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文档简介

2019-2019特种设备行政许可鉴定评审技能与技巧,1,目录1鉴定评审工作的准备2现场鉴定评审的组织3现场鉴定评审程序4质量保证体系的评审5生产能力的评审6问题处理7鉴定评审报告8评审技巧,2,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.1约请时1.1.1.1资料内容(1)申请书(2)约请函(3)质量保证手册(4)设计文件鉴定报告和型式试验报告,3,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.1.2审查目的(1)了解申请情况已经受理许可申请项目、设备的种类、类别、级别、品种等,即为评审接受约请取得合法依据(2)进行评审准备针对申请受理情况,组织人员、制订评审计划(大纲)、准备相关的工作资料(记录、法规、规范、标准),4,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.1资料内容(1)申请单位基本情况(2)法定资质证明(3)原许可证及其生产清单(4)质量保证手册、程序文件、作业(工艺)文件(5)质量管理人员明细表、任命书、聘用合同及其相关证明,5,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.1资料要求(6)工程技术人员、作业人员明细表、任命书、聘用合同及其相关证明(7)设备、工装、仪器、器具、检验与试验装置台账(8)检验与试验装置、仪器、器具的检定、校验台账及其记录、报告,6,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.1资料要求(9)试制产品或者半成品的设计文件、作业文件、质量计划、生产过程的所有记录、报告、质量证明等资料(档案)(10)分供(包)方名录和评价报告(11)产品设计文件鉴定报告、型式试验报告(12)法律、法规、规范、标准清单和有效版本,7,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.1资料要求(13)管理评审、不合格品控制、质量改进与服务(用户、监察机构、检验检测机构意见)等质量保证体系实施情况记录(14)评审过程中需要的其他资料(根据评审要求),8,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.2审查目的和方法(1)了解申请单位的情况包括基本情况、法定资格、许可状况和生产情况(换证申请)重点是法定资格和对持证期间生产量,9,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.2审查目的(2)作为评审工作中的审查对象和依据包括质量保证手册、程序文件、作业(工艺)文件、记录表格,质量管理人员、技术人员、作业人员名录和证件,设备、仪器等台账、产品档案等评审过程所需要的资料、记录这些资料既是审查的对象,又是审查工作的依据,审查总体是否完善,并且根据评审过程追踪适时查询,10,1鉴定评审工作的准备1.1申请资料的审查1.1.2现场提交的资料1.1.2.2审查目的(3)法律、法规、规范、标准作为审查对象和依据审查是否有无。对于规范、标准是否有效版本,并且作为评审工作中的依据(特别是标准),11,1鉴定评审工作的准备1.2鉴定评审工作的目标、方针1.2.1目标为行政许可提供可靠的依据,包括:(1)对申请单位的法律地位,资源条件进行实地条件核实(2)对申请单位质量保证体系的建立和实施以及各项管理制度的执行情况进行审查,评价能否控制和保证所其生产产品安全性能,12,1鉴定评审工作的准备1.2鉴定评审工作的目标、方针1.2.1目标(3)通过对申请单位的技术文件、检验检测方法、工艺装备、试验及检验设备的评审,以及对特种设备生产单位的产品安全性能进行抽查,评价其是否有能力满足法规、规范的要求(4)根据评审情况,出具鉴定评审报告1.2.2方针科学、客观、公正,13,1鉴定评审工作的准备1.3试制产品的代表性1.3.1提供目的通过产品的实际生产,验证质量保证体系的实施,资源条件的适应性,提供评审工作的各