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文档简介
厦门国税网络发票信息系统用户手册 厦门国税网络发票信息系统厦门国税网络发票信息系统 操作手册操作手册 方欣科技有限公司 网址 产品网址 电话 95105000 2 销售电话 020 85266176 地址 广东省广州市科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 5 层 邮编 510760 目录目录 1概述概述 6 1 1 1业务功能介绍 7 2发票填开模块发票填开模块 8 2 1发票开具 8 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 1 1业务说明 8 2 1 2操作说明 9 2 2发票作废 10 2 2 1业务说明 10 2 2 2操作说明 11 2 3发票红冲 13 2 3 1业务说明 13 2 3 2操作说明 13 2 4发票预录 14 2 4 1业务说明 14 2 4 2操作说明 15 2 5发票预录管理 15 2 5 1业务说明 15 2 5 2操作说明 16 2 6发票补打 18 2 6 1业务说明 18 2 6 2操作说明 18 2 7历史发票补录 19 2 7 1业务说明 19 2 7 2操作说明 19 2 8历史发票管理 20 2 8 1业务说明 20 2 8 2操作说明 20 2 9历史发票红冲 21 2 9 1业务说明 21 2 9 2操作说明 21 2 10离线发票补录 23 2 10 1业务说明 23 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 10 2操作说明 23 2 11离线发票管理 24 2 11 1业务说明 24 2 11 2操作说明 24 3发票管理模块发票管理模块 25 3 1发票验旧 25 3 1 1业务说明 25 3 1 2操作说明 25 3 2发票验旧管理 26 3 2 1业务说明 26 3 2 2操作说明 26 3 3空白发票作废 28 3 3 1业务说明 28 3 3 2操作说明 28 4库存管理模块库存管理模块 29 4 1下发 上缴 出库 29 4 1 1业务说明 29 4 1 2操作说明 29 4 2接收 回收 入库 31 4 2 1业务说明 31 4 2 2操作说明 31 5查询统计模块查询统计模块 31 5 1领购发票查询 31 5 1 1业务说明 31 5 1 2操作说明 32 5 2开票明细查询 32 5 2 1业务说明 32 厦门国税网络发票信息系统用户手册 5 2 2操作说明 32 5 3领用存统计 33 5 3 1业务说明 33 5 3 2操作说明 33 5 4发票库存查询 34 5 4 1业务说明 34 5 4 2操作说明 34 5 5空白发票作废查询 35 5 5 1业务说明 35 5 5 2操作说明 35 6系统管理模块系统管理模块 35 6 1开票点管理 35 6 1 1业务说明 35 6 1 2操作说明 36 6 2开票员管理 38 6 2 1业务说明 38 6 2 2操作说明 38 6 3角色管理 39 6 3 1业务说明 39 6 3 2操作说明 39 6 4打印参数设置 41 6 4 1业务说明 41 6 4 2操作说明 41 6 5常用信息管理 42 6 5 1业务说明 42 6 5 2操作说明 42 6 6密码修改 45 6 6 1业务说明 45 厦门国税网络发票信息系统用户手册 6 6 2操作说明 45 7离线开票模块离线开票模块 46 7 1切换到离线模式 46 7 1 1业务说明 46 7 1 2操作说明 46 7 2离线发票开具 46 7 2 1业务说明 46 7 2 2操作说明 46 7 3离线发票作废 46 7 3 1业务说明 46 7 3 2操作说明 47 7 4离线发票红冲 47 7 4 1业务说明 47 7 4 2操作说明 47 7 5离线发票预录 47 7 5 1业务说明 47 7 5 2操作说明 47 7 6离线发票预录管理 47 7 6 1业务说明 47 7 6 2操作说明 47 7 7离线发票补打 47 7 7 1业务说明 47 7 7 2操作说明 47 7 8离线开票明细查询 48 7 8 1业务说明 48 7 8 2操作说明 48 7 9离线开具发票上传 48 7 9 1业务说明 48 厦门国税网络发票信息系统用户手册 7 9 2操作说明 48 1 概述概述 版权说明版权说明 