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文档简介

湖北省房屋建筑工程施工现场安全管理达标标准(暂行)单位名称: 恩施州翔宇建设工程有限公司 项目名称: 类别序号检查内容及分数检查方法具体要求及扣分标准备注(1)安全管理1.1建立了健全的工程项目部安全生产监督管理体系和安全生产责任制(1分)查安全管理架构图、安全责任制制定和检查情况管理架构图能反映出项目安全管理做到了横向到边,纵向到底,每少一个环节扣0.2分,扣完为止;安全生产责任制覆盖到各个岗位,相关责任人知晓自身安全生产职责并签字确认,每有一人不知晓安全管理职责扣0.2分,扣完为止;项目每季度对安全生产责任制执行情况进行检查,每少一次检查扣0.5分,扣完为止1.2项目经理和分包方、劳务方签订了安全目标责任书,按照责任书考核和奖罚兑现(1分)查安全目标责任书签订情况,及考核、奖罚记录安全目标责任分解到各分包方、劳务方,相关责任人签字确认,每查到一人没有确认扣0.2分,扣完为止0;没有按照责任书的要求对目标责任进行阶段考核和奖罚兑现的,每次扣0.5分1.3按规定要求配备了项目安全负责人,专职安全员(1分)查人员到位情况查安全负责人的任职文件,总分包单位安全管理人员的人员足额配备情况,核查任职资格,每少一人扣0.2分,扣完为止1.4项目负责人(含分包)持有有效的安全生产考核合格证书(1分)查相关人员的考核证书,种类及有效期限对照项目管理人员表核查项目负责人任职资格,无有效B证扣1分1.5项目专职安全员(含分包)持有有效的安全生产考核合格证书(1分)查相关人员的考核证书,种类及有效期限抽查项目全部专职安全管理人员(包括分包)任职资格,每发现一人无有效C证的扣0.2分,扣完为止1.6特种作业人员(含分包)持有效证件上岗(1分)查相应交底记录上接受交底人的证件现场随机抽查5名特种作业人员,每发现一人无上岗证扣0.2分1.7分包单位取得并有效保持相应资质和安全生产许可证(1分)查分包合同,查对应分包单位的证书对照分包合同抽查3家分包的资质证书和安全生产许可证,每发现一家分包无有效证件扣0.5分1.8与分包单位签订了施工合同(1分)查主合同、分包合同,查现场分包单位位进场情况对照现场管理记录,抽查3家分包,每有一家无分包无合同扣0.5分1.9与分包单位签订了安全生产协议(1分)依据分包合同,查协议书对照现场管理记录及分包入场计划,抽查3家分包,每有一家分包未签订安全生产协议扣0.5分1.10对分包单位安全生产工作实施了监管(1分)查检查记录抽查3家分包单位,有一家无总承包单位检查记录的扣0.5分1.11总承包单位编制了项目安全管理总体方案(1分)查总体方案编制情况及针对性检查项目安全管理总体方案,无合格审批手续扣0.5分,策划书对现场实施无指导性扣0.5分1.12危险性较大工程安全专项施工方案的编制、审核符合要求(1分)查危险性较大工程汇总表,对照汇总表查方案抽查3个危险性较大的分部分项工程,发现一个分部分项工程无方案扣1分,1.13危险性较大工程安全专项施工方案审批符合要求(1分)查审批人(或授权人)签字记录抽查3个危险性较大工程的方案,发现有一个审批不符合要求扣0.5分1.14危险性较大工程安全专项施工方案组织专家论证符合要求(1分)查专家签到、专家论证意见,以及按论证意见修改后的方案抽查全部需要专家论证的危险性较大工程的方案,发现一个未经专家论证扣1分,发现一个方案论证手续不完备的扣0.5分1.15危险性较大工程安全专项施工方案的技术交底符合要求(1分)查两级交底记录:项目技术负责人向管理人员交底,工长向作业班组交底,要有记录、有签字抽查3个方案交底,被交底人员不齐全,每少一个层次扣0.5分,交底人员不符合要求扣1分;抽查3个现场交底,有明显的抄袭,每一份扣0.2分1.16员工入场安全教育和分部(分项)工程安