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文档简介
零基础入门班(五)三、提前做好功课【例】下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有( )。A.被审计单位的治理层B.被审计单位的管理层C.被审计单位的普通员工D.负责被审计单位内部控制审计的注册会计师网校答案:ABC 网校解析:企业内部控制是其内部的管理活动,应由参与者负责。(三)简答题(每小题6分,相当重要)简答题非常突出考查对于教材主体与基础知识的把握,比如。注册会计师执业中的职业道德遵循情况;会计师事务所质量控制准则的执行情况;审计抽样方法的选择与计算应用;相关认定审计程序控制测试;被审计对象的舞弊风险的判断与治理措施;针对集团公司审计中的重要和非重要组成部分审计对象的判断与实施的审计策略等等,相当注重对这些审计基本理论与基础知识方面内容的考察。1.先判断,后述理;2.识别要点,观点明确,语言简洁。3.先定思路,后输入文字。【例-2013CPA审计真题:简答题-关联方交易审计】ABC会计师事务所负责审计上市公司甲公司2012年的财务报表。审计项目组在审计工作底稿中记录了与关联方关系及其交易相关的审计情况,部分内容摘录如下:要求:(1)针对上述第(1)项,指出审计项目组应当采取哪些应对措施 (2)针对上述第(2)至(5)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。【例-2017CPA审计真题:三(2)】会计师事务所的质量控制制度部分内容摘录如下:(1)项目合伙人对会计师事务所分派的业务的总体质量负责。项目质量控制复核可以减轻但不能替代项合伙人的责任。 (2)执行业务时,应当由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作(3)除内部专家外,项目组成员应当在执行业务过程中严格遵守会计师事务所的质量控制政策和程序。(4)质量控制部对新晋升的合伙人每年选取一项已完成的业务进行检查,连续检查三年;对晋升三年以上的合伙人每五年选取一项已完成的业务进行检查。(5)业务工作底稿可以采用纸质、电子或其他介质,如将纸质工作底稿的电子扫描件存入业务档案,应当将纸质工作底稿一并归档。要求:(1)至(5)项,逐项指出ABC会计师事务所的质量控制制度的内容是否恰当。如不恰当,简要说明理由。(四)综合题(1道题19分,最为重要)1.综合题模式【模式A】(计划审计风评
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