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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轻型柴油机项目经营总结分析报告轻型柴油机项目经营总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、对照经济高质量发展要求,关键在于推动工业高质量发展,而解决我市工业发展现状问题,根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势,在民族团结、社会安定的发展环境中,在多年以来工业发展积累的良好基础上,进一步满足广阔的市场需求,推动工业高质量发展,成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。2、尽管近年来工业转型发展取得进展,但由于传统增长点深度调整和新兴增长点培育发展都需要一个过程,短期内难以完全摆脱对传统行业的路径依赖,有时甚至可能出现交替和反复,对加快提质增效升级带来了新的压力。3、到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、项目情况说明为了积极响应某某循环经济产业园关于促进轻型柴油机产业发展的政策要求,xxx(集团)有限公司通过科学调研、合理布局,计划在某某循环经济产业园新建“轻型柴油机项目”;预计总用地面积31302.31平方米(折合约46.93亩),其中:净用地面积31302.31平方米;项目规划总建筑面积41632.07平方米,计容建筑面积41632.07平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数68.84%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.80%,固定资产投资强度198.96万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资12471.01万元,其中:固定资产投资9337.19万元,占项目总投资的74.87%;流动资金3133.82万元,占项目总投资的25.13%。在固定资产投资中建筑工程投资3266.35万元,占项目总投资的26.19%;设备购置费3730.09万元,占项目总投资的29.91%;其它投资费用2340.75万元,占项目总投资的18.77%。项目建成投入正常运营后主要生产轻型柴油机产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入25881.00万元,总成本费用20237.53万元,税金及附加218.62万元,利润总额5643.47万元,利税总额6640.50万元,税后净利润4232.60万元,达纲年纳税总额2407.90万元;达纲年投资利润率45.25%,投资利税率53.25%,投资回报率33.94%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位425个,达纲年综合节能量38.27吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某循环经济产业园行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某某循环经济产业园内,工程选址符合某某循环经济产业园土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率45.25%,投资利税率53.25%,全部投资回报率33.94%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积41632.07平方米(计容建筑面积41632.07平方米);购置先进的技术装备共计137台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资12471.01万元,其中:固定资产投资9337.19万元,流动资金3133.82万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入25881.00万元,总成本费用20237.53万元,年利税总额6640.50万元,其中:税后净利润4232.60万元;纳税总额2407.90万元,其中:增值税778.41万元,税金及附加218.62万元,年缴纳企业所得税1410.87万元;年利润总额5643.47万元,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资7634.46万元,占计划投资的61.22%。其中:完成固定资产投资5028.61万元,占总投资的65.87%;完成流动资金投资2605.85,占总投资的34.13%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入16461.75万元,同比增长8.46%(1284.01万元)。其中,主营业务收入为15465.73万元,占营业总收入的93.95%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额3800.28万元,较去年同期相比增长510.55万元,增长率15.52%;实现净利润2850.21万元,较去年同期相比增长400.80万元,增长率16.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7634.461.1完成比例61.22%2完成固定资产投资万元5028.612.1完成比例65.87%3完成流动资金投资万元2605.853.1完成比例34.13%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:49.78%。2、财务内部收益率:21.76%。3、投资回报率:37.33%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到19622.30万元,其中流动资产总额6373.71万元,占资产总额的32.48%,资产负债率33.79%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。2、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。(二)法人治理结构xxx(集团)有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx(集团)有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx(集团)有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某循环经济产业园项目建设地为重点,分析“轻型柴油机项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某循环经济产业园项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某循环经济产业园项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某循环经济产业园项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某循环经济产业园项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域轻型柴油机产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积31302.31平方米(折合约46.93亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、推进区域工业绿色转型,实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率,降低污染排放,强化资源环境标准约束与引领,探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准,加强科技创新与管理创新,率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法,形成各具特色的工业绿色转型发展模式,以点带面推动工业绿色转型发展。