全技术交底符合要求(1分)查教育(交底)签字记录、教育内容现场抽查3-5名作业人员,每发现一人没有经过进场教育扣0.2分,每经过交底扣0.2分1.17项目负责人按照规定要求组织现场安全生产检查(1分)依据项目检查制度的频次和分工,对应查检查记录无检查制度扣0.5分,按照制度要求的频次抽查半年的检查记录,每少一次检查扣0.5分1.18项目安全负责人按照规定要求督查现场隐患整改(1分)查复查记录,现场隐患消除状况抽查5份整改通知单,每有一份未复查销项,扣0.2分1.19危险性较大工程按照规定要求组织专项验收(1分)查各种验收的针对性、及时性,填写规范性根据危险性较大工程的施工安排,抽查3次验收记录,每少一次扣0.5分1.2项目制定了应急救援预案并结合实际演练(1分)查预案,查演习记录查应急预案对应的现场资源准备,每有一项不符合扣0.5分,无演习记录扣0.5分,无预案扣1分(2)文明施工2.1编制了工程项目文明施工总平面图,按照审批意见执行(1分)查施工组织设计和五牌一图,查现场实际与图的符合性现场布置与文明施工总平面图不吻合扣1分2.2施工现场企业形象符合CI视觉识别规范手册要求(1分)查围墙、门头、临建、会议室、配电箱等相关标识、宣传图牌情况抽查5处,发现一处不符合扣0.2分2.3场内道路按照施工组织设计要求进行硬化,保持畅通、不积水(1分)现场普查抽查5处,发现一处不符合扣0.2分2.4严格划分施工区域和办公、生活区域,分别按照不同要求进行管理(1分)现场普查施工区域、办公区域、生活区域分别划分,发现一处未明显分隔扣0.5分2.5现场材料堆码整齐、限高限宽、规格分类、挂牌标识,特殊材料入库(1分)现场普查按照要求抽查5处,发现一处不符合扣0.2分2.6作业场所“工完场清”,无材料浪费现象(1分)随机抽查(重点检查砌筑、抹灰、装修等工区)按工种各抽查一处,每处不符合扣0.2分2.7按照规定要求建立三级、二级沉淀池,及时清淘、正常发挥作用(1分)现场检查无沉淀池扣1分,沉淀池未发挥作用的扣0.5分2.8施工现场采取有效措施控制扬尘(1分)现场检查现场施工有明显扬尘,未采取降尘措施,扣1分2.9施工现场采取有效措施控制噪音(1分)现场检查抽查现场5处噪声,每有一次超标且无控制措施,扣0.2分2.10施工现场采取有效措施分类存放、回收废弃物(1分)现场检查,垃圾分类,废料入池每一处垃圾未分类扣0.2分2.11施工现场采取有效措施节水、节电、节约“三材”和其他施工用料(1分)查跑冒滴漏,常亮灯、常转机,模板木方使用,其他材料使用管理情况每发现一处跑冒漏滴、常亮灯、无人空调房间、无人运转设备扣0.2分2.12现场消防设施(消防主水管、消火栓、水龙带、水枪、灭火器等)满足要求(1分)查设施配备发现一处消防设施不符合要求,扣0.5分2.13施工现场临时消防给水系统在施工作业层试水有效(1分)3分钟出水超出预订时间出水,每超30秒扣0.5分2.14施工现场建立健全并严格执行动火管理制度(1分)查制度文件,查管理人员知晓程度无制度扣1分,相关岗位抽查二人,每发现一人不知晓动火要求的扣0.2分2.15施工现场严禁吸烟或在采取安全措施的情况下设置吸烟处(1分)无流动吸烟发现一处流动吸烟扣0.1分(3)基坑支护3.1基坑支护的安全专项施工方案的编制、审核、审批、专家论证符合要求(1分)查方案,查审批、论证记录方案的编制、审核、审批、专家论证每一个环节不符合要求扣0.5分3.2基坑周边安全防护设施牢固、有效、排水畅通(1分)现场普查每发现一处防护不牢固扣0.1分,排水不畅扣0.2分3.3坑壁支护符合安全专项施工方案和规范要求、有效(1分)现场检查每发现一处不符合要求扣0.2分 