本手册及其中所包含内容的版权属方欣科技有限公司所有 未经方欣科技有限公司的书 面许可 不得对此手册全部或部分内容进行任何形式的复制 改编或翻译为任何语言及做其 他用途的使用 方欣科技有限公司尽最大的努力保证本手册的准确性和完整性 如果您在使用中发现问 题 希望及时将情况反馈给我们以完善产品 我们将非常感谢您的支持 方欣科技有限公司保留在不作预先通知情况下对本手册中的打印错误 与最新资料不一 致 软件升级及产品改进等随时进行改动的权利 厦门国税网络发票信息系统用户手册 1 11 1业务功能介绍业务功能介绍 厦门国税网络发票信息系统 中的业务功能主要包括以下模块 发票填开 发票管理 库存管理 查询统计 系统管理 发票填开 模块包括以下几个功能 发票管理 模块包括以下几个功能 库存管理 模块包括以下几个功能 查询统计 模块包括以下几个功能 厦门国税网络发票信息系统用户手册 系统管理 模块包括以下几个功能 2 发票发票填开填开模块模块 2 12 1发票开具发票开具 2 1 12 1 1业务说明业务说明 纳税人可以使用发票开具功能填开发票 但是由于发票种类不同 发票的样式也不一致 以下就一些常用的发票中的填写项目做简要说明 1 开票项目 用户可选 选择范围在税务机关核定的开票项目范围之内 必录 2 开票日期 不可编辑 默认取系统日期显示 3 发票代码 发票号码 由系统自动获取 不用纳税人录入 4 付款方类型 分为单位和个人 选择单位和个人都可以输入手机号码 5 付款方手机号码 付款方手机号码至多可以输入13个字符 6个中文字符 6 付款方名称 可录入至多74个字符 34个中文字符 必录 7 付款方证件类型 可选择付款方的身份证件类型 8 付款方证件号码 可以录入66个字符或33个中文字符 9 收款方名称 自动带出开票单位名称 10 收款方号码 自动带出开票单位纳税人识别号 11 开票人 自动带出开票人名称 厦门国税网络发票信息系统用户手册 12 主管税务机关名称 自动带出开票单位的主管税务机关信息 13 小写合计金额 根据表体内容相加显示 14 大写合计金额 根据小写金额转换 15 折扣金额 根据需要可以填写整张发票对应的折扣金额 16 开票项目说明 要求手工录入至少三个中英文字符 开票项目代码表中有设默认值的 可 以在表头开票项目更新后自动带出 也可再修改 必录 17 金额 只能接受手工数据录入 两位小数 正常开票要求大于零 红字票自动置为原票负 数不可修改 必录 18 附注 可以输入 10 个以内的中英文字符 非必录 19 不同的发票可能还有其它的业务项目要填写 用户应该根据税务机关的相关规定要求去 填写 2 1 22 1 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 发票开具 进入发票开具界面 选择相应的 开票项目 发票种 类 进入发票开具界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 填写相应的发票信息后 点击 开具 按钮 系统首先会提示要开具的发票代码 发票 号码 请求用户确认电子票号与纸质票号是否一致 点击 确定 后 系统会提示发票开具是否成功 点击 确定 按钮后开始打印发票 本系统发票代码 号码不用纳税人填写 而是由系 统根据发票的库存信息依次取号 3 开票完成后 如需要继续开票 可点击 继续开票 按钮 这时会清空录入界面 供操 作员继续开具下张发票 4 如果票面信息变动不大的情况下点击 复制开票 按钮 系统会把上一张的内容复制成 下一张的开盘内容 操作员稍作调整进行开票 5 点击 重置 按钮系统将会清除用户填写的发票信息 用户可以重新填写发票信息 6 打印前也可通过 打印参数调整 功能对发票的打印位置调整 7 在开具的发票过程中 如果有事离开 可以点 保存 暂存录入的开票信息 下次进 入打开直接进入上次的录入界面 只有暂存的数据处理完以后才能接着开下一张票 2 22 2发票作废发票作废 2 2 12 2 1业务说明业务说明 发生错误开具 发票损毁或打印不成功等情形时 纳税人可以对已开具的发票进行作废 操作 本系统只允许对本月开具的尚未生成验旧单的发票作废 如果验旧单已经生成 税局 厦门国税网络发票信息系统用户手册 还未验旧 可以先作废验旧单再作废发票 对于作废的发票 请注意保存好对应的纸质发票 包括实际未成功打印输出的空白发票 并及时到税务机关前台核实后验销 2 2 22 2 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 发票作废 