司所属少数企业亏损巨大,资不抵债,工商注册登记无法进行的情况, 按照集团公司要求,集团公司审计部与财务产权部组成 联合审计组,对亏损单位净资产亏空 问题进行专项审计,为集团公司正确决策提供了依据。 管理审计进一步加强集团公司审计部在境外审计中,从如何加强境外企业管理提出了审计调研报告, 在充分肯定项目业绩的基础上,对集团国际业务市场规划布局、管理体制机制创新、区域总 6 / 22 部职能构建、激励与约束机制优化等方面提出了建设性意见,对更好更快落实集团国际业务 优先发展战略具有一定的指导意义,得到了集团公司领导的肯定和采纳。 审计手段进一步提高为确保审计工作质量 ,提高审计工作效率,根据集团公司审计发展现状和现代审计的发展趋势,编制了集团公司审计信息化的发展规划并组 织实施,成功开发和运用了审计管理信息系统,使集团公司审计系统通过计算机采集数据和 系统分析开展审计,提高了审计效率和工作质量。 总之, XX 年在上级有关部门的支持和指导下,在各单位领导的重视下,在同志们的共 同努力下,审计工作取得较大成绩,为集团公司快速、持续、协调发展做出了积极贡献。在 此,我代表集团公司向在审计战线上辛勤工作、默默奉献的审计工作 者表示衷心的感谢! 在肯定成绩的同时,我们还必须清醒的看到审计工作还存在不足,主要是:审计观念的 更新与集团持续、稳步、快速发展的要求还有差距,创新意识和创新能力需要进一步加强; 依法全面履行审计职责还不完全到位,审计工作能力和水平与国资委、集团公司的要求还有 7 / 22 一定差距;审计队伍无论是人员规模、履职能力与其承担的职责还有一定差距,综合能力强, 业务水平好的高素质的审计人员还比较缺乏。这些不足需要我们在今后工作中下大力气加以 解决。 二 、深入贯彻落实科学发展观,坚持以科学发展观为指导,努力构建集团公司科学审计、和谐审计氛围 今年3 月份以来,按照国资委统一部署,集团公司开展了深入学习实践科学发展观活动, 目前学习实践活动已完成规定的三个阶段,进入全面整改落实阶段。审计人员如何将学习成 果转化为完善审计工作的体制机制,转化为推动审计工作前进的强大动力,转化为促进集团 公司审计工作发展的坚实基础,应该从以下几个方面提高认识。 以科学发展观为指导,充分认识集团公司经营结构战略性调整的重大意义,增强 审计工作的使命感目前集团公司构建“建设具有 *竞争力的质量效益型企业集团”正在稳步推进,但在全面、协调、可持续的发展中面临多变的经济形势,一 方面国内“ *时代”的到来对集团公司业务的影响日益明显,集团公司业务呈下降趋势,产 8 / 22 能过剩,经营趋于艰难,对集团的持续发展造成极为不利的影响;美国次贷危机引发全球经 济金融危机对实体经济的影响进一步加深,集团国际业务面临复杂多变的经济形势,不稳定 和不确定因素增多。另一方面,国家为扩大内需保经济增长,投入巨资加快基础设施 建设, 铁路、公路、机场、港口、水利、地铁、核电、城市公用设篇二:领导干部任期经济责任审 计进点会讲话 领导干部任期经济责任审计进点会讲话各位领导、同志们: 大家好!根据中华人民共和国审计法第 25 条的规定,受县委组织部的委派,今天我 会同县审计局审计组到 召开审计工作进点会。按照工作部署,从今天起对 同志任 期间履行经济责任的情况进行审计。下面,我代表县委组织部部务会讲三点意见: 一、提高思想认识,正确对待这次审计工作 开展党政领导干部经济责任审计是国家审计机关履行的法定职责,是一项正常的审计制 度安排,这在审计法都有了明确规定。近年来,随着审计监督工作的逐步深入,目前经 9 / 22 济责任审计监督的对象和范围,已经涵盖了“村官”、县乡和省部级党政领导干部以及国有企 业领导人员。审计的内容也从原来单纯的财政财务收支审计,拓展为以政府性资金审计为基 础,重点审查领导干部履行经济决策权、经济管理权、经济政策执行权、经济监督权、廉政 规定情况等;同时也从过去对事不对人的审计 转变为既对事又对人的“人格化”审计上来; 审计的目的从传统的纠错防弊的防护性审计向增强经济社会“免疫系统”功能的建设性审计 上来。 