种见证资料1.3.2代表性按照评审要求,提供与受理相适应的产品成品和半成品(种类、类别、品种、级别)成品产品的所有资料完整,半成品资料完成已经形成的部分审查可以结合现场评审查证、追踪进行,14,1鉴定评审工作的准备1.4设计文件鉴定与型式试验结果审查1.4.1提供目的对需要在评审时提供产品设计文件鉴定与型式试验证明文件的,要求提供,表明其提供的产品符合要求1.4.2证明资料(1)设计文件鉴定查看鉴定章和相应资料(2)型式试验,证明和报告审查所表明的产品是否具有代表性,证明文件是否合法、有效,15,1鉴定评审工作的准备1.5鉴定评审提纲和计划可总称为鉴定评审计划(大纲、指南)1.5.1提纲内容除目的、范围、程序、受理等一般内容外,重点包括:(1)约请单位的基本情况受理单位的名称、地址、法定资格、规模、持证情况,联系人(电话)(2)受理项目许可项目,产品的种类、类别、品种、级别设计文件鉴定与型式试验机构(需要时)受理机构、受理日期,鉴定评审类别,16,1鉴定评审工作的准备1.5鉴定评审提纲和计划1.5.1提纲内容(3)鉴定评审依据列出条例、规章和规范(条件、质量保证体系基本要求、鉴定评审细则等)(4)资源条件审查内容按照鉴定评审细则,结合受理项目编制自行使用,可采取表格的方式,列出包括评审项目,评审要求,审查方式等栏目,也可再加上工作见证资料名称、结果、问题处理、备注等项目,用于实际评审填写(5)质量保证体系审查内容同(4),17,1鉴定评审工作的准备1.5鉴定评审提纲和计划1.5.1提纲内容(6)产品安全性能检查内容加上抽查产品的名称、制造编号等,并分为产品档案和实物检查两部分,基本格式可同(4)(7)评审结果处理原则发生问题的处理、结论(8)附:鉴定评审工作纪律(评审监督规则,七不准)如果需要给申请单位,还可加对申请单位的要求等1.5.1工作计划包括基本工作程序、分组及其基本工作、工作日程等,18,2现场鉴定评审的组织2.1组织方法和人员要求按照鉴定评审规则的规定,组织评审组2.1.1人数评审组一般由3至5人组成2.1.2人员要求(1)熟悉特种设备质量管理,掌握特种设备有关法律、法规、安全技术规范和标准(2)了解与评审项目相关的生产、检验检测工作管理要求、工艺流程、检验试验方法,19,2现场鉴定评审的组织2.1组织方式2.1.2人员要求(3)具有工程师以上职称,有5年以上与所从事鉴定评审项目相关的特种设备生产、检验检测或安全管理工作经历,能够根据评审情况做出符合性判断其中鉴定评审组长应当具有高级工程师以上职称并有5年以上相关工作经历和较强的组织能力,20,2现场鉴定评审的组织2.1组织方式2.1.2人员要求(4)评审机构聘请评审人员须签订聘任合同,受聘于1个评审机构,且聘用期不得少于1年(5)与申请单位没有利害关系另外根据许可项目特点,配备相应熟悉控制系统的专业技术人员,21,2现场鉴定评审的组织2.2组织与分工一般分为质量管理组、资源条件组、产品质量组(1)质量管理组负责确认质量保证体系是否科学、完善,是否与申请许可范围相适应,质量保证体系是否有效实施(2)资源条件组核实资源条件是否属实,是否符合要求(3)产品质量组检查技术资料、抽查产品安全性能,评价是否具备质量控制和生产技术能力,22,2现场鉴定评审的组织2.3人员职责2.3.1组长(1)负责制订鉴定评审计划(2)组织现场评审工作,负责与申请单位、安全监察机构的沟通(3)负责编写评审组的鉴定评审报告、整改确认报告,对报告的完整性、准确性以及评审结论的正确性负责(4)评审机构负责,负责评审组的纪律,23,2现场鉴定评审的组织2.3人员职责2.3.2成员(1)对评审机构负责按预定的鉴定评审计划实施评审工作(2)认真完成评审组长所安排的评审工作,服从评审组长的领导,(3)发现重要问题,能够及时向组长汇报(4)认真填写评审记录,对负责的评审记录的真实性、完整性、准确性负责(5)遵守评审工作的各项纪律,24,3现场鉴定评审程序3.1鉴定评审流程(1)预备会议(2)首次会议(3)现场巡视(4)分组开展现场鉴定评审(5)鉴定评审情况汇总(6)交换鉴定评审意见(7)鉴定评审总结会议(8)编制鉴定评审报告(工作报告、确认报告、鉴定评审报告),25,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.1预