3.4基坑周边堆物、人行上下通道搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)现场检查,同方案比对基坑边堆物不符合安全距离或其他安全规定,每处扣0.5分;无合格的人行上下通道扣1分3.5对基坑支护进行沉降、变形监测,对异常情况采取符合要求的措施(1分)查检测记录,对应的应急措施基坑监测频次符合方案要求,每少一次记录扣0.5分;异常情况未采取符合要求的措施扣1分(4)建筑脚手架4.1脚手架的安全专项施工方案的编制、审核、审批、专家论证符合要求(1分)查方案,查审批、论证记录3.1方案的编制、审核、审批、专家论证每一个环节不符合要求扣0.5分4.2脚手架的安全专项施工方案的技术交底符合要求(1分)查两级交底记录:项目技术负责人向管理人员交底,工长向作业班组交底,要有记录、有签字抽查方案交底,被交底人员不齐全,每少一个层次扣0.5分,交底人员不符合要求扣1分;抽查3次现场交底,有明显的抄袭,每一份扣0.2分,抽查3次作业的交底,每少一次扣0.2分4.3脚手架材质、设备经进场检验,符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查抽样记录,材质检验报告,查方案设计选用数据抽查3批次材料检验记录,根据进场记录每少一次抽检扣0.5分;抽查5处钢管厚度,每发现一根厚度低于方案设计厚度5mm以上的,扣0.1分4.4脚手架地基承载力、悬挑架底支座符合安全专项施工方案和规范要求(1分)地基承载力数据由来抽查地基的处理5处(每10延长米为一处),或者悬挑架支座5处(转角不少于3处),每有一次不符合方案扣0.2分悬挑梁安装方式、紧固程度抽查5处悬挑梁安装方式是否符合规范要求,每发现一处不符合要求的,扣0.2分4.5脚手架立杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查搭设情况,立杆搭设抽5处(连续4排立杆,纵向两个标准层为一处,转角不少于3处),每有一处不符合要求扣0.2分4.6脚手架纵横水平杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查搭设情况水平杆搭设抽查5处(连续三步,三跨为一处),每有一处不符合要求扣0.2分4.7脚手架连墙件布置、安全保险装置符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查搭设情况、运转情况根据方案抽查5个立面(两个结构层,立杆10跨为一处,剪力墙部位不少于三处),每有一处不符合要求扣0.2分4.8脚手架剪刀撑、横向斜撑搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查搭设情况按照方案抽查5处剪刀撑节点,每有一个节点不符合要求扣0.2分4.9脚手架斜道搭设、脚手板铺设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查搭设、铺设情况斜道随机检查,发现一处不符合要求扣0.2分,脚手板抽查5处(每10延长米为一处),每处不合格扣0.2分4.10脚手架立面封闭防护符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查防护情况抽查5处(临街面、临办公区、生活区为必查),每有一处不符合要求扣0.2分4.11脚手架工程验收符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查分工序、分时段验收记录根据工序抽查5次验收记录,每少一次扣0.2分4.12卸料平台的安全专项施工方案的编制、审核、审批、技术交底符合要求(1分)查方案,审批记录、交底记录卸料平台的安全专项施工方案的编制、审核、审批、技术交底每一个环节不符合扣0.2分4.13卸料平台制作、安装符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查现场卸料平台制