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文档简介
内蒙古威保消防设施检测有限公司年度内审计划年度内审计划审核目的:(1)确定满足审核准则的程度:确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性;评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性;确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。(2)管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。(3)管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果,为改进质量管理体系长早机会和条件。被审核部门(岗位):质量管理部门(质量负责人):李云保 检测部:刘福忠业务部:赵绥蕻检测部:连义顺审核依据:(1)试验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);(2)客户的要求、标书和合同条款;(3)国家或行业有关法律、法规或标准;(4)实验室资质认定评审准则。审核方法:通过查阅记录、报告、文件、现场调查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法。审核时间:2011年7月1日编制: 时间: 审核: 时间: 批准: 时间:审核实施计划审核组组长: 李云保 组员: 刘福忠 赵绥蕻 连义顺 1、审核目的:(1)确定满足审核准则的程度:确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性;评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性;确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。(2)管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。(3)管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果,为改进质量管理体系长早机会和条件。 2、审核依据:(1)试验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);(2)客户的要求、标书和合同条款;(3)国家或行业有关法律、法规或标准;(4)实验室资质认定评审准则。3、审核时间:首次会议时间:末次会议时间:4、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。5、 审核时间:2011.7.1壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8:00 8:30首次会议8:309:30总经理 4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,6.1,8.5.1 9:3010:00管理者代表4.2.1,5.5.2, 5.4.1,5.2,8.2.2,8.5.111:0012:00审核组会议14:3017:00审核组内部会议17:0017:30末次会议编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:质量管理体系内部审核检查表 页码:1/3被审核部门总经理审核时间8:309:30审核员刘福忠 赵绥蕻 连义顺标准条款号检查内容检查记录4.1质量管理体系总要求1请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么? 2请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?4请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作,本公司建立了哪几个大的服务提供过程?5公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程,以确保其有效运行?6公司选择了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制?1、 进一步提高质量管理水平,规范公司各种管理制度,对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力;2、 贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。3、 文件分二个层次、第一层为质量手册(包括质量方针和质量目标、程序文件)第二层次为支持性工作文件和记录表格。4、 办公室职能、电气设备检测职能等服务提供过程。5、 公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程,以确保体系其有效运行。6、 本公司无外包过程5.1管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系,并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺,你能否提供以下证据?1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性?在什么时间,什么地点,用什么方式传达过?能否提供记录?2.是否制定了公司的质量方针和质量目标?3.是否进行了管理评审工作?1、 在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性,具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2、 亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。3、 总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于8月下旬。在管理者代表的协助下,总经理在公司力所能及的情况下,最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。5.2以顾客为关注焦点为了满足已确定的顾客的需求和期望,公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求?请结合如何确定和评审服务要求,如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。根据顾客的需求和期望,公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件,另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求转换为公司内部的各种要求。如针对不论来自何方的顾客投诉,公司都有完整的一套流程进行处理,直到获得顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作,制定了处理流程。