积极发展再制造。围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域,实施高端、智能和在役再制造示范工程,打造若干再制造产业示范区。加强再制造技术研发与推广,研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增材制造等关键共性技术工艺,开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技术。引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台,促进再制造规范健康发展。推进产品认定,鼓励再制造产品推广应用。3、到2020年,重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升,重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。针对不同行业选择不同污染物,例如:钢铁行业是二氧化硫的排放强度,水泥行业是氮氧化物的排放强度等。(四)项目区绿色节能发展实施工业能效赶超行动,加强高能耗行业能耗管控,在重点耗能行业全面推行能效对标,推进工业企业能源管控中心建设,推广工业智能化用能监测和诊断技术。到2020年,工业能源利用效率和清洁化水平显著提高,规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上,电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。推进新一代信息技术与制造技术融合发展,提升工业生产效率和能耗效率。开展工业领域电力需求侧管理专项行动,推动可再生能源在工业园区的应用,将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系。第五章 综合评价1、初步核算,上半年国内生产总值418961亿元,按可比价格计算,同比增长6.8%。分季度看,一季度同比增长6.8%,二季度增长6.7%,连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。分产业看,第一产业增加值22087亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值169299亿元,增长6.1%;第三产业增加值227576亿元,增长7.6%。上半年国民经济总体平稳、稳中向好。上半年,面对异常复杂严峻的国内外环境,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚定践行新发展理念,主动对标对表高质量发展要求,攻坚克难,扎实工作,国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。2、该项目适应国内和国际轻型柴油机行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,轻型柴油机市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率45.25%,投资利税率53.25%,全部投资回报率33.94%,全部投资回收期4.45年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某某循环经济产业园建设轻型柴油机项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园“十三五”轻型柴油机产业发展规划,切合某某循环经济产业园经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某某循环经济产业园全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3266.353730.09198.969337.191.1工程费用万元3266.353730.0917479.111.1.1建筑工程费用万元3266.353266.3526.19%1.1.2设备购置及安装费万元3730.093730.0929.91%1.2工程建设其他费用万元2340.752340.7518.77%1.2.1无形资产万元1178.031178.031.3预备费万元1162.721162.721.3.1基本预备费万元692.34692.341.3.2涨价预备费万元470.38470.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元9337.199337.19流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17479.119217.8213087.2417479.1117479.1117479.111.1应收账款万元5243.732359.684194.995243.735243.735243.731.2存货万元7865.603539.526292.487865.607865.607865.601.2.1原辅材料万元2359.681061.861887.742359.682359.682359.681.2.2燃料动力万元117.9853.0994.39117.98117.98117.981.2.3在产品万元3618.181628.182894.543618.183618.183618.181.2.4产成品万元1769.76796.391415.811769.761769.761769.761.3现金万元4369.781966.403495.824369.784369.784369.782流动负债万元14345.296455.3811476.2314345.2914345.2914345.292.1应付账款万元14345.296455.3811476.2314345.2914345.2914345.293流动资金万元3133.821410.222507.063133.823133.823133.824铺底流动资金万元1044.60470.07835.681044.601044.601044.60总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12471.01133.56%133.56%100.00%2项目建设投资万元9337.19100.00%100.00%74.87%2.1工程费用万元6996.4474.93%74.93%56.10%2.1.1建筑工程费万元3266.3534.98%34.98%26.19%2.1.2设备购置及安装费万元3730.0939.95%39.95%29.91%2.2工程建设其他费用万元1178.0312.62%12.62%9.45%2.2.1无形资产万元1178.0312.62%12.62%9.45%2.3预备费万元1162.7212.45%12.45%9.32%2.3.1基本预备费万元692.347.41%7.41%5.55%2.3.2涨价预备费万元470.385.04%5.04%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9337.19100.00%100.00%74.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3133.8233.56%33.56%25.13%7铺底流动资金万元1044.6111.19%11.19%8.38%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11646.4520704.8025881.0025881.0025881.001.1轻型柴油机万元11646.4520704.8025881.0025881.0025881.002现价增加值万元3726.866625.548281.928281.928281.923增值税万元350.28622.73778.41778.41778.413.1销项税额万元4140.964140.964140.964140.964140.963.2进项税额万元1513.152690.04336
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