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文档简介

样样品品制制作作流流程程图图 作业流程相关说明权责单位使用表单 业务要求或研发部要求 研发部或业务 部 样品申请单 对客户交期进行评审 确定打 样过程各时间点 研发部主导 相关部门参与 样品制作计划表 对客户提供文件或要求进行认 真核对 转换成内部文件 研发部技术员BOM 根据库存 填写请购单 请购 单需经PMC审核 以免挪用其 他订单材料 影响生产 研发部技术员请购单 物料跟催 确保材料交期采购员采购订单 对来料进行检验 包括客户提 供材料 品管部IQC进料检验记录 填写 打样记录表 记录打 样过程问题点及注意事项 研发部技术员打样记录表 对外观不良进行记录研发部技术员不良记录表 出现性能不良时 认真进行分 析 在排除外观不良后 偿试 进行维修 若确实无法维修时 请求工程师协助 研发部技术员性能测试报告 根据检验标准及相关图纸及文 件要求进行严格检验 品管部OQC出货检验报告 汇总打样过程发现的问题 材 料 工艺等 针对发现的问 题制订相应对策 打样总结记录表相关部门 研发部入库 业务负责送样 研发部 业务 部 送货单 Y 来料检验 审核批准 出货检验 领料样品制作 材料请购 入库待送样 材料采购 接收打样申请 打样评审会 总结会议 N 材料不良 处

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