作、安装情况检查制作记录,抽查5次安装记录,每有一次缺少扣0.2分4.14卸料平台使用前进行试验、分段验收并记录(1分)查试验、验收记录根据方案抽查5次记录,每少一次扣0.2分4.15卸料平台有限荷标志,架体上施工荷载控制在规定范围(1分)查限载标识牌,查使用是否超载查限载标识和实际堆载,每缺一个限载标识或者每一个平台堆载不符合扣0.2分(5)模板支架5.1模板支架的安全专项施工方案的编制、审核、审批、专家论证符合要求(1分)查方案,查审批、论证记录方案的编制、审核、审批、专家论证每一个环节不符合要求扣0.5分5.2模板支架的安全专项施工方案的技术交底符合要求(1分)查两级交底记录:项目技术负责人向管理人员交底,工长向作业班组交底,要有记录、有签字抽查方案交底,被交底人员不齐全,每少一个层次扣0.5分,交底人员不符合要求扣1分;抽查三次现场交底,有明显的抄袭,每一份扣0.2分,抽查三次作业的交底,每少一次扣0.2分5.3模板支架材质经验收并符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查抽样记录,材质检验报告,查方案设计选用数据检查支架材质检验材料,实地核查5处材质(按轴线),每有一处不符合扣0.2分5.4模板支架立杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)现场检查,与方案和规范的符合性检查5处立杆搭设情况,每有一处不符合扣0.2分5.5模板支架扫地杆、天杆、水平杆搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)现场检查,与方案和规范的符合性检查5处天杆、扫地杆、水平杆搭设情况,每有一处不符合扣0.2分5.6满堂模板支架竖向、水平剪刀撑搭设符合安全专项施工方案和规范要求(1分)现场检查,与方案和规范的符合性检查5处剪刀撑搭设情况,每有一处不符合扣0.2分5.7混凝土浇筑时有可靠作业平台、施工荷载控制在规定范围(1分)现场检查现场检查,每有一处不符合扣0.5分5.8模板存放符合安全专项施工方案和规范要求(1分)现场检查现场检查,每有一处不符合扣0.5分5.9模板拆除前经拆模申请并批准(1分)查申请审批记录、同条件养护报告抽查5次拆模记录,每有一次手续存在问题扣0.2分5.10模板支架在混凝土浇筑前进行验收并记录(1分)查验收记录、各级人员签字抽查5次浇筑记录,每有一次验收手续不齐扣0.2分(6)安全防护6.1安全帽质量及佩戴符合规范要求(1分)查材质报告,现场检查佩戴情况查材质证明记录,每有一个批次无资料扣0.5分;现场每有一人次未正确使用安全帽扣0.1分6.2安全带质量及佩戴、栓挂符合规范要求(1分)查材质报告,现场检查使用情况查材质证明记录,每有一个批次无资料扣0.5分;现场每有一人次未正确使用安全带扣0.2分6.3安全网质量及铺设、栓挂符合规范要求(1分)查材质报告,现场检查张挂情况查材质证明记录,每有一个批次无资料扣0.5分;现场每有一处安全网使用不符合要求扣0.1分6.4楼梯口、电梯井口、预留洞口及通道口等洞口安全防护符合规范要求(1分)现场检查,是否及时、有效、美观每有一处防护不规范扣0.2分6.5阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边安全防护符合规范要求(1分)现场检查,是否及时、有效、美观每有一处防护不规范扣0.2分(7)临时用电7.1临时用电组织设计的编制、审核、审批符合要求(1分)查方案编制、审核审批资料方案的编制、审核、审批每一个环节不符合要求扣0.5分7.2采用TN-S接零保护系统、符合临时用电组织设计和规范要求(1分)现场检查总配、工作接零、配电线路,保护零线是否引入各个开关箱,接入设备检查总配、工作接零、配电线路,保护零线是否引入各个