QP4-01文件和资料控制程序.doc_第1页
QP4-01文件和资料控制程序.doc_第2页
QP4-01文件和资料控制程序.doc_第3页
QP4-01文件和资料控制程序.doc_第4页
QP4-01文件和资料控制程序.doc_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

道普汽车零部件(上海)有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP4-01版 本 号1.0文件和资料控制程序实施日期 页 次6/6修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的: 本文件规定了文件和资料的编号、编制、审阅、审批、发放、回收和更改的方法。2. 适用范围适用于本公司质量体系文件的控制。3. 术语和定义略4. 职责4.1. 质量体系文件和资料的发放、存档由质量部门负责。4.2. 技术文件(包括产品图纸、现场工艺文件及其它相关现场工艺类作业指导书)的发放、存档由生产部门技术工程师负责。4.3. 各部门按本程序规定编制、修改、审批文件和资料。5. 流程图 文件和资料控制流程图表NO输入总经理办公室部门经理资料室相关部门输出指标备注1经营文件管理文件资料外来文件修改申请文件存档、文件分发一览表作废、销毁补发申请 销毁审批审批 分发/补发存档登记/归档保管回收复印、受控编号、管理 审批分类/整理登记借阅文件的编写/修改/收集文件修改申请单外来文件评审单受控文件汇总表外来文件登记表文件分发记录表6. 实施程序6.1. 文件的分类6.1.1. 内部文件包括:质量手册、程序性文件、第三层次质量文件、作业指导书、电子软件、表格、质量计划、产品图纸等。6.1.2. 外部文件包括:顾客提供的图纸和技术文件、标准及相关国家标准与国际标准等。 外来技术图纸、产品标准及其它相关技术文件经技术工程师批准使用后由统一登录于“外来文件登记表”中。技术工程师负责每年核对其版本的有效性。其它外部文件经管理者代表批准使用后由质量部门统一登录于“外来文件登记表”中。质量部门负责每年核对其版本的有效性。6.2. 文件编号6.2.1. 质量手册编号为: QM-001,“001”表示文件顺序号。6.2.2. 程序文件编号为: QP - 前一位是手册章节编号,后两位是程序文件流水号。例:质量手册第7章“产品实现”中 第一份文件,有关7.1.1产品实现策划条款的产品质量先期策划控制程序,文件编号为:QP7-01。6.2.3. 第三层次质量文件的编号为: BM - ,BM代表部门代码,后三位是文件流水号。例:质量部门编制的第一份三层次文件,文件编号为:ZL-001部门代码表序号部门名称部门代码序号部门名称部门代码1总经理办公室ZB2生产部门SC3质量部门ZL4财务&人力资源部门CR5物流&采购部门WL6IT部门IT6.2.4. 质量记录表格编号为: QR - -前三位是程序文件编号,后两位是记录表格流水号。例:文件和资料控制程序所用的第1份记录表格,表格编号为:QR4-01-01。6.2.5. 产品图纸、工艺文件采用本公司的技术文件及标准管理办法。6.3. 文件的审批和发放6.3.1. 文件审批权限分类表文件名称编制审核批准品质体系文件品质手册质量部门管理者代表总经理程序书相关部门部门经理总经理指导书、规范、标准相关部门部门经理部门经理表格相关部门部门经理部门经理经营文件相关部门部门经理副总经理(或以上)管理文件相关部门部门经理副总经理(或以上)6.3.2. 文件的发放a) 新文件第一次发放,制定部门填写“文件分发记录表”由部门主管审批后连同文件原件及电子媒体软件交资料室。b) 文件修改再发放时,亦以“文件分发记录表”发布,如发放范围未更改,则按原范围发放,如质量手册、程序性文件更改发放范围,则文件领用登记表上需有管理者代表签字。c) 相关部门制定的文件或资料的原始文件为主控文件,主控文件及电子媒体软件由资料室统一保管。d) 资料室根据“文件分发记录表”确定的分发范围,复印下发文件,并盖受控章;文件领用部门应在“文件分发记录表”上签收确认。e) 使用部门将本部门所使用受控文件统一登录于“受控文件汇总表”中。f) 如需要,可以申请“非受控文件”,但不可作为执行的依据,该文件更改后,不会予以更新。6.4. 文件的更改6.4.1. 文件更改时填写“文件更改申请单”,把更改的内容填写在“更改内容”栏内。6.4.2. 文件更改由原编制部门负责,并经原审批渠道审阅和批准。6.4.3. 文件修改按页进行,文件更改后,其修改次加1。6.4.4. 当文件更改满10次或重大修改时,整本升版。6.4.5. 对于涉及技术文件的更改,项目小组必需保存其在生产中的实施日期的记录,实施必须包括对所有适当文件的更新。6.5. 作废文件6.5.1. 文件更改后,由相关部门带上旧文件按文件性质到文件管理归口部门调换文件,由资料室对旧文件盖“作废文件”章。6.5.2. 作废文件由资料室统一销毁,主控文件由资料室盖“作废文件”章后保存,保存期限规定如下:a) 质量手册、程序文件、经营类文件失效后保存3年;b) 合同评审、业务计划、工程图样/配方、工程标准/规范/法规/企业标准(包括顾客和国家)失效后保存产品有效期加1年;c) 其他文件失效后保存1年;d) 涉及产品安全性文件保存15年。6.6. 工程规范6.6.1. 顾客提供的工程规范应由项目小组组织其他有关部门对外来资料进行评审,评审完成日期应在两个工作周内完成,确认外来文件对本公司的适用性,并填写相关的外来文件评审表。6.6.2. 对于每项工程规范的更改,项目小组必需保存其在生产中的实施日期的记录,实施必须包括对所有适当文件的更新。7. 附件7.1. QR4-01-01受控文件汇总表7.2. QR4-01-02文件分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论