5.3质量方针1请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。2公司的总体经营方针和质量宗旨是什么?与质量方针是否相适应?有没有矛盾的地方?3质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺,也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺?4总经理通过什么方式宣传公司的质量方针,使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针?5.公司是否通过评审和修改质量方针,使其保持持续的适宜性?1. 对质量方针的内涵回答清楚,与质量手册中方针的内涵基本一致。2. 公司总的经营方针的质量宗旨是围绕着顾客满意来制定,与质量方针保持一致的,没有矛盾。3. 质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺,也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺。回答清楚并结合方针进行了简单阐述。4. 主要通过下发文件、简报的形式宣传公司的质量方针,公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。5. 计划在管理评审会议上,通过各部门、各分公司提交的管理评审报告,对质量方针的适宜性进行评审和修改。5.4.1质量目标1质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?2质量目标的内容是否包括对服务质量的要求,并且是可以测量的(例如可以做定量描述)?3质量目标是否已分解到公司各有关职能部门,在各部门建立质量目标?1. 公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的,2. 质量目标的内容包括了对服务质量的要求, 通过百分率来制定,是可测量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。3. 根据公司总的质量目标,各部门均建立了相应的分目标,并按季度定期进行了统计分析。5.5.1职责和权限1公司组织机构的设置是否合理?对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限?2各部门负责人的职责和权限是什么?3各部门的各岗位是否规定了其职责和权限?4请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么?1. 目标公司的组织机构基本合理,对应的质量管理体系各职能部门均规定了其岗位责任制,并形成相应的文件。2. 各部门负责人的职责和权限均制定了各部门负责人的岗位责任制和任职条件,并形成了相应的文件,下发到各部门。3. 各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发执行。4. 对总经理的主要职责回答符合质量手册中第五章规定。5.5.2管理者代表1请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表?有任命文件吗? 2请问总经理,您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外,对于他作为管理者代表的身份,你还应赋予他什么职责和权限?1. 出示了质量手册中了管理者代表任命书。并有总经理签字。2. 管理者代表由公司副总经理担任,作为管理者代表,赋予了四项主要的职责,回答符合任命书中的规定。5.5.3内部沟通1.请问总经理在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道?采用什么方式和什么手段达到沟通和理解?2除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系运行状况之外,各部门职责是否理顺,与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚?1. 公司在各部门、各层次人员之间均建立了很好的沟通渠道,主要采用各种会议、下发文件、公司内部网络、电话等方式进行沟通。2.各部门职责基本理顺,但与其他相关部门之间的工作上的接口还需进一步明确。主要准备在体系进一步完善后加强这方面的工作。5.6管理评审1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?2请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行?3管理评审的依据(输入)是什么?输出是什么?4管理评审有关记录由谁保管?保存时间为多长?到期后如何处理?1. 对进行管理评审的目的回答符合质量手册中管理评审控制程序规定。由总经理本人亲自主持管理评审会议。从第一次管理评审的时间开始, 至少每间隔12个月开展一次管理评审活动。2. 对管理评审工作的程序回答清楚,符合管理评审控制程序规定。3. 对管理评审的依据和输出内容回答清楚,符合管理评审控制程序规定。4. 管理评审有关记录由质管部保管,保存时间为5年,到期后交办公室统一销毁。6.1资源提供1为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求,公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求?提供了什么资源?(包括物质资源和人力资源和财力资源)。2提供的资源是否能确保服务达到顾客和法律法规的要求?在质量管理体系内、外审,管理评审及质量信息反馈中可能会发现许多不合格服务或不合格项,这是否与提供的资源不足有关?总经理针对这些问题如何调整资源的需求和提供必要的资源以消除不合格,使质量管理体系正常运行?1. 主要通过各部门上报的资源需求的报告,确定资源的需求,目前提供公司运作方面所需的人、财、物方面的资源。如人员的招聘、培训。设备配置和各种固定资产的新增、资金方面的调拨、网络的配置等。2. 提供的资源能确保服务达到顾客和法律法规的要求,目前在质量管理体系内部审核方面来看,发现的不合格,基本不存在资源提供方面的问题。对管理评审会议提出的整改问题均由质管部组织制定整改措施,执行并监督措施执行的有效性。8.5.1持续改进1请总结一下,企业是否达到了贯标的目的,哪些方面有待于改进,你是如何落实的,对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法?2组织持续改进质量管理体系的绩效是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以讲明?请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。1. 从去年开始建立体系到试运行完成的几个阶段的情况来看,基本达到了企业贯标的目的,明确了机构、完善了所需的文件,建立了一套持续改进的机制,提高了各级人员与顾客为关注焦点的服务意识。2. 改进的方面主要是公司各级人员需进一步理解质量手册的内容。