进入发票作废界面 根据实际情况输入查询条件 亦可不 输入查询条件直接点击 查询 按钮 系统将根据查询条件显示相应的发票信息列表 如下图所示 2 找到要作废的发票 点击其操作栏中的 作废 按钮 系统将进入发票作废的界面 如 下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 作废时需要选择作废原因 填写作废原因后点击 作废 按钮后会弹出作废校验界面 填写要作废的发票的 发票代码 发票号码 合计金额 等信息 点击 确定 按 钮即完成发票作废操作 3 在发票作废时 不能对原有发票信息进行修改 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 32 3发票红冲发票红冲 2 3 12 3 1业务说明业务说明 如果已入账的发票出现错误 销售退回等问题时 纳税人可能需要开具一张对应的红字 发票进行冲销 本系统只允许对蓝字 正数 发票进行红字冲销 而且支持部分金额红冲操作 比如一 张蓝字发票的总开票金额为 1000 元 那么可以只冲销其中的 400 元 也可对发票进行多次 红冲操作 开出红字发票 也将占用当月开票限量 2 3 22 3 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 发票红冲 进入发票红冲界面 输入相应的查询条件 亦或直接点击 查询 按钮 系统将根据条件显示发票信息列表 如下图所示 2 找到需要红冲的发票后 点击该发票的 操作 栏中的 红冲 按钮 系统将进入红冲 发票的界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 3 在该界面中 录入要开具的红字票的数量 金额 系统经校验后将提示是否红冲成功 发票冲销后 红字票面中有对应的蓝字发票的号码 查询时红字发票将显示对应蓝字发 票的号码 查询蓝字发票时 将显示对应红字发票的号码 4 一张蓝字票允许多次红冲 但是红冲的总金额不能超过蓝字发票的金额 当一张蓝字票 被部分冲销时 他的状态变为 红冲 当被完全冲销时 状态变为 冲销 5 发票红冲时 需要用空白的发票纸打印开具的红字发票 操作员对应的库存会相应减少 2 42 4发票预录发票预录 2 4 12 4 1业务说明业务说明 纳税人可以利用此模块预先录入可能的开票数据 在需要开具发票的时候直接调取预先 录入的数据进行开票 系统支持批量导入预录发票信息 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 4 22 4 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 发票预录 进入发票预录界面 选择相应的开票项目 发票种类 进入 相应发票的预录界面 如下图所示 2 填写相应的预录发票信息 点击 保存 按钮即可完成发票预录 发票预录时不需要填 写发票代码 发票号码 3 点击 重置 按钮 可以系统将未保存的发票信息重置 并可重新填写发票信息 4 保存预录的发票后 点击 复制预录 系统将会再次生成一张与原来一模一样的发票 此时可以点击 保存 按钮 保存复制的预录发票 也可以对发票进行相应的修改后再 点击 保存 按钮保存预录发票 5 点击 继续预录 按钮 系统可以继续进行发票的预录操作 2 52 5发票发票预录管理预录管理 2 5 12 5 1业务说明业务说明 纳税人可以根据此模块对预先录入的发票信息进行删除 开具等操作 同时可以进行下 载发票导入模板 批量导入发票信息等操作 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 5 22 5 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 发票预录管理 进入 发票预录管理 界面 输入相应的查询条件 点击 查询 按钮即可显示预录发票列表 截图如下 2 点击 下载 按钮 进入到相应的发票预录导入模板下载界面 可以下载各种发票模板 3 根据下载的发票模板 做好 excle 文件格式的预录发票信息 点击 导入 按钮 选择 相应的开票项目与发票种类 并选择导入的文件 点击 确定 就可以批量导入预录发 票 厦门国税网络发票信息系统用户手册 4 选中相应的预录发票 点击 删除 按钮 即可删除相应的预录发票 5 选中相应的预录发票 点击 开具 按钮 可以开具已经预录好的发票 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 