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文档简介
。审 计 报 告公司:我们接受委托,对公司(以下简称“贵公司”)截至年月日的项目经费决算表进行专项审计。上述财务资料的真实性、完整性、合法性由贵公司管理当局负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上,对上述财务资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下:一、基本情况1公司基本情况:2. 项目基本情况:二、项目审批情况1项目审批情况: 2项目投资情况: 3项目资金用途:三、项目完成情况及审计意见(一)资金到位情况(二)资金支出情况(1)截至年月日止,贵公司已完成项目总投资万元(详见附表一),经审计,未发现资金支出异常情况。(2)国家部门下达投资款万元使用情况:列:支付款万元。四、其他事项1、贵公司设备购置费元(详见附表二),受条件限制,我们未能实施程序,以对设备核实。2、贵公司房屋建筑尚未办理相关产权证明。本审计报告仅供公司项目验收使用。因使用不当造成的后果,与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。附表一:项目经费决算表附表二:固定资产明细表会计师事务所中国注册会计师 中国注册会计师中国 年月日222。附表一项目经费决算表编制单位:公司项目名称:项目 截止日期:年月日 单位:万元科目 经费来源 经费支出 计划数 实际到位 计划数 实际支出 一、经费来源拔款银行贷款其它贷款企业自筹资金合计建筑工程费土地使用权设备购置费设备安装费其他费用流动资金合计欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为
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