刚才 同志对这次审计工作的重要意义、工作内容和纪律要求等都作了重要讲话,我在这 里就不再重复了。现在我简要介绍一下我县经济责任审计工作的情况。近几年,我县经济责任审计工作在县委、县人民政府和县经济责任审计工作领导小组的 正确领导下,领导干部经济责任审计有序进行,工作取得了明显成效。 200 年至 201 年, 全县已对 名党政领导干部经济责任进行了离任和任中审计。 本次审计,是县委组织部和县审计局按照审计法和县委、县人民政府关于开展经济 10 / 22 责任审计工作的要求而实施的,是一次正常的经济责任审计。是对同志任 期间 事业发 展情况、经济决策能力和廉洁自律情况进行综合审计判断和客观评价。通过审计,实现监督 和服务两大职能, 为全县经济社会可持续发展搞好服务,为县委管理干部提供参考依据。 二、严守程序,做到依法审计文明审计一是要依法审计,确保审计质量。审计组 要严格按照审计法和经济责任审计工作的 有关规定,全面提高审计质量,强化意识,认真扎实地做好审计实施工作。 二是注重学习,提高能力。要立足于审,着眼于帮,真正发挥审计“审、帮、促”的作 用,坚持做到边审边改,帮助改进,促进提高,要不断提高自身的工作水平和业务质素。 三要严格遵守审计纪律、工作纪律和保密纪律。严格执行审计“八不准”规定,保守国 家秘密、商业秘密和个人隐私。 三、积极沟通配合,确保审计工作顺利完成 一是要理解审计。这次审计是一次正常的审计工 作,大家要给予充分理解,并不是同 志存在什么问题我们才进行审计,这是审计机关经常性、制度化的工作。 二是要配合审计。这次审计涉及面11 / 22 广,政策性强,时间跨度长,搞好这次审计工作,离 不开在座各位同志的大力支持和积极配合。为此,涉及的的同志要及时真实完整地向审计组 提供所需的审计材料,如实出具证明,需要相关单位和个人协助调查的要如实向审计组反映 情况。 三是要监督审计。审计纪律“八不准”是全国审计机关的制度要求,审计人员必须严格 遵守。在座的 各位要对审计人员严格执行审计纪律给予充分理解,这是制度要求。同时也希 望大家对本次审计工作进行监督,并提出意见和建议。 以上是我要讲的几点意见,如有不妥之处请指正。谢谢大家!篇三:在全市审计工作座 谈会上的发言 在全市审计工作座谈会上的发言各位领导: 下面,我就 xx 县审计工作的有关情况及我自己的一些体会向各位领导作一汇报: 一、近年来工作的成绩审计监督是国家政治制度的重要组成部分,依法独立进行审计监督是宪法赋予审计 机关的重要职责 ,具有经济监督、法定鉴证、权威评价和维护社会公平正义的作用,对于促 进经济社会科学发展,推进依法行政、维护社会稳12 / 22 定、完善惩治和预防腐败体系建设具有重 要意义。近年来,我们 xx 县审局紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极履行审计服务职能, 加强审计监管,开展了大量卓有成效的工作。一是通过深化财政预算执行审计,有力推进了 公共财政体制建设;二是通过对民生资金审计,有力维护了人民群众的切身利益;三是通过 对“三农”资金审计,有力促进了各项支农政策的落实;四是通过对建设工程审计,有力提 高了资金使用效益;五是通过经济责任审计,有力促进了依法行政和党风廉政建设。尤其是 开展的政府债务、土地出让、社保资金、保障性住房建设等多项审计和调查,形成了客观详 实的审计报告,揭示了债务管理责任不清、融资渠道不畅、拖欠土地出让收入、保障性住房 资金不足等问题,为领导决策提供真实可靠的信息,赢得了充分信任。 二、发挥好审计作用的思考第一:领导重视。这是前提和关键。主要 表现在三个方面:一是近年来,市县领导特别 是主要领导注重发挥审计机 关作用,支持审计机关开展工作;二是及时研究解决审计工作中的困难和问题,13 / 22 在人财 物方面,给予了审计机关的大力支持,硬件建设得到了极大改善;三是高度重视审计部门反 映的情况,并重视审计结果的运用,维护了审计工作的严肃性。