62 6发票补打发票补打 2 6 12 6 1业务说明业务说明 纳税人如果开具了发票但是打印时出现故障没有将发票打印出来而且发票也没有问题 可以进行发票补打操作 但是只能补打最近一次填开的发票 2 6 22 6 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 发票补打 进入 发票补打 界面 输入相应的查询条件 点击 查 询 按钮即可查询出可以补打的发票列表 截图如下 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 点击 打印 按钮可以对发票进行补打操作 发票只能补打一次 2 72 7历史发票补录历史发票补录 2 7 12 7 1业务说明业务说明 对于在网络发票信息系统上线前开具的发票 如果出现错误 销售退回等情况 并且需 要开具一张对应的红字发票进行冲销 此时由于网络发票系统中没有对应的数据 纳税人需 要先补录一张历史发票 历史发票补录就是为了让企业可以对纳税人使用网络发票软件前开 具的发票进行红冲处理而特别设计的功能 2 7 22 7 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 历史发票补录 进入历史发票补录界面 选择补录发票的开票项目 填写相应的发票信息 再点击 保存 按钮 完成对系统上线以前的发票进行补录 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 点击 重置 按钮 可以将未保存的信息重置 重新填写 3 点击 继续补录 按钮可以继续补录历史发票 4 点击 复制补录 按钮可以复制已经补录好的发票信息 然后点击 保存 按钮完成历 史发票补录 2 82 8历史发票管理历史发票管理 2 8 12 8 1业务说明业务说明 如果发票补录的发票有误 纳税人可以在此处删除补录的 填用 状态的历史补录发票 2 8 22 8 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 历史发票管理 进入历史发票管理界面 输入相应的查询条件 可以 查询出相应的历史补录发票 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 操作员可以选中一条或多条 填用 状态的发票记录 然后点击 删除 按钮即可删除 对应的补录发票 如果补录的发票状态是 冲销 红冲 则不允许删除 2 92 9历史发票红冲历史发票红冲 2 9 12 9 1业务说明业务说明 纳税人在此处可以红冲 填用 状态的补录发票 2 9 22 9 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 历史发票红冲 进入历史发票红冲界面 填写 选择相应的查询条件 点击 查询 按钮 系统将显示相应的历史发票列表 界面如下 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 找到需要红冲的发票 点击其 操作 栏的 红冲 按钮可进行红冲处理 厦门国税网络发票信息系统用户手册 系统会自动带出红字发票的代码 号码 填写相应的红冲原因 红冲金额 点击 红冲 按钮即可完成红冲操作 2 102 10 离线发票补录离线发票补录 2 10 12 10 1业务说明业务说明 离线开具的发票 如果因为机器损坏 导致不能上传时 可以通过此功能按照存根联进 行补录 2 10 22 10 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 离线发票补录 进入离线发票补录界面 2 操作员根据存根联补录离线开具的发票信息 3 点 重置 按钮 会清空录入的界面 4 点 继续补录 系统会清空录入的内容 操作员可继续补录下一张票 5 点 复制补录 系统会把上一张的开票内容复制为当前开票的内容 操作员可以 稍微做些调整进行保存 6 点 保存 系统保存补录的信息到本地机器 在没上传以前 如果发现补录错误 可以在 离线发票管理 模块做修改或删除 如果已经点 上传 则表示补录的 信息已经上传服务器 不能再进行修改或删除 7 点 上传 系统将补录的信息上传到服务器 作为正式开具的发票 已经上传的 发票不允许修改或删除 如果发现有错误 可以通过 发票作废 模块进行作废处 理 厦门国税网络发票信息系统用户手册 8 2 112 11 离线发票管理离线发票管理 2 11 12 11 