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泓域咨询MACRO/ MS板项目立项备案简介MS板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16995.16平方米(折合约25.48亩),其中:净用地面积16995.16平方米(红线范围折合约25.48亩)。项目规划总建筑面积24473.03平方米,其中:规划建设主体工程18486.55平方米,计容建筑面积24473.03平方米;预计建筑工程投资1828.31万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为MS板,根据市场情况,预计年产值13941.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4846.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1828.311914.77190.214846.551.1工程费用万元1828.311914.778955.341.1.1建筑工程费用万元1828.311828.3128.31%1.1.2设备购置及安装费万元1914.771914.7729.65%1.2工程建设其他费用万元1103.471103.4717.08%1.2.1无形资产万元518.13518.131.3预备费万元585.34585.341.3.1基本预备费万元336.51336.511.3.2涨价预备费万元248.83248.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元4846.554846.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1612.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8955.345215.847093.598955.348955.348955.341.1应收账款万元2686.601477.631880.622686.602686.602686.601.2存货万元4029.902216.452820.934029.904029.904029.901.2.1原辅材料万元1208.97664.93846.281208.971208.971208.971.2.2燃料动力万元60.4533.2542.3160.4560.4560.451.2.3在产品万元1853.751019.561297.631853.751853.751853.751.2.4产成品万元906.73498.70634.71906.73906.73906.731.3现金万元2238.841231.361567.182238.842238.842238.842流动负债万元7343.074038.695140.157343.077343.077343.072.1应付账款万元7343.074038.695140.157343.077343.077343.073流动资金万元1612.27886.751128.591612.271612.271612.274铺底流动资金万元537.42295.58376.20537.42537.42537.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6458.82万元,其中:固定资产投资4846.55万元,占项目总投资的75.04%;流动资金1612.27万元,占项目总投资的24.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1828.31万元,占项目总投资的28.31%;设备购置费1914.77万元,占项目总投资的29.65%;其它投资1103.47万元,占项目总投资的17.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4846.55+1612.27=6458.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6458.82133.27%133.27%100.00%2项目建设投资万元4846.55100.00%100.00%75.04%2.1工程费用万元3743.0877.23%77.23%57.95%2.1.1建筑工程费万元1828.3137.72%37.72%28.31%2.1.2设备购置及安装费万元1914.7739.51%39.51%29.65%2.2工程建设其他费用万元518.1310.69%10.69%8.02%2.2.1无形资产万元518.1310.69%10.69%8.02%2.3预备费万元585.3412.08%12.08%9.06%2.3.1基本预备费万元336.516.94%6.94%5.21%2.3.2涨价预备费万元248.835.13%5.13%3.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4846.55100.00%100.00%75.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1612.2733.27%33.27%24.96%7铺底流动资金万元537.4211.09%11.09%8.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.20%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度190.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9276.029276.0218486.5518486.551519.181.1主要生产车间5565.615565.6111091.9311091.93941.891.2辅助生产车间2968.332968.335915.705915.70486.141.3其他生产车间742.08742.081072.221072.2291.152仓储工程1968.041968.043891.213891.21232.562.1成品贮存492.01492.01972.80972.8058.142.2原料仓储1023.381023.382023.432023.43120.932.3辅助材料仓库452.65452.65894.98894.9853.493供配电工程104.96104.96104.96104.967.063.1供配电室104.96104.96104.96104.967.064给排水工程120.71120.71120.71120.716.314.1给排水120.71120.71120.71120.716.315服务性工程1246.421246.421246.421246.4274.495.1办公用房694.25694.25694.25694.2542.585.2生活服务552.17552.17552.17552.1739.376消防及环保工程351.62351.62351.62351.6223.646.1消防环保工程351.62351.62351.62351.6223.647项目总图工程52.4852.4852.4852.48-82.577.1场地及道路硬化3557.23742.78742.787.2场区围墙742.783557.233557.237.3安全保卫室52.4852.4852.4852.488绿化工程1361.1247.64合计13120.2624473.0324473.031828.31(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1914.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量694947.01千瓦时,折合85.41吨标准煤。2、项目年总用水量11944.96立方米,折合1.02吨标准煤。3、“MS板项目投资建设项目”,年用电量694947.01千瓦时,年总用水量11944.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.43吨标准煤/年。达产年综合节能量31.97吨标准煤/年,项目总节能率23.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“MS板项目”主要从事MS板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性MS板项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,

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