第二:被审计单位的理解支持。近年来,被审计单位都能一改过去“找问题”的消极态 度,自觉接受审计监督,积极配合审计工作,积极采纳审计建议、执行审计决定。 第三:审计队伍的建设。这是 基础。近年来,在市县不断加大投入和支持力度的同时, 一方面,审计机关要不断强化业务培训,以“自身硬”来“打好铁”;另一方面,审计机关不 断建立完善各项规章制度,努力营造有利审计干部依法、阳光审计的制度环境,从而提高了 审计质量。 三、存在问题 一是审计工作政策性强,涉及面广,工作量大,时间要求紧,审计重点经常变动,而且 目前面临的资金量不断增大大了,审计任务十分繁重。而我们的人员、经费却没有得到同步 的增加,导致有时我们的工 作力量捉襟见肘。建议各级进一步加大对审计工作的关注、支持 力度。 14 / 22 二是随着西部大开发战略的实施,当前城乡基础设施建设投入不断加大,富民惠民工程 陆续实施,民资投资规模、密度也成倍增加,在取得了明显的社会经济效益的同时,投资方 面的审计还存在着一些体制机制方面的问题。比如:少数项目立项程序不到位,评估不充分, 概算粗放,缺乏科学规划,给政府投资项目带来先天性缺陷。部分项目的招投标过程中,一 些违纪违规问题依然不同程度地存在。建议建立 相 关部门协调配合、步调一致的监督体系,确保国家资金发挥最大的效益。 三是近年来中省市投入到“三农”的资金数量大,明目多。但是在审计过程中,发现部 分村一级财务不规范、不合理。甚至有个别害群之马贪污挪用或者违规使用,把好事没办好, 导致部分群众不理解,甚至对国家政策有意见。建议相关部门能更加重视审计建议,在建章 立制、源头防范上再下功夫。今后,我们将以贯彻这次座谈会精神为契机,以党的群众路线教育实践活动为动力,进 一步增强责任感和使命感,围绕中心工作,践行科学审计 ,大力弘扬审计核心价值观,着力 在“质量、精品、创新”上下功夫,改进方法,转15 / 22 变作风,提高质量,努力为推动县域经济 又好又快发展作出更大贡献 !篇四:在集团公司 2016年度审计工作座谈会的讲话 在集团公司 2016 年度审计工作座谈会的讲话 立责于心强监督 履责于行谋发展 同志们: 大家辛苦了!新年伊始,万象更新,在这充满生机的时节,经集团公司主要领导批准召 开这次会议,主要目的是,总结 2016 年审计工作成绩,评选先进单位和优秀审计人员,探 讨 部署下一步工作,进一步动员各级审计部门和审计人员认清形势,明确任务,鼓足干劲,创 新进取,为促进集团公司高效跨越发展保驾护航。刚才各单位做了很好的总结发言,非常精 彩,工作各有特色,应该说在过去的一年里各单位都做了大量工作,承担了很多重要任务和 责任压力,较好的发挥了职能作用。在此,我代表集团公司审计部向辛勤工作在审计战线上 的同行们表示亲切慰问和感谢。在过去的一年里集团公司上下一心,全力完成了“ 2984089”年度工作目标,实现了“十 二五”开局年高点起步,煤炭产量突破 9800 万吨,16 / 22 营业收入突破 1080 亿元,利润总额突破 190 亿元,资产总额突破 2300 亿元,是集团公司发展史上跨越最大、成效最显著的一年。 2016 年是实施十二五规划承上启下的重要一年,是集团公司区域发展不断拓展,经营领域不断延 伸,发展速度不断加快,体制机制改革不断深化,管理内涵不断提升的关键一年。客观分析当前面临的形势,压力非常巨大,欧债 危机,世界经济复苏不确定、不稳定,汇率、市场、政府规制等多重风险,国家压煤价、提 电价、煤炭税负的加大,我们内部产业发展的不均衡,煤化工、电解铝大亏损,建设项目多, 资金需求大,资金链安全的压力巨大,经济形势十分严峻,等等吧,可以说是“内忧外患”, 面对严峻的经济形势,为确保实现 2016 年“ 8885098”的经济工作目标,集团公司上下要树 立过紧日子的思想,出台了“十个严控、十个一律”超常规举措,企业的经营风险加大,作 为审计人员,如何做好自己的本职工作,如何发挥审计监督和服务的职能作用,如何体现我 们审计的价值。 下面我再讲两点意见。 