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文档简介

物资出入库管理流程为加强公司的财物管理,防止公司财产流失和损坏,维护公司利益,物资进出,必须依据相关规定办理出入库手续,特制订本管理流程。一、物资入库(1)物资入库须按照不同的型号、材质、功能和要求分类,入库单需附采买物资清单,必须有库房管理员、采买经手人、财务负责人,共同签字后方可入库,第一联“存根”交于库房管理员、第二联“仓库”交于采买经手人、第三联“记账”交于财务。(2)仓库管理员应做到入库物资数量准确,价格清楚,做到账物相符,发生问题时,不能随意更改,应该查明原因,是否有漏入库、多入库或重复入库现象,并立即改正。二、物资出库(1)商用POS机领取需市场部负责人打印电子版签约商户明细确认签字,(注明商户名称、签约时间及商户地址),库房管理员审核合同后予以出库,合同交于综合行政部存档备案。(2)其他物资出库需填写物资领用申请单(见附件1),物资领取单必须由各部门申请,注明领取物资型号、数量及用途,部门负责人签字确认后,库房管理员见单办理物资出库、记账,物资出库时库房管理员依据“物资领用申请单”上规定的数量进行限额出库,(根据数量允许适当放1%-2%之间的余量)。(3)物资出库,数量要准确无误,做到三相符,即:账目、实物、单据对照;发生问题不能随意更改,应查明原因,检查是否有漏出、多出或重复出库。(4)物资出库后若发现不合格,经技术部相关人员检测确认后,退回仓库,由库房管理员清点数量开具红字“入库单”入账。退回物资应隔离放置,做上不合格标识,同时由库房管理员把规格数量通知采购方,库房管理员填写红字“出库单”,由综合行政部、财务部负责人共同签字确认后,退回供方并及时更换。三、台账建立库房管理员依据“出入库单”上的材料规格、数量建立台账。物资(成品)库以物资(成品)规格为记账对象。账上应显示日期、产品名称、数量、交期、入库数、出库数、结存数。台账录入依据有:入库单、出库单,所有单据必须当天及时录入。四、仓库定期盘点清查仓库需由综合行政部、财务部负责人按月进行盘点清查,做到账实相符,账账相符,如有疑问查明原因进行处理。五、以上未尽事宜,依据公司相关管理规定执行。附件1物资领用申请单

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