1业务说明业务说明 当补录的离线发票还未上传前 可以通过离线发票管理进行修改或删除 2 11 22 11 2操作说明操作说明 1 在 发票填开 离线发票管理 进入离线发票管理界面 2 操作员根据条件查询出补录的离线发票信息 3 操作员可以选择一条开票信息点开进行修改 4 操作可以选择一条信息点 删除 删除补录错误的发票信息 5 点 上传 系统将补录的信息上传到服务器 作为正式开具的发票 已经上传的 发票不允许修改或删除 如果发现有错误 可以通过 发票作废 模块进行作废处 理 厦门国税网络发票信息系统用户手册 3 发票发票管理管理模块模块 3 13 1发票验旧发票验旧 3 1 13 1 1业务说明业务说明 税务局要求定期内对纳税人开具的发票进行验旧 通常通过发票验旧后税务局才对纳税 人销售新的发票 纳税人可以在此处主动发起发票验旧操作 3 1 23 1 2操作说明操作说明 1 在 发票管理 发票验旧 进入发票验旧界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 选择需要验旧的发票种类 并选定开票日期止 点击 查询 按钮 系统将查询出在设 定的开票日期止之前的所有未验旧的发票信息汇总列表 3 点击 生成验旧单 按钮 系统会提示发票验旧单保存成功 发票验旧完成 3 23 2发票验旧管理发票验旧管理 3 2 13 2 1业务说明业务说明 纳税人可以查看自己生成的发票验旧单 查看其审核状态 对未审核或审核未通过的发 票验旧单可以进行删除操作 3 2 23 2 2操作说明操作说明 1 在 发票管理 发票验旧管理 进入发票验旧管理界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 设定好提交日期起止 验旧状态 点击查询按钮 系统可以查询出相应的发票验旧单 点击其操作栏中的 查看 按钮 可以查看发票验旧单的明细信息 点击 导出 按钮 可以导出验旧发票信息 点击 打印 按钮 可以打印验旧发票信息 3 选中状态为 未审核 或 审核未通过 的发票验旧单 点击 验旧单作废 按钮 可 以作废掉生成的验旧单 厦门国税网络发票信息系统用户手册 3 33 3空白发票作废空白发票作废 3 3 13 3 1业务说明业务说明 纳税人领购的发票 如果纸质发票因为印刷错误 损坏不能使用的 可以通过本功能作 废对应号码段的发票电子号码 3 3 23 3 2操作说明操作说明 1 在 发票管理 空白发票作废 进入空白发票作废界面 系统会根据登录的操作员所 在的开票点信息显示目前的库存信息 界面如下 2 操作员选择需要作废的发票 点击 作废 按钮 系统弹出如下作废操作界面 厦门国税网络发票信息系统用户手册 纳税人可以通过调整发票起止号 发票数量来修改要作废的发票数量 选择相应的发票 作废原因 点击 确定 按钮即可作废相应的发票 作废后相应的空白发票不能再使用 4 库存管理模块库存管理模块 4 14 1下发下发 上缴上缴 出库出库 4 1 14 1 1业务说明业务说明 对本级开票点中的发票 调拨到直接下级机构的开票点 我们称为下发出库 对本级开票点中的发票 因为换版等其它原因需要调拨到上级开票点的 我们称为上缴 出库 所谓出库 就是减少本级开票点的库存 增加直接上级或直接下级的开票点库存 本业 务仅针对开票点间的发票流转 4 1 24 1 2操作说明操作说明 1 在 库存管理 下发 上缴 出库 进入下发 上缴 出库界面 2 点击 出库 按钮 系统会弹出发票出库的操作界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 选择下发出库 填写设置好要下发出库的发票数量 起止号码 选择相应的接受机构 点击 确定 按钮 即可将相应的发票下发给接受机构 选择上缴出库 填写设置好要上缴出库的发票数量 起止号码 选择相应的接受机构 点击 确定 按钮 即可将相应的发票上缴给接受机构 顶级开票点用户不能再进行 上缴出库操作 发票出库后如果接收机构一直未接收发票 则发票会一直处于 出库锁定 状态 3 如果发生调拨错误 操作员可以点 撤销出库 按钮 在弹出的撤销出库界面点击 撤 销出库 按钮 完成发票出库撤销操作 4 操作员只能将发票下发给拥有该发票开具权限的开票点 厦门国税网络发票信息系统用户手册 4 24 2接收接收 回收回收 入库入库 4 2 14 2 1业务说明业务说明 相对下级机构而言 当上级机构对本机构做了下发出库后 接收到上级机构发票进行验 收的确认操作我们称为接收入库 当下级机构发出退库操作时 