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文档简介

医院库存物资管理制度 库存物资管理制度 第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外),均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。 第二条后勤科所管理的财产,物资应建立健全账目,由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管,定期或不定期清点实物,核对账目,做到账物相符,既保证临床所需,又不积压、损坏、变质、霉烂。后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需,并指导和协助科室管好、用好各类物资。 第三条各科室所需的物资,于每月将物资计划报库房,经物资保管员、后勤科长审核,报分管领导批准后,按计划供回。 第四条凡属以旧换新的物品,必须严格按规定交旧领新,尽可能做到修旧利废、物尽其用。 第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价30%收费。未到期物品按使用年限折价处理。 第六条各类物品的报废,要及时按程序办理报废手续。后勤科对报废物资应妥善处理。各科室的贵重财产(500元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨,应经相关科室评估,报领导审核批准后执行。 第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有,违者按医院有关规定严肃处理。 第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐,并指定专人负责清领、保管及注销工作。 医院材料物资管理规定 为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费,减少积压,控制成本,提高周转及材料物资的利用率。根据医院财务管理制度规定,结合医院实情,特制订本规定。 一、材料物资定义 1、材料物资分类: (1)医用材料物资:一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料(高值材料)、美容材料。 (2)后勤材料物资:办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。 2、名称解释: (1)医用材料物资,指医疗用直接或间接用于病人材料物资,包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料(高值材料)、美容材料。 一次性卫生材料:指一次使用并要按规定进行销毁的材料,一般都有严格的消毒与使用规定。 试剂用品:指用于检验的各类实际,以及围绕检验,用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。 医用低值易耗品:指医疗用的各类价格较低,但能反复使用,损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械,各类器皿、工具等。 固定资产:指临床、护理及医技等辅助部门使用的,价值在500元以上,使用期限在一年以上的设备、设施等。 特殊医用材料:指植入人体的,价值很高的各类材料,包括假牙、假体、钢板等。 美容材料:指专门为美容整形所用的材料,包括化妆品、矫正用的材料等。 (2)后勤材料物资:有别于医用材料的物资,指直接由员工使用的办公、生活用品,围绕行政后勤使用的各类其他物资,包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。 3、编码规则: (1)医院材料物资 一次性卫生材料021医用低值易耗品022医用固定资产026化验试剂及用品016 医用美容材料034母婴用品017 (2)后勤材料物资 办公用品012办公用低值易耗品011布料用品013后勤用固定资产014广告用品015生活用品018食品饮料019维修材料020赠送用品027装修材料028五金材料029书籍类030食堂用品031回收品032 二、库房的分类与管理。 (一)、库房的分类:一级库房医用物资库、后勤物资库、药库; 二级库房药房、供应室; 三级库房,各科室小药房。 1、后勤材料物资库,分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库,布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。 2、医用物资库,分别为卫生材料、试剂库。卫生材料的三级库房为科室小库房,由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。 3、药库,归药剂科管理,业务与药房合并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房,药品的发放全部由二级库房发放,确保药品的使用安全。 (二)、仓库的管理。 1、验收入库管理 (1)、所有物资均应当天验收入库,不得拖延。验收入库时,须由采购部门和库房管理人员同时验收,采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标,库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全,清单、发票、数量是否正确,品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收,遵循先验收后入库的原则,验收后双方在送货清单上签字确认。 (2)、验收后填制包括供应商名称(全称)、收货日期、货物名称(商品名)、数量和质量等内容的“入库单”,由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认,最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。 “白色联”做仓库存根联,留存备查;“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色联”及送货清单月末随报表一并交财务部。 