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文档简介
管理评审计划序号: 编号:SQ-5.6-01A-01评审目的: 就质量方针和质量目标,评价厂质量管理体系的现状,评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审参加部门、人员:主持:总经理出席:管理者代表、质量管理体系涉及的各部门负责人评审内容:1、 质量管理体系审核报告;2、 质量方针和质量目标及其实施情况;3、 产品、过程质量趋势;4、 重大质量事故的处理;5、 顾客投诉的处理;6、 纠正和预防措施实施情况(包括前次管理评审决议事项的实施情况);7、 厂组织机构、职责分配、资源分配是否适宜;8、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要;9、 顾客或员工对质量管理体系有益的建议。各部门评审准备工作要求:各部门根据评审内容的要求准备相应资料:1. 内部质量体系审核的总结报告;(经理办公室)2. 质量方针和质量目标实施情况:3纠正和预防措施实施情况报告;(物资供应科、经理办公室、质检科、生产加工部)计划的评审时间:第1次管理评审定于2004年7月20日,在厂会议室进行。1. 内审情况分析报告。(发言部门:管理者代表)2. 质量方针和质量目标的实施情况报告。(发言部门:各部门)3. 纠正和预防措施实施情况报告。(发言部门:物资供应科、办公室、质检科、生产加工部)4. 厂的组织机构、职责分配、资源分配是否适宜。(各部门自由发言)5. 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要。(发言部门:各部门自由发言)6. 顾客或员工对质量管理体系有意的建议。(发言部门:各部门自由发言)7. 厂质量体系现状、持续适应性、充分性、有效性总体评价。(发言者:管理者代表)8. 总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单 序号: 编号:SQ-5.6A-02评审会议时间:2004年07月20日评审会议地点:公司会议室参加人员:总经理、管理者代表、质量管理体系涉及的各部门负责人评审内容要点:1、 质量管理体系审核报告;2、 质量方针和质量目标及其实施情况;3、 产品、过程质量趋势;4、 重大质量事故的处理;5、 顾客投诉的处理;6、 纠正和预防措施实施情况;7、 厂组织机构、职责分配、资源分配是否适宜;8、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要;9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。编制: 审核: 批准: 日期:注意:管理评审输入资料范例可在西部质量论坛 /bbs 内审员专区里的内部审核实战区下载,本处省略。管理评审报告 序号: 编号:SQ-5.6-01A-03 评审会议时间、地点: 2004年7月 20日 公司会议室评审目的:就质量方针和质量目标,评价质量管理体系的现状,评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。参加评审人员:总经理、管理者代表、质量管理体系涉及的各部门负责人评审内容摘要:1 全公司应树立以顾客为关注焦点意识;2 厂的质量管理体系是有效的,质量方针与目标是适宜的;3 厂质量管理体系需要持续有效进行,不断提高评审结论:1 司的质量管理体系是有效的2 质量方针与质量目标是适宜的3 厂资源配备是适宜的改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:1)2003年10月份,厂质量管理体系有关的岗位与部门,再次进行ISO9000培训,加深学习。1) 2003年10月,外聘教师统计技术进行培训,增加厂质量管理体系的数据有效分析方法2) 以上改进措施由办公室主持实施。编制: 审核: 批准: 日期:纠正和预防措施处理单编号:SQ-8.5-01A-01 序号:01存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:2004年 7 月,经厂第一次内部质量审核及管理评审,发现厂质量管理体系所涉及的部门负责人对标准理解不够准确,实施效果不理想,对厂实施QMS影响很大。 填表人: 日期:原因分析: 本公司实施QMS时间较短,学习时间不够。 责任部门负责人: 管理者代表 日期:拟采取的纠正(预防)措施: 2004年10月,本公司再次进行QMS培训,增强质量管理体系实施的有效性; 责任部门负责人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情况: 责任部门负责人: 日期:验证结果: 验证部门: 日期:备注:改进
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