本级对退库的发票进行入库操作我们叫做回收入库 总之入库操作后本级机构的库存增加 上级或下级机构的库存减少 本业务只针对与本 级开票点相关的直接上下级开票点 4 2 24 2 2操作说明操作说明 1 在 库存管理 接收 回收 出库 进入 接收 回收 出库 操作界面 2 系统自动显示上级或下级机构调拨出库到本级机构的发票信息 如果没有调拨到本级的 发票信息则会提示不能进行发票的入库操作 只有上级或下级机构有调拨到本级的发票 才能进行入库的操作 3 操作员根据实物发票进行核实 选中要入库的发票后点击 入库 按钮 将被调拨到本级 的发票进行入库 4 操作员也可以点击 驳回 按钮 将调拨到本级的发票退回到直接的上级或下级发出机 构 5 查询统计模块查询统计模块 5 15 1领购发票查询领购发票查询 5 1 15 1 1业务说明业务说明 根据相关查询条件 纳税人可以查询从税局领购的发票信息记录 厦门国税网络发票信息系统用户手册 5 1 25 1 2操作说明操作说明 1 在 查询统计 领购发票查询 进入领购发票查询界面 输入相应的查询条件 点击 查询 按钮 系统将显示相关的领购发票记录列表 2 点击 导出 按钮可以导出 excel 格式的领购发票信息表 5 25 2开票明细查询开票明细查询 5 2 15 2 1业务说明业务说明 根据查询条件 纳税人可以查询自己的开票明细信息 5 2 25 2 2操作说明操作说明 1 在 查询统计 开票明细查询 进入开票明细查询界面 输入相应的查询条件 点击 查询 按钮 系统将查询出相应的开票明细信息列表 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 操作员点击 导出 按钮可以导出 excel 格式的开票明细信息表 3 双击某一条开票信息 可以查看该发票的详细信息 5 35 3领用存统计领用存统计 5 3 15 3 1业务说明业务说明 纳税人可以统计某段时间内 某开票点发票的领 用 存情况 5 3 25 3 2操作说明操作说明 1 在 查询统计 领用存统计 进入领用存统计界面 选择相应的 开票点 点击 查询 按钮 系统可以查询出相关的发票领用存信息 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 点击 打印 按钮可以打印查询出的领用存统计信息 5 45 4发票库存查询发票库存查询 5 4 15 4 1业务说明业务说明 查询当前操作员所在开票点对应的发票库存情况 包括已出库还没被接收的发票信息 5 4 25 4 2操作说明操作说明 1 在 查询统计 发票库存查询 进入发票库存查询界面 可以设定 发票状态 查询 条件 点击 查询 按钮 系统可以查询出相关发票的库存信息 厦门国税网络发票信息系统用户手册 5 55 5空白发票作废空白发票作废查询查询 5 5 15 5 1业务说明业务说明 通过本功能操作员可以查询作废的空白发票数量情况 5 5 25 5 2操作说明操作说明 1 在 查询统计 空白发票作废查询 进入空白发票作废查询界面 选择相应的开票点 点击 查询 按钮 系统可以查询出相关空白发票作废信息 6 系统管理模块系统管理模块 6 16 1开票点管理开票点管理 6 1 16 1 1业务说明业务说明 企业拥有开票点管理功能权限的用户可以在此处可以新增 修改 删除开票企业的所有 开票点 在核定的票种范围内确定开票点的开票项目与发票种类 但下级开票点的开票项目 厦门国税网络发票信息系统用户手册 范围不能超出上级开票点的开票项目范围 6 1 26 1 2操作说明操作说明 1 在 系统管理 开票点管理 进入开票点管理界面 在此处可以看到本级开票点及下 级开票点信息 如下图所示 2 点击 新增 按钮 可增加相应的开票点 输入新增开票点的信息即可 其中带红色星 号的项目为必录项 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 在 上级开票点 项目中选择新增开票点的上级开票点 新增开票点的开票项目范围不 能超过上级开票点的开票项目范围 3 开票点的开票项目跟发票种类记得勾选 如果不勾选则该开票点下的开票员登录以后不 能领用或开具相应项目的发票 4 选中相应的开票点 点击 修改 按钮 可以修改该开票点信息 注 注 顶级开票点的信息不能进行修改 5 选中相应的开票点 点击 删除 按钮 可以删除该开票点 如果该开票点有下级开票 点应该先删除该开票点的所有下级开票点 厦门国税网络发票信息系统用户手册 6 26 2开票员管理开票员管理 6 2 16 2 