



全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
一、内部审计部门职责1、根据董事会要求对集团及下属公司进行专项审计;2、对集团各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;3、对集团及下属公司或部门的内部控制情况进行监督、检查,客观地反映实际情况,并通过这种自我约束性的检查,促进本部门、本单位建立、健全内部控制制度;4、监控财产的安全,促进部门、单位财产物资的保值增值。过对财产物资的经常性监督、检查,及时地发现问题,指出财产物资管理中的漏洞,并提出意见和建议,以促进或提醒有关部门加强财产物资管理,努力保证财产物资的安全完整并实现其保值、增值;5、在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制;6、对集团及下属公司领导人员进行经济责任审计;7、根据董事会或相关公司及部门需求进行咨询类相关审计。二、内审部门框架图三、内审流程图(一)、审计流程图开展审计项目审计进场会审计通知书审计方案年度审计计划审计流程图审计离场会审计报告初稿被审计单位书面反馈意见下发审计报告被审计单位上报整改报告注:内审部门负责人根据审计发现的重要性及被审计单位上报的整改报告来判断是否需要对管理层的纠正行动进行后续审计。(二)、审计程序:1、审计立项阶段审计主管每年年底制定次年年度审计计划部门负责人确认董事会决议通过备注:每年末根据公司董事会要求,结合自身特点和状况,确定年度审计工作重点,制定全年审计计划。2、审计准备阶段下发审前调查表编写审计方案下发审计通知书(审计实施前3日)3、审计实施阶段召开审计进场会审计检查审计取证备注:开展经济责任审计时则由被审计单位派出接头人负责审计时的相关事宜(例如准备审计资料及联系相关部门)4、审计终结撰写审计报告初稿送达被审计单位被审计单位上报书面的反馈意见董事会成员提出相关要求下发审计报告被审计单位在规定期限内上报整改报告审计材料归档备注:正式的审计报告通过俞总
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年度绩效考核及薪资增长证明(7篇)
- 读小王子的心灵触动读后感话题展开(12篇)
- 银符考试试题及答案
- 六一全套活动方案
- 六一卤味店活动方案
- 六一商场游园活动方案
- 六一官方活动方案
- 六一操场活动策划方案
- 医学导论考试试题及答案
- 六一法治活动方案
- 习近平总书记关于应急管理的重要论述
- 2025年陕西省新高考语文试卷(含答案解析)
- 期末试卷(试题)(含答案)-2024-2025学年一年级下册数学北师大版
- 《编织美好》教学课件-2024-2025学年鲁教版(五四学制)(2024)初中美术六年级上册
- 2025年江西省高考物理真题
- 饮食与营养试题及答案
- 2025年《国际金融》课程标准
- 公司岗变薪变管理制度
- 国际道路运输管理制度
- 客户拜访跟进管理制度
- 影像科招聘试题及答案
评论
0/150
提交评论