备会议(1)主持评审组组长(2)参加人员评审组全体成员,请申请单位主要负责人(法定代表人的代表)、相关人员参加(一般指质量保证工程师和负责评审工作联络人员)(3)内容商定评审工作安排和首次会议参加人员和会议议程,26,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.1首次会议(1)主持评审组组长(2)参加人员评审组全体成员、当地监察机构代表、申请单位负责人、质量保证工程师、质量控制体系责任人员、有关配合人员,27,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.1首次会议(3)会议内容评审组介绍评审人员,申请方介绍申请单位与会人员评审组介绍评审组组成及分工评审组说明评审依据、日程安排、内容和要求、工作纪律监察机构代表讲话申请单位介绍单位基本情况及质量保证体系建立、运转和试制产品情况(换证期间生产情况),28,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.2现场巡视3.2.2.1目的(1)对申请单位的生产全貌形成直观印象(2)记录预先计划需要核实的某些问题(3)其他可能发现新的情况3.2.2.2重点(1)库房材料库(现场)、零部(配)件库、焊材库,29,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.2现场巡视3.2.2.2重点(2)生产现场各工序的生产情况,生产过程的设备(包括加工设备、热处理设备、工装设备、耐压气密试验设备、调试、装配设备)及其场地(3)试验检验场所焊接试验室、理化检验室、无损检测室(场地)(4)相关技术部门设计、检验部门、设备技术档案室,30,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.2现场巡视3.2.2.2进行的工作(1)纪录现场生产产品(零部件)的状况和相应标记(2)查看并记录质量保证体系实施情况和执行工艺(特别认为有不符合的)现场作业人员姓名、代号现场使用图纸、作业(工艺)文件记录编号现场的检查、试验纪录文件成品、在制品、返修品、废品等的摆放试验室的试验设备的标识、试样、试件,31,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.3分组审查质量管理组、资源条件组、产品质量组各自开展审查。重点内容和要求在第4和第5部分论述,32,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.4鉴定评审情况汇总(1)主持评审组组长(2)参加人员评审人员(3)会议内容交换发现的问题确认问题(必要时)形成特种设备鉴定评审备忘录(评审监督规则),33,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.5交换鉴定评审意见(1)主持评审组组长(2)参加人员评审人员,申请单位领导层成员、质量保证体系有关责任人员(3)会议内容评审组对所发现的问题交流、说明、提出建议(可分小组)征求申请单位意见确认后在备忘录上签字,34,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.6鉴定评审总结会(1)主持评审组组长(2)参加人员评审人员、监察机构代表、申请单位有关负责人和质量保证体系有关责任人员(3)会议内容组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题,评审报告初步结论和整改内容,提出整改确认的方式监察机构代表讲话申请单位领导讲话,35,3现场鉴定评审程序3.2主要内容和目的3.2.7编制鉴定评审报告包括评审组向鉴定评审机构提出的工作报告、确认报告、鉴定评审报告等。鉴定评审报告的具体内容和要求在第7部分论述,36,4质量保证体系的评审5.1评审内容和要求按照鉴定评审细则附件D的要求,重点是:(1)体系文件建立的要求符合规定要求质量方针和目标明确,符合实际情况人员的职、责、权明确、清晰具有系统性、协调性,层次是否合理,确定的要素符合许可条件要求有关标识明确(受控、非受控、修订、外来),37,4质量保证体系的评审4.1工作内容和要求(2)运行有效性形式和符合性完成策划活动和达到活动结果的程度,即得到有效实施。