与采购交接单据时应做好登记,双方签字确认,以免丢失。 (3)、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致,并比对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通,查明原因后方可入库。 (4)、对无清单,或清单内容不健全的(如没有规格、商品名、有效期等),应将货物退还采购部,由采购补充清单后再入库 (5)、对于不符合采购要求的,如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的,以及发现系错误采购等原因需要退货的,仓库部门应及时与采购部门沟通,采购部门应及时与供应商联系退货,避免损失。 (6)、因验收不仔细,造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误,以及无用途商品的,造成损失的,由由采购部、仓库双方具体验收人承担损失。 (7)、对临床急需的物品,应立即验收入库后,立即出库,并即可电话通知科室领取,或配送至科室,不得延误,更不得不入库直接送入科室。 (8)、月末应分类统计当月入库汇总表报,由仓储部门负责人签字后,并附上当月所有入库单,入库单金额应与报表相符,交财务科。 2、出库的管理 (1)、仓储部门只有经授权批准的人方能进入。对所有入库物资的接触应严格地限制在指定工作人员之间。 (2)、材料物资出库,实行定额配送与计划领用两种方式。 A、定额配送 名词解释:指材料物品定期消耗量具有较强的规律性,而且在业务量相同的情况下,消耗量变化很小的材料。再按一定规则计算出来后,在规定时间配送规定数量的配送方式。包括:一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。 定额配送方式 、核定量的计算,前三个月耗用量总和除以90天,计算出日消耗量,作为核定配送量。 、定额配送品种的确定:一次性消耗,消耗量具备较强规律性,在业务量相同的情况下,消耗量变化很小,且每周都会消耗使用的,纳入定额配送范围。 、定额配送周期,以一个星期作为周期配送。 、科室库存基数的计算,库存基数=盘点日至周天的天数日定额量当前库存量。即在配送前,盘点科室小仓库,补充消耗至周日的完整定量。 、配送时间:每周五进行配送。因每科室小库消耗量为周一至周天,周五配送,科室小库存余两天的用量,可以防止周六、周天业务量增加而断货。 、配送方式,仓库每周五前根据定额单进行配料,分别以不同科室设立周转箱,周五配送至科室,由科室在领料单上签名。 、配送范围:各临床科室、医技部门、护理部门,以及其他一线部门。行政、后勤部门不再实行配送,由科室做好领用计划,至仓库领取。 定额配送的管理 、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性,定期对数据进行修正。 、每月25日应对科室小仓库进行清点,发现所存物资材料超过一周用量的要收回,做退库处理。、因业务发生变化,定额不足、或新增品种的的要及时补充。 、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析,超定额的找出原因,是否存在浪费。、超定额,且无必要原因的,超出部分从科室奖金中扣除。 B、计划领用 名词解释:指材料物资消耗量存在不确定性,与工作量大小不存在较强的关系,在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。这类物质需要科室通过实际情况进行请领。包括:各类低值易耗品,以及可以回收的物品等。 计划领用的方式 、计划领用量的计算:除定额配送之外的物资材料,科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。、计划领用品种的确定:除定额配送之外的物资材料。 、领用时间:每周二,由科室至仓库领取,必要时可由仓库配送。情况特别紧急的可不受时间限制。、领取方式:以旧换新的方式领取,凡属于可回收的材料物资,须持旧件领新品。无理由不以旧换新,否则视为短少由科室照价承担损失。领用单须经本部门负责人签名方可。 计划领用的管理 、领用单须所在部门负责人签名。 、凡属以旧换新范畴的物品,须用旧的换取新的领用。不能提交旧件的,按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。 、除特别紧急的,直接造成工作不能开展的,其他不按规定时间领用的,一律不给领用和配送。、因计划领用数量不当,造成浪费的,经查实确认的,从科室奖金、或个人绩效中扣除。 (3)、工服管理。 、新入职员工办理入职后,凭人事部出具的凭据,可以领用工衣及鞋子。 、员工离职前须奖工衣退还仓库,并由仓库在离职单上签名,财务部门才能结算工资。 、员工工衣发放标准:夏装2件/人、冬装2件/人,护士鞋2双/人,每三年更新一次,更换时以旧换新,没有旧件的按原值赔偿。 、仓库应建立工衣领用登记表,记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量,以及归还情况。 (4)、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后,方能发放各类物资。物资发放后,应要求领用人签名。 (5)、严格遵循先进选出的原则。 (6)、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表,当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符,由仓储部门负责人签字后,交财务科审核。 3、库房管理 (1)、经验收合格的物资,库房员应及时按分类类别放入库房或货架。根据库存物资的性质和用途,分门别类合理安排存放,确保安全,做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。 (2)、严格按照7S进行管理,即、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。每天下班前1小时要对物品进行、对库房进行清扫,进行安全检查、以及存储环境检查。 (3)、设立固定的废品回收区,定期进行报废处理。 (4)、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门范围内。 (5)、严格管控物品的存量、有效期。