开关箱,接入设备,每处不符合扣0.5分7.3采用三级配电、两级漏电保护系统,符合临时用电组织设计和规范要求(1分)查总配、开关箱漏保配备,参数适宜,线路、回路同方案的符合性固定设施发现一处不符合要求扣0.5分;易损器件及移动设施发现一处不符合要求的,扣0.2分7.4外电线路安全防护符合临时用电组织设计和规范要求(1分)现场检查,同方案的符合性与方案不符合扣1分7.5接地、防雷符合临时用电组织设计和规范要求(1分)现场检查,同方案的符合性每处与方案不符合扣0.5分7.6配电室、配电线路符合临时用电组织设计和规范要求(1分)检查现场并与规范对比每处不符合扣0.2分7.7配电箱、开关箱符合临时用电组织设计和规范要求(1分)检查现场并与规范对比每处不符合扣0.1分7.8电动建筑机械、手持电动工具符合临时用电组织设计和规范要求(1分)检查现场并与规范对比每一台套不符合要求扣0.2分7.9现场照明系统符合临时用电组织设计和规范要求(1分)检查现场并与规范对比每处不符合扣0.2分;如接烤箱、电炉等大功率电器,扣1分7.10临时用电工程按照临时用电组织设计和规范验收、合格后投入使用(1分)查看档案资料方案符合规范,扣1分;现场与方案不合,每发现一处扣0.2分(8)物料提升机与施工电梯8.1设备有厂家生产许可证、产品出厂合格证、产权备案证、使用登记证(1分)查看档案资料少厂家生产许可证、产权备案证件,扣0.5分,无产品出场合格证或使用登记证扣1分8.2设备安装单位取得相应资质和安全生产许可证(1分)查看档案资料少一项证件,扣除1分8.3设备安装、拆卸的安全专项施工方案的编制、审核、审批符合要求(1分)查看审核审批记录无有效的审核扣除0.5分;无有效的审批扣除1分8.4设备地基的设计、施工、验收符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查看审核审批记录无设计,扣除1分;无验收,扣除0.5分;无审核或审批,扣除0.5分8.5物料提升机、地锚、连墙件设置符合方案和规范要求(1分)检查现场并与规范对比每一项不合格,扣除1分8.6设备钢丝绳规格、长度、质量、门连锁、安全装置符合要求(1分)检查现场并与规范对比每发现一处不合格,扣0.2分8.7施工电梯吊笼出入口、物料提升机进料口防护棚符合要求(1分)检查现场并与规范对比每发现一处不符合规范,扣0.3分8.8设备安装后经过验收、符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查看档案资料验收资料不规范,扣0.5分;无验收,扣1分(9)塔吊与起重吊装9.1塔吊有厂家生产许可证、产品出厂合格证、监检证、产权备案证、使用登记证(1分)查看档案资料少厂家生产许可证、产权备案证、监检证,扣0.5分,无产品出场合格证或使用登记证扣1分9.2塔吊安装单位取得相应资质和安全生产许可证(1分)查资质等级、许可证有效性,塔吊型号缺一项,扣除1分9.3塔吊安装顶升附着拆卸的安全专项施工方案的编制、审核、审批符合要求(1分)查看审核审批记录只要发现一项不合格,扣除1分9.4塔吊基础的设计、施工、验收符合规范要求(1分)查看审核审批记录,砼及钢筋的送检报告只要发现一项不合格,扣除1分9.5对塔吊安装、顶升、附着的验收符合安全专项施工方案和规范要求(1分)查看档案资料,查人员证件,查实物与方案的符合性只要发现一项不合格,扣除1分9.6对塔吊及其安全保护装置吊具索具等进行检查维护保养符合规范要求(1分)查看记录,检查实物发现一处有合格,扣除0.5分9.7同一施工现场多台塔吊作业,防止其相互碰撞的安全措施符合规范要求(1分)查看方案,检查安全装置的设置无方案或现场与方案不符合扣除1分;无防碰装置的,

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