其有效性表现形式总的是,能够实现其质量方针和质量目标、产品整个生产活动得到有效控制、产品安全性能符合要求,并且能够不断提高,监督管部门和用户的满意程度不断提高,持续的质量改进机制已经形成要求,同时也包括质量损失减少、质量成本逐渐降低符合性的客观证据包括合同、协议、记录、报告等有关工作见证,也包括各种审查报告(内审),38,4质量保证体系的评审4.1工作内容和要求4.2工作方式(1)查阅手册,程序文件和相应的作业(工艺)文件,追踪工作见证(2)抽查产品、设备档案、现场记录报告,对照质量保证体系文件要求(3)与质量保证工程师、体系控制人员座谈,39,4质量保证体系的评审4.3基本评价原则(1)质量保证体系建立科学、完善,满足质量保证体系基本要求(规范八个原则)(2)与申请许可范围的特种设备生产相适应(3)按规定有效运行,各种工作见证齐全、有效,40,5生产能力的评审包括资源条件和产品质量两个方面5.1资源条件总的方式:检查现场实际状况,查证原始有效凭证、工作见证5.1.1工作内容按照鉴定评审细则附件C的要求,重点是:(1)法定资格(2)申请项目(3)单位规模(注册资金、人员数量、产量)(4)生产条件(地址、厂房、场地、生产设备)和检验、试验条件,法律法规、规范、标准(5)人员资格和水平,41,5生产能力的评审5.1资源条件5.1.2基本工作方法(1)法定资格查阅受理申请书、营业执照、组织机构代码等法定资格的有效原始凭证(2)申请项目对照申请书与申请单位法定代表人(或者委托人)确认,并且在鉴定评审基本情况确认表(鉴定评审细则表C-1)签字,42,5生产能力的评审5.1资源条件5.1.2基本工作方法(3)单位规模注册资金,查验营业执照或者提供的有效证明职工总人数,查验近期职工工资表,抽查劳动、保险、医疗合同取证期间生产产量,查阅生产产品明细(账目),抽查有关合同(账目)(4)生产条件生产地址和规模,对照营业执照、申请书、现时的实际地址、土地使用证、房屋使用证、建筑规划凭证,租赁(外协)的查看有效协议,查看现场,43,5生产能力的评审5.1资源条件5.1.2基本工作方法(4)生产条件设备状况,查阅设备台帐,相应的抽查档案(包括采购合同),追踪查看设备状况,对检验试验设备,还可以现场进行操作试验法律法规、规范、标准,查阅法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准,检查是否齐全、有效版本生产业绩(换证),根据产品明细表,抽查产品档案,主要了解产品种类、品种与生产条件的适应,44,5生产能力的评审5.1资源条件5.1.2工作方式(5)人员资格和水平查看职工工资表,抽查劳动、保险、医疗合同或者有效凭证、作业的工作见证,检查特殊要求的证件技术人员,技术职称证书特种设备作业人员,特种设备作业人员证书(有单位聘用记载)体系责任人员,技术职称证书、单位任命书进行水平和能力考核,采用工作凭证、座谈、书面考核,45,5生产能力的评审5.1资源条件5.1.3基本评价原则(1)法定资格、相关资质符合规定(2)实际资源条件与申请书一致,(3)生产能力满足申请项目的要求5.2产品质量5.2.1工作内容及要求按照鉴定评审细则附件E的要求,重点是:(1)设备技术资料和档案包括设计文件、工艺文件、材料和零部件证明、使用见证资料、检验与试验记录、报告、产品随机资料,46,5生产能力的评审5.2产品质量(2)产品安全性能包括结构形式、外观与几何尺寸、焊缝布置和质量、焊接人员和无损检测与材料等标记、热处理与无损检测和耐压试验等5.2.2工作方式(1)查阅试制产品和现场查阅在线生产的产品的技术资料,对换证的可以按照产品台账抽查档案,检查是否符合要求(2)进行现场检查和测量,抽查的质量是否附合要求(具体检查工作,可以采取监督方式)(3)有关资料、检查试验情况,追踪有关部门、查阅相关资料,47,5生产能力的评审5.2产品质量5.2.3基本评价原则(1)质量保证体系能有效运转,质量控制有效根据技术资料审查情况,资料的完整、有效(签字)可追踪性(2)生产技术能力满足需要,产品安全性能得到保证根据完成产品生产过程情况、产品检查情况,有能力、可控。