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文档简介
芜湖电大07秋会计本毕业论文参考选题一、会计部分1、股票期权激励制度的会计处理2、股票期权会计研究3、战略存货管理4、新旧债务重组准则比较及对企业的影响5、对固定资产确认与计量方面的探讨6、我国上市公司关联方交易及披露的规范分析7、人力资本会计浅谈8、浅析中期财务报告的编报9、金融工具会计的发展趋势公允价值10、资产评估中的若干会计问题研究11、试析上市公司关联交易及其审计12、减值会计研究 13、兼并与重组企业迅速提高自身竞争力的捷径14、证券市场中会计信息虚假失真问题的研究15、所得税会计的探讨16、人力资源价值在会计体系中的确认和计量16、资本公积补亏浅析17、网络会计的实践与思考18、浅谈保险会计的财务分析与信息披露19、关于企业业绩评价的思考20、金融衍生工具的会计计量与报告21、作业成本法在中国金融机构中的应用研究22、人力资源价值的计量方法23、衍生金融工具的风险与会计防范24、人力资源的成本计量25、人力资源会计及其前景26、中国证券市场的上市公司会计信息披露27、对企业会计准则债务重组的探讨28、货币性交易准则存在的问题及相关对策29、从并购的协同效应看商誉的实质30、小议新债务重组准则31、非货币交易会计研究 32、现代企业治理机制下的内部控制制度33、浅议上市公司的关联交易34、我国上市公司的会计造假现象及审计防范35、从会计操作中审查增值税的遗漏36、中国上市公司需要实质性资产重组37、试论我国注册会计师制度面临的问题及对策 38、关于期货会计的探讨39、入世对我国税务会计的影响及展望40、建立我国金融工具会计的探讨 41、关于商誉的会计思考 42、中国民营企业融资模式上市公司并购43、关于法定财产重估增值的研究 44、试论重组会计 45、投资项目财务评价的若干问题46、关于破产清算会计若干问题的思考 47、投资项目财务评价的若干问题48、上市公司债务重组风云49、关于或有事项的研究 50、企业内部会计制度建设 51、上市公司信息披露 52、合并会计报表研究 53、企业并购会计研究 54、债务重组会计研究 55、关于借款费用资本化的探讨 56、试论会计信息的公开制度 57、试论会计报告披露的范围 二、财务管理部分 1、上市公司股利政策实证研究 2、股权结构与公司治理 3、企业配股财务标准研究 4、资本成本决策研究 5、企业企业集团财务管理体制研究 6、经营者薪酬计划 7、管理业绩评价体系 8、财务风险评价体系 9、企业营运能力分析体系 10、企业获利能力评价体系 11、企业财务危机预警体系 12、企业企业集团财务战略研究 13、企业企业集团财务政策研究 14、企业企业集团投资政策研究 15、由某公司谈企业战略发展结构 16、企业集团母、子公司利益冲突与协调 17、企业投资决策科层结构体系研究 18、金融互换与资本结构 19、企业集团股利政策研究 20、关于投资财务标准研究 21、关于企业价值研究 22、预算管理与预算机制的环境保障体系 23、企业并构财务问题研究(题目宜具体化) 24、企业企业集团存量资产重组研究 25、企业集团财务总监委派制研究 26、企业企业集团财务控制体系 27、企业财务目标再认识 28、企业投资结构研究 29、关于财务的分层管理思想研究 30、企业表外融资的财务问题 31、战略(机构)投资者与公司治理 32、自由现金流量与企业价值评估 33、企业收益质量及其评价体系 34、企业信用政策研究 36、关于财务决策、执行、监督“三权”分立研究 37、关于内部转移价格研究 38、上市公司关联交易分析 39、上市公司财务报表分析 40、上市公司财务信息质量基础分析(题目宜具体化) 41、财务学科课程体系探讨 三、管理会计部分 1、变动成本法的应用研究 2、管理会计的假设前提与原则 3、投资决策分析方法 4、关于敏感性分析5、预算管理研究,业绩评价体系与方法研究 6、关于均衡计帐研究 7、关于ABC法的研究 8、责任会计的研究 9、关于投资项目决策的研究 10、标准成本的研究 11、战略管理会计研究 12、关于内部转移价格的研究 13、关于成本差异分析的研究 四、审计部分 1、论内部审计的独立性 2、论市场经济下审计的职能与作用 3、论审计在宏观经济调控中的地位与作用 4、论审计目标与审计证据的获取 5、论审计与经济监督系统 6、论我国审计组织体系的健全与发展 7、论我国审计体制的改革与完善 8、论审计的法制化、规范化建设 9、论审计执法与处罚力度的强化 10、论审计风险及其防范 11、比较审计初探 12、论经济效益审计 13、论国有资产保值增值审计 14、论现代企业制度下的内部审计 15、论财政同级审计 16、对验资中有关问题的探讨 17、对资产评估中有关问题的探讨 18、审计工作策略探讨 19、论内部控制系统审计(制度基础审计探讨) 20、论审计方式方法体系的完善 21、论企业集团内部审计制度的构建 23、论审计工作质量的控制与考核 24、浅议我国的民间审计责任25、论我国注册会计师审计制度的发展与完善 26、我国上市公司的会计造假现象及审计防范27、审计风险及其控制28、论我国民间审计的独立性29、审计证据及其证明力分析30、对风险基础审计在我国发展的思考五、会计电算化部分 1、会计电算化核算系统的子系统划分研究2、电算化审计及我国电算
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