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文档简介

社团联合会财务部规章制度 第一章工作职能 1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结 2、负责每年社费收取的登记保管 3、负责现金管理审核收付原始凭证并登记入帐 4、负责有关设图联合会及社团的费用报销 5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析向社联领导报告情况 6、负责指导监督各社财务登记组织安排每日对帐工作 7、完成领导交办的其他工作 第二章人员组成及分工 第一条本部设一名部长一名副部两名干事 第二条部长是本部室的负责人负责本部现金出纳对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结组织社联财务人员学习政策法规和业务技术负责财会人员的考核 第三条副部长协助部长保质保量完成社联财务工作负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告认真审核会计凭证和会计报表做到数字、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时 第四条两名干事分别协助部长及副部长完成本部室各项财务工作 第三章工作制度 1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作 2、活动资费的申请程序: 领取经费申请表填写申请秘书长审批签字凭签字申请表找财务部领取经费财务部收管申请表并发放经费短信或电话通知秘书长该社申请多少经费申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表扣章发票生效登记入账 3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性情况发现违反财经纪律、财务会计制度的及时制止和纠正重大问题应向社联领导汇报 4、账务管理应做到日清月结每月定期组织社联领导及各社财务负责人进行对账、报账及其他财务活动若社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐账面不符违反职业道德由签字人接受惩罚清洁严重者撤销其职位 5、每周例会进行各项财务报销工作签有报销单位负责人姓名财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效予以报账并登记入账(三方负责人缺一不可) 6、根据审核无误的收、付款原始凭证填制记账凭证记账凭证的内容必须填齐附有原始凭证填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目 7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐登记账务做到一式三联第一联由财务部副部长保管第二联社联领导保管第三联由社团财务负责人保管 8、及时总结经验不断完善各项

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