满足规范及其标准要求,48,6问题处理6.1问题处理原则及方式(1)评审中发现的问题应及时记录(2)评审中发现的问题需得到申请单位陪同人员确认(3)作为备忘录需要提出的问题,必须在评审组内部会上,提出、讨论并判定,特别是需要整改的内容(4)重要问题,评审组长必要时可以要求评审员回现场对某些情况进一步调查、核实(5)评审过程中,不要对所发现问题提处理建议,49,6问题处理6.2评审发现问题的判定(1)从法律角度,要有证据、依据,用事实说话,不随意解释(2)以满足许可要求为准绳,发现问题是指评审中通过抽样调查发现的申请单位偏离规定要求的问题这些问题可能存在于:质量保证体系文件不符合要求实际实施未按规定的要求进行质量控制活动结果不能达到预期的效果产品安全性能不符合规定的要求(3)问题已经记录,并且有见证,且得到申请单位陪同人员确认,50,6问题处理6.3问题的描述(1)表达应准确、清晰明了,不能笼统含糊,应当使申请单位能清楚明白所叙述的事实(2)对事不对人,不能回避时,不指名道姓,用非指责性的口吻陈述,51,6问题处理6.4整改意见(备忘录)的编制(1)整改内容的归纳一般分质量保证体系的建立、质量体系的运转、资源条件、产品安全性能(2)整改内容的描述描述客观事实,用词准确用陈述语气,不以建议形式提(3)提出整改期限和确认方式,52,6问题处理6.5编写备忘录应注意避免的问题不符合事实描述不清楚,表现有以下几种情况:(1)读者看不明白,未找出关键点(2)对评审中发现的问题未作进一步了解,没有找准真正的问题事实(3)所对照的安全技术规范及其相应标准依据或申请单位有关文件要求不恰当(4)存在几方面不符合时,未找出主要者(5)仅依据某一事实,进而推断得出结论仅依据某一现象,武断下某项结论,强加于人(6)直接写出人名,53,6问题处理6.6备忘录举例(1)质量管理体系文件不完善质量管理体系文件设计控制中缺少外来设计文件的控制的规定(2)材料的管理比较混乱XX材料(材料质量证明编号)已经完成入手续,但是没有编制入库编号(标记)(3)张三没有无损检测资格XX无损检测报告(报告编号)上的检测人员没有无损检测资格项目(注明项目)(4)焊机不能保证焊接质量XX焊机电流电压表未经校验,54,7鉴定评审报告7.1评审报告的基本要求(1)评审组向评审机构提出的鉴定评审工作报告格式没用统一要求,由评审机构按照要求的内容自行制订(2)向行政许可受理机构出具的鉴定评审报告的封面、结论页、许可明细表有统一格式,其他内容没用统一格式(3)按照鉴定评审规则及时出具报告(20天、整改后10天)(4)报告由评审机构审批,加盖公章(专用章),55,7鉴定评审报告7.2评审报告的内容7.2.1评审工作报告(1)评审依据(2)评审组成员(3)评审日期(4)申请单位概况申请项目申请日期、受理日期、受理编号申请单位地址、基本情况(规模、历史、持证、设施设备、人员、主要产品等情况),56,7鉴定评审报告7.2评审报告的内容7.2.1评审工作报告(4)申请单位概况评审基本情况和内容,分别对资源条件核实、质量保证体系建立和实施的评审、产品安全性能检验情况进行说明发现问题的整改情况(备忘录)鉴定评审意见,57,7鉴定评审报告7.2评审报告的内容7.2.2鉴定评审报告(1)鉴定评审结论(2)特种设备许可种类、类别和级别明细(3)鉴定评审工作报告评审组成员名单基本情况确认表许可资源条件评审报告质量保证体系评审报告产品安全性能抽查检验报告特种设备鉴定评审备忘录(4)整改情况确认报告(5)其他情况说明,58,7鉴定评审报告7.1评审报告的内容7.2.3鉴定评审结论意见(1)种类符合条件,整改后符合条件,不符合条件,包括整改仍然不符合条件(2)结论适用情况符合条件全部满足许可条件要求需要整改存在部分条件不符合规定,可以在规定的时间内进行整改,并且表现为不是有意隐瞒和作假,59,7鉴定评审报告7.1评审报告的内容7.1.3鉴定评审结论意见(2)结论适用情况不符合条件法定资格不符合资源条件不符合质量保证体系未建立或者主要控制系统失控产品(设备)抽查检验不合格违反许可制度行为换证评审,还有:许可证管理违规不接受监检有严重安全性能问题(事故),60,7鉴定评审报告7.3整改确认方式方法(1)基本方式方法整改材料确认(整改报告、不符合项报告、见证材料)现场确认(2)适用情况整改材料确认一般问题文件的编制管理控制上的缺失工作见证不完善,