杜绝积压、防止断档,以及物品失效。应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理,提高仓库管理效率,提高仓库周转次数。 (6)、始终保持账物相符,确保系统数据的真实与准确。 (7)、加强旧物的利用,尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用,努力降低消耗成本。 (8)、办公室、过道等非库房内,一律不得堆放已经验收入库的物品,或科室退回的物品。 4、盘点管理 (1)、每月最后一天(遇节假日提前至节假日前一天)组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。 (2)、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表,与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点,财务人员负责监盘。盘点后,由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认,再录入盘点系统,审核后打印盘点表,生成损益单,报主财务主任审核。 (3)、盘点损溢比例,按金额不得超过2%,按数量不得超过3%。超过按核定标准的,查清原因,属人为原因造成损失的,要落实责任人。并出具“盘点报告书”,由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。 (4)、对非正常物资损溢,在3%以上的须财务负责人签字批准方可进行帐务处理,对损溢比例在4%以上的须总经理签字批准方可进行帐务处理。 药品及库存物资管理制度 药品及库存物资请购审批管理 药品是指医院为开展医疗活动而储存的西药、中药、中成药、针剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等。库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的各种材料、燃料、包装物和低值易耗品等,包括卫生材料、其他材料、五金材料、日用杂品等。 一、医院对药品及库存物资实行归口管理,明确归口管理部门的职责权限,授予归口管理部门相应的请购权。所有药品及库存物资必须由单位统一采购,只有被授权的归口管理部门才能进行药品及库存物资的采购,其他任何部门不得私自采购。 二、归口管理部门应设立专职管理人员进行实物管理。出、人库管理人员与采购人员岗位相互分离,落实岗位责任。 三、药品及库存物资的采购应纳入年度预算管理,对于预算内采购项目,归口管理部门应严格按照预算执行进度办理请购手续;对于超预算和预算外采购项目,归口管理部门应按规定程序追加预算后再办理请购手续。 四、建立药品及库存物资请购与审批制度。归口管理部门应以使用部门的申购单为基础,并根据库存情况及实际使用量编制请购单。各级管理人员在审批药品和库存物资请购之前应论证库存量和需求情况,当低于或接近库存限额时,方可签发审批书。 五、明确药品和库存物资采购审批权限,结合业务性质、范围 和采购量,分别规定归口管理部门和管理人员不同的审批权限,慎重授权批准。审批人不得超越权限审批,重大或重要采购业务应由集体研究决定,不能由一人审批。 药品及库存物资采购管理 一、药品和库存物资由医院具有请购权的部门统一采购。纳入政府采购和药品集中招标采购范围的,必须按照有关规定执行。 二、制定药品及库存物资采购管理流程。明确采购计划编制、审批、购入、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的控制要求,设置相应药品及库存物资台账,认真核对请购手续、采购合同、验收证明、入库凭证、货物发票等凭证,确保采购过程得到有效控制。 三、医院应当根据具体药品及库存物资的性质及其供应情况确定采购方式。政府采购和药品集中招标采购范围以外的批量药品及库存物资应通过招标统一采购或合同订货等方式,小额零星的库存物资的采购可以采用直接购买等方式,确保采购过程的透明化。 四、医院应当制定突发事件、紧急需求情况下,特殊采购的工作流程。 五、根据药品及库存物资的用量和性质,加强安全库存量与储备定额的管理,根据供应情况以及业务需求确定批量采购或零星采购计划: (一)确定安全库存量,实行储备定额计划控制; (二)加强采购量的控制与监督,确定经济采购量; (三)批量采购由采购部门、归口管理部门、财务部门、审计监督部门、专业委员会以及使用部门共同参与,确保采购过程公开透明,切实降低采购成本; (四)小额零星采购由经授权的部门对价格、质量和供应商等有关内容进行审查和筛选,按规定审批。 六、医院采购部门应当严格审核供应商的资质,充分了解和掌握供应商的信誉、合法证件以及供货能力等有关情况,采取由采购和使用等部门共同参与比质比价的程序,并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应由被授权的管理部门进行审查。药品及库存物资验收管理 一、药品及库存物资的入库验收工作,应由医院被授权的管理部门完成。验收工作要由独立于请购、采购的库管人员担任。 二、药品及库存物资的验收入库,应由验收人员根据合法有效的采购合同和购货发票,对所购药品和库存物资进行验收,并对采购验收情况作详细记录。 三、验收人员应认真核对药品及库存物资的品种、型号、规格、数量、质量、单价、金额以及供应商(厂家)等,对验收合格的,办理验收入库手续,库存保管人员填制入库单并加盖经办人员的戳记。对验收不合格的,应及时反馈采购人员或供应商(厂家)予以处理,不得办理入库手续。其中发现质量不合格的,应作退货处理。严格控制购迸药品及库存物资的质量。 四、库存保管人员应准确记录验收入库的货物品名、规格、型号、 数量、单价、金额以及供应商(厂家)。 五、药品及库存物资采购,均应符合有关质量技术要求,发票与采购订单(合同)要一致。 六、所有退货都要有准确记录,应注明退货品名、型号、规格、数量和退货原因,并经主管领导审批;没有办理验收入库的物品,不准办理结算。 七、库存保管人员对验收过程中发现的异常情况,应及时向有关部门领导报告;有关部门应及时查明原因,并作相应处理。 八、具有请购权的部门对药品及库存物资验收入库后,凭发票和入库清单到财务部门报销(办理结算)。提供的票据需由采购人

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