一、 2016 年主要工作简要回顾 2016 年,集团公司各级审计部门和审计17 / 22 人员围绕集团公司中心工作和年度经济工作目标, 深入贯彻落实科学发展观,夯实基础,拓宽领域,加大力度,惩防并举,以提高经济运行质 量和提升集团管控水平为宗旨,强化过程监督,注重风险管控,构建预警机制,防范、化解 和控制各类经营风险。牢牢把握“管理 +效益”的工作定位和“揭露问题、规范管理、提高效 益”的总体思路,切实增强审计人员的大局意识、责任意识和服务意识,认真履行审计监督 职责,全面提升审计工作水平和实效,较好的发挥了审计“免疫系统”功能作用。 2016 年的 集团公司审计工作呈现五大亮点: 一是制度建设更加完善。为推进审计工作制度化、规范化建设,按照“抓建设、强素质、 保质量、树形象”的要求,健全工作机制,规范审计行为,修订完善制度规定 6 项,提出贯 彻上级规定意见 2 项。通过规范制度,使审计工作的程序、过程控制规范化,使审计结论更 加客观、公正、有效,审计工作质量得到稳步提高,审计部门形象得到进一步提升。二是审计工作 得到了集团公司党政主要领导高度重视。对审计查出的问题、出具的审计 意见以及作出的审计决定都极为关注,多次听取目18 / 22 标管理责任审计情况汇报,并召开了集团 公司审计分析通报会。会上王董事长、李总经理的重要讲话深刻阐述了加强审计工作的极端 重要性,为当前和今后一个时期的审计工作指明了方向。三是创新审计方法,按照“挖深度、变角度、提高度”要求,审计质量和效率得到了显 著提高。根据审计发现问题分析通报会精神,组织由集团公司纪委监察处、审计部、人资部、 财务部、计 划部、基建处六部门组成的联合检查组,对榆林能化公司甲醇厂、深圳办事处、 青岛办事处、国际焦化公司、电铝分公司等五个单位经营管理情况进行了专项解剖检查。通 过深入剖析检查发现,五个单位不同程度存在违规违纪、管理失控、风险隐患和效益流失问 题,有的甚至出现内外勾结、谋取私利,可以说这些问题不解决,必将以企 业的大亏损和干部的倒下为代价。通过抓住典型、深入解剖、公开曝光、处理处罚等方 式,有效发挥了审计监督作用。四是持续推进审计信息化建设,为审计实施奠定了坚实的基 础。积极与用友审计软件公 司合作,在去年成功开发“兖矿集团 erp 审计数据中心系统”的基础上,今年又成功升级为 19 / 22 网络版,全面实现了网络审计与在线实时监督。审计技术手段进一步完善,有效降低了 审计风险,审计工作质量和效率得到较大提升。 五是加大审计处理处罚力度,严格执法执纪,最大限度地维护了企业经济利益。全年完 成了 93 家单位目标管理责任制审计, 14 名领导干部离任审计, 7 个专项审计, 8 项解剖审计, 完成全年审计计划的 196%。查处违规违纪金额 78591万元,避免了大量风险隐患和潜在损失, 对存在问题的单位和个人进行了严肃处理,收缴罚款万元,其中处罚单位 6351 万元, 处罚个人万元。提出完善管理、降低风险、增收节支的审计建议 500 余条。由于及时发 现问题,及时预警,防微杜渐,发挥了“免疫系统”功能作用。这些成绩的取得,得益于集团公司的科学决策和坚强领导,靠得是各级审计部门认真贯 彻落实科学发展观和集团公司的部署要求,来自于每一位审计人员的爱岗敬业,忠诚勤勉和 创新奉献。 弘扬沂蒙精神 争做审计先锋 我的朋友问我,为什么要选择审计这个职业,说句实话,当初选择的时候,我也很迷茫,懵懂的内心根本不知20 / 22 道审计的实质内涵。然而,两年后的今天,我为当初的选择骄傲,我为当初的选择自豪,因为我明白了什么是审计,我明白了审计工作的光荣使命。 工作两年了,在单位领导、同事和前辈的帮助下,我逐步熟悉了工作内容,理清了工作思路,转变了思想认识,从一个懵懂的初学者一步步走向成熟,知道了如何去做一名合格的审计人,也真正领会了审计工作的深远意义。我们的目的不是为了查出越来越多的问题,而是希 望通过审

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