1业务说明业务说明 企业拥有开票点管理功能权限的用户可以新增 修改 删除开票点下的所有开票员 设 定开票员登录系统的登录账号 密码 6 2 26 2 2操作说明操作说明 1 在 系统管理 开票员管理 进入开票员管理界面 可以看到本级开票点及下级开票 点存在的开票员信息 如下图所示 2 要想给相应的开票点新增开票员 应先选中该开票点 然后点击 新增 按钮 输入 新增开票员的信息 有红色星号的项目表示必填 再点击 确定 按钮即可完成相应 的新增开票员操作 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 注 注 登录角色 的设置详见 6 3 角色管理 3 在开票员列表中选中相应的开票员 然后点击 修改 或 删除 按钮 可修改 删除 相应的开票员信息 6 36 3角色管理角色管理 6 3 16 3 1业务说明业务说明 角色是若干个功能模块的集合 为了满足企业个性化定制要求 精细化管理 企业可根 据实际需要自行定义角色并分配功能模块权限 6 3 26 3 2操作说明操作说明 1 在 系统管理 角色管理 进入角色管理界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 2 系统安装后初始化了一个全局角色 系统管理员 该角色可以操作企业的所有数据 能 操作系统的所有功能 3 点击 新增 按钮 操作员可以新增一种角色并付给相应的功能权限 界面如下 角色名称 为必录项 同时勾选角色需要授权的相应功能 最后点击 确定 即可 4 选中相应的角色 点击 修改 或 删除 按钮 可以修改或删除相应的角色信息 厦门国税网络发票信息系统用户手册 6 46 4打印参数设置打印参数设置 6 4 16 4 1业务说明业务说明 不同的打印机的输出可能会稍有偏差 用户可以根据实际情况使用本功能进行打印位置 的适当调整 以保证发票套打位置正确 6 4 26 4 2操作说明操作说明 1 在 系统管理 打印参数设置 进入打印参数设置界面 如下图所示 2 点击 发票种类选择 下拉框选择要调整的 发票种类 3 点击 选择打印机 设置打印机的类型 厦门国税网络发票信息系统用户手册 4 用户可以在左偏移 上偏移输入框中直接输入数值 单位为毫米 对发票的打印位置进 行调整 也可点击 左移 右移 上移 下移 进行调整 测试过程中 可以点击 测试打印 进行模拟打印输出 5 调整无误后 点击 保存 按钮可以保存打印设置方案 设置方案将在下次打印发票时 生效 点击 还原 按钮可以恢复发票的原始打印设置 注 注 界面上发票背景图可能与实际情况有所不同 请以实际输出结果做为测试标准 6 56 5常用信息管理常用信息管理 6 5 16 5 1业务说明业务说明 系统会自动保存企业填写发票中校验通过的信息 此类信息可在此功能模块进行维护 此功能主要方便用户在开具发票时能够快速调用常用信息填写发票 减少发票数据输入时间 提高工作效率 6 5 26 5 2操作说明操作说明 1 在 系统管理 常用信息管理 进入常用信息管理界面 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 界面中左侧栏里的是常用信息维护项目列表 而右侧是左侧项目对应的常用信息列表 2 对应项目内的信息是用户填写发票信息时 系统自动保存的通过校验的信息 可通过选 中 常用信息维护 栏中的项目 然后点击该项目中的常用信息 然后点击 修改 按 钮进入相应的栏目信息修改窗口 如下图所示 3 用户亦可根据实际情况进行新增相应栏目的常用信息 点击 新增 按钮 填入相应的 栏目信息 填写完成后点击 确定 按钮即可 厦门国税网络发票信息系统用户手册 4 用户如果有不需要的信息 可通过勾选 可多选 中这些信息 然后点击按钮即 可删除这些常用信息 5 当需要导入 Excel 表中已存在或填写好的常用信息 可点击 导入 按钮进行数据的批 量写入 在导入界面中填写常用信息在 Excel 表中的列号 如 c d 不区分大小写 等 点击 确定 按钮 选择要导入的文件 完成导入 如下图所示 厦门国税网络发票信息系统用户手册 6 66 6密码修改密码修改 6 6 16 6 1业务说明业务说明 各开票员均可在此处进行密码修改操作 6 6 26 6 2操作说明操作说明 1 在 系统管理 密码修改 进入调整界面 如下图所示 2 输入登录系统的原始密码 然后再输入新密码 点击 确定 按
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