机构的设置需进一步规范,特别是分公司机构的设置需统一规范。重大的改进项目如:建立IS0体系日常的改进活动如:员工的提高培训、机构的调整等质量管理体系内部审核检查表 页码:1/3被审核部门管理者代表审核时间9:3010:00审核员李云保 刘福忠 赵绥蕻 连义顺 标准条款号检查内容检查记录4.2.1文件要求总则1请问管理者代表,公司文件化的质量管理体系,都包括哪些文件?2文件的多少和文件内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的?文件详细是否得当,是否适宜可操作?1.公司的质量管理体系包括三个层次,第一次层为质量手册包括了公司的质量方针和质量目标,公司制定的程序文件,第二层次为各种规章、制度、外来文件,法律法规等,第三层次为各部门使用的各种记录表格。2.因本公司的规模不大,故将第一层文件的内容制定较为精简,主要的文件内容包括在二级文件中,便于各部门根据自己的情况进行编制执行,便于操作。5.4.1质量目标1请管理者代表谈谈公司制定的质量方针和质量目标。2公司的质量目标是否已分解到各职能部门,并建立了目标?是否可测量?1. 对公司的质量方针和质量目标回答清楚,符合公司质量手册规定。2. 各部门根据公司总的质量目标进行了分解,建立了各部门、各单位的分目标,最对完成情况进行统计分析。5.4.2质量管理体系的策划1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求,管理者代表是否进行了质量管理体系的策划工作并形成了文件?2分析实现目标的问题及相应措施,时间要求,责任人落实明确,并对目标实现程度有检查,有评价?3公司是否确定并提供了充分的资源以实现质量目标的要求?请说明提供了什么资源?1. 质量管理体系的策划工作主要在质管部和咨询师的协助下开展,包括对标准的培训、内审员的培训、文件的编制,机构的设置、职责的分工,表格的设定等。2. 对各部门的目标均有统计,有分析,有检查,有整改措施。3. 公司提供了充分的资源以保证质量目标的实现,回答符合公司具体情况。4.5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表1公司组织机构的设置是否合理?各职能部门是否规定了其职责和权限?部门负责人和工作人员的职责权限是否明确? 2管理者代表请谈谈你原来职责和权限是什么?被任命为管理者代表以后又赋予你什么职责和权限?3你用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识?1. 公司组织机构的设置基本合理,各职能部门都规定了岗位责任制和权限,部门负责人和各级岗位均明确了岗位责任制和任职条件。并形成了文件下发遵守执行。2. 对副总经理的职责回答清楚,对管理者代表的职责回答清楚符合任命令上的规定。3. 主要通过会议、文件、电话、信息反馈等方式向员工宣传满足顾客要求的服务意识。5.5.3内部沟通1请问管理者代表在各部门之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道?采用什么方式和什么手段达到沟通和理解?2在自上而下沟通过程中,组织有哪些沟通方式(如例会制度)?在自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式(如报告制度)在内部沟通过程中,是否存在主要障碍?除了借助于诸如如会议、简报、广播等媒体使全体员工了解质量管理体系的运行情况之外,是否还有其他的沟通方式,比如理顺各部门的职责使部门之间的工作上的接口更清楚等方法。1. 各部门之间均建立了有效的沟通渠道,如电话、传真,文件、培训、会议等使公司的各种要求得到沟通和理解。2. 自上而下的沟通方式有例会,下发文件等,自下而上沟通方式有每月的报表,各种报告等,内部沟通不存在障碍,7.1服务实现的策划1 组织服务的质量目标和要求有哪些?体现在组织哪些文件中?2 组织是否已编制服务实现工艺/作业流程图?在该流程图中,过程及顺序是否恰当?哪些过程需建立或已建立了文件?哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动?1.本公司的服务的主要质量目标是电气检测服务的过程中的顾客满意度,体现在公司的各种规章、制度、作业指导书及上级行业管理部门下发执行的各种文件及法律法规文件等。2.本公司编制了电气检测的作业流程图,具体见质量手册中;8.1测量、分析和改进总则1公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划?策划的内容是否包括对服务、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动?2在测量、分析和改进活动中是否采用统计技术?在什么部门,什么岗位采用了什么统计技术?是否对采用统计技术的人员进行培训?3通过测量、分析的活动,是否可以达到改进管理体系有效性的目的?1. 公司对服务的满意度、提供服务的能力以及体系运行的有效性进行了策划,并形成了:a) 内审控制程序;b) 不合格控制程序c) 过程的监督和测量程序;d) 各种记录2. 在测量、分析和改进活动中采用了简单的统计技术,并在内审培训时进行了统计技术的使用培训。3. 答:通过测量、分析的活动,主要是通过各部门的质量目标完成情况统计分析表来看,公司基本建立了一套改进管理体系有效性的机制,能够做到发现问题能够首先分析原因,制定措施,执行措施并由监督部门验证措施执行情况以及有效性的这样一种机制。8.2.2内部审核1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审?2.进行内部审核的依据是什么?3.进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?4.实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组?5.对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性?1. 内审工作由管理者代表本人全面负责开展,公司内审的目的是评价体系的符合性、有效性和充分性。2.审核依据:(1)试验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);(2)客户的要求、标书和合同条款;(3)国家或行业有关法律、法规或标准;(4)实验室资质认定评审准则。3.对内审的程序回答清楚,符合质量手册中内审控制程序的规定,出示了内审组长和内审组的任命文件。4.对内审员进行了专门的培训并取证,要求内审员不能审核自己部门的工作,以保证客观性和公正性。5.对不符合报告的编写要求有不符合事实描述、有纠正措施、有执行情况,有验证情况。并有相应的签字确认。8.5.1持续改进1对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法?2.请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。1. 为持续改进体系的有效性和效率,公司开展了内审活动对体系进行检查、管理评审活动制定改进的计划,运用统计
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