61,7鉴定评审报告7.3整改确认方式方法(2)适用情况现场确认较严重问题,不到现场难以确认资源条件不符合要求产品安全性能存在严重问题,62,8评审技巧8.1评审基本方法有现场扫描、逐项、追踪、重点发散、综合鉴定评审等8.1.1现场扫描评审法(1)基本方法以全面观察现场现象为主涉及申请单位质量管理与控制的各个方面必要时,为防止观察到的情况发生改变,可以及时向陪同人员提出询问,进行深入检查要特别注意申请单位的一些隐秘之处发现可疑情况随时作好记录,63,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.1现场扫描评审法(2)主要特点要求评审员具有较高的职业敏感性,注意观察涉及面广、信息量大带有相当的随机性,也容易受申请单位影响而带有局限性,(3)适用性一般作为辅助手段,仅在现场巡查和评审间隙中采用,64,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.2逐项评审法(1)基本方法对照评审表内容,围绕一个项目(一项资源条件、一个质量管理要素或受检产品的一部分内容)逐项对申请单位的实际工作进行评审、查实、取证,包括横向(部门)和纵向(部门)(2)特点横向逐项评审,可以较清楚地了解各部门对同一要素的控制情况纵向逐项评审,是围绕一个部门,检查申请单位质量保证体系各要素在该部门的运行效果,65,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.2逐项评审法(3)适用性比较方便,但相互之间的验证少,缺少灵活性适于经验不多的评审员横向逐项评审适合在规模不大的申请单位纵向评审适合规模较大、部门较多的申请单位,66,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.3追踪评审法(1)基本方法以生产某一过程的起点、终点或过程中某一点开始,追查所关心的相应要素之间的联系是否合理,运作是否符合程序规定,包括顺向(从始到终)和逆向(从终到始)(2)特点顺向跟踪,比较全面,但针对性不强逆向跟踪,对验证记录的可追溯性方面有效(3)适用性验证工作见证、记录有效、可靠,是评审一种常用方法,67,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.4重点发散评审法(1)基本方法以某个重点评审项目为中心,辐射扩大评审范围,对与其有关的诸环节进行追查(2)特点以点带面,可以节省评审时间,但是也可能漏掉一些问题要求评审员经验较丰富,反应敏感,随时能够确定下一步追查的方向(3)适用性对申请单位情况比较了解,在审查能够发现某些薄弱之处或疑点、有可能在关键时刻出现问题,即能找出重点换证申请,68,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.5综合评审法(1)基本方法将现场扫描、逐项、追踪、重点发散等评审法有机地组合应用,并随时进行记录(2)特点要求评审员有较强的调控能力,对评审中发现的新情况快速反应,及时决策,既不偏离评审范围,又不受评审记录表的局限。便于发挥评审员的创造性,也便于评审员较全面、真实地了解申请单位质量保证体系各个方面的控制程度和整个质量保证体系运行的状况方法比较灵活,效果最好,69,8评审技巧8.1评审基本方法8.1.5综合评审法(3)适用性在现场评审中应用最多,特别是对主要控制系统,如材料焊接无损检测,以及如产品检查(试验)等方面进行评审时,尤其适宜采用该方法,70,8评审技巧8.2搜集证据方法(1)审查文件,核对记录,取得客观证据(2)观察生产现场,发现客观证据(3)现场安全性能抽查,获得客观证据(4)向申请单位提问,获得信息8.3鉴定评审技巧包括:始终不偏离评审目标严格控制评审范围准确采用评审依据适时控制评审进度保持良好的评审气氛,71,8评审技巧8.3鉴定评审技巧8.3.1始终不偏离评审目标(1)评审从策划开始到整改确认、提交评审报告都应坚持预定目标(2)除了明确总体目标外,还要注意每一步骤的目的不被偏离(3)现场评审时,可能遇到因申请单位有意或无意而产生的各种干扰,评

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