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泓域咨询MACRO/ 乙字网带编织机项目立项备案简介乙字网带编织机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8604.30平方米(折合约12.90亩),其中:净用地面积8604.30平方米(红线范围折合约12.90亩)。项目规划总建筑面积9808.90平方米,其中:规划建设主体工程7683.00平方米,计容建筑面积9808.90平方米;预计建筑工程投资731.05万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乙字网带编织机,根据市场情况,预计年产值7512.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2521.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元731.051078.75195.462521.431.1工程费用万元731.051078.755580.311.1.1建筑工程费用万元731.05731.0521.45%1.1.2设备购置及安装费万元1078.751078.7531.65%1.2工程建设其他费用万元711.63711.6320.88%1.2.1无形资产万元402.51402.511.3预备费万元309.12309.121.3.1基本预备费万元161.61161.611.3.2涨价预备费万元147.51147.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元2521.432521.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金887.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5580.312326.423593.165580.315580.315580.311.1应收账款万元1674.09753.341171.871674.091674.091674.091.2存货万元2511.141130.011757.802511.142511.142511.141.2.1原辅材料万元753.34339.00527.34753.34753.34753.341.2.2燃料动力万元37.6716.9526.3737.6737.6737.671.2.3在产品万元1155.12519.81808.591155.121155.121155.121.2.4产成品万元565.01254.25395.50565.01565.01565.011.3现金万元1395.08627.78976.551395.081395.081395.082流动负债万元4692.982111.843285.094692.984692.984692.982.1应付账款万元4692.982111.843285.094692.984692.984692.983流动资金万元887.33399.30621.13887.33887.33887.334铺底流动资金万元295.77133.10207.04295.77295.77295.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3408.76万元,其中:固定资产投资2521.43万元,占项目总投资的73.97%;流动资金887.33万元,占项目总投资的26.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资731.05万元,占项目总投资的21.45%;设备购置费1078.75万元,占项目总投资的31.65%;其它投资711.63万元,占项目总投资的20.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2521.43+887.33=3408.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3408.76135.19%135.19%100.00%2项目建设投资万元2521.43100.00%100.00%73.97%2.1工程费用万元1809.8071.78%71.78%53.09%2.1.1建筑工程费万元731.0528.99%28.99%21.45%2.1.2设备购置及安装费万元1078.7542.78%42.78%31.65%2.2工程建设其他费用万元402.5115.96%15.96%11.81%2.2.1无形资产万元402.5115.96%15.96%11.81%2.3预备费万元309.1212.26%12.26%9.07%2.3.1基本预备费万元161.616.41%6.41%4.74%2.3.2涨价预备费万元147.515.85%5.85%4.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2521.43100.00%100.00%73.97%5建设期间费用万元6流动资金万元887.3335.19%35.19%26.03%7铺底流动资金万元295.7811.73%11.73%8.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.88%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度195.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4190.134190.137683.007683.00629.871.1主要生产车间2514.082514.084609.804609.80390.521.2辅助生产车间1340.841340.842458.562458.56201.561.3其他生产车间335.21335.21445.61445.6137.792仓储工程889.00889.001381.831381.8382.392.1成品贮存222.25222.25345.46345.4620.602.2原料仓储462.28462.28718.55718.5542.842.3辅助材料仓库204.47204.47317.82317.8218.953供配电工程47.4147.4147.4147.413.183.1供配电室47.4147.4147.4147.413.184给排水工程54.5354.5354.5354.532.844.1给排水54.5354.5354.5354.532.845服务性工程563.03563.03563.03563.0333.575.1办公用房263.29263.29263.29263.2917.675.2生活服务299.74299.74299.74299.7418.456消防及环保工程158.83158.83158.83158.8310.656.1消防环保工程158.83158.83158.83158.8310.657项目总图工程23.7123.7123.7123.71-49.547.1场地及道路硬化1620.80340.01340.017.2场区围墙340.011620.801620.807.3安全保卫室23.7123.7123.7123.718绿化工程516.8518.09合计5926.649808.909808.90731.05(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1078.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量680463.86千瓦时,折合83.63吨标准煤。2、项目年总用水量4063.20立方米,折合0.35吨标准煤。3、“乙字网带编织机项目投资建设项目”,年用电量680463.86千瓦时,年总用水量4063.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.98吨标准煤/年。达产年综合节能量27.99吨标准煤/年,项目总节能率27.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“乙字网带编织机项目”主要从事乙字网带编织机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乙字网带编织机项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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