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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人造板项目立项备案简介人造板项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44202.09平方米(折合约66.27亩),其中:净用地面积44202.09平方米(红线范围折合约66.27亩)。项目规划总建筑面积52158.47平方米,其中:规划建设主体工程32379.00平方米,计容建筑面积52158.47平方米;预计建筑工程投资3894.71万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造板,根据市场情况,预计年产值32712.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11947.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3894.715057.34180.2811947.161.1工程费用万元3894.715057.3422097.761.1.1建筑工程费用万元3894.713894.7124.00%1.1.2设备购置及安装费万元5057.345057.3431.16%1.2工程建设其他费用万元2995.112995.1118.46%1.2.1无形资产万元1455.701455.701.3预备费万元1539.411539.411.3.1基本预备费万元785.40785.401.3.2涨价预备费万元754.01754.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元11947.1611947.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4280.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22097.7610724.1414115.9922097.7622097.7622097.761.1应收账款万元6629.332983.204640.536629.336629.336629.331.2存货万元9943.994474.806960.799943.999943.999943.991.2.1原辅材料万元2983.201342.442088.242983.202983.202983.201.2.2燃料动力万元149.1667.12104.41149.16149.16149.161.2.3在产品万元4574.242058.413201.964574.244574.244574.241.2.4产成品万元2237.401006.831566.182237.402237.402237.401.3现金万元5524.442486.003867.115524.445524.445524.442流动负债万元17816.848017.5812471.7917816.8417816.8417816.842.1应付账款万元17816.848017.5812471.7917816.8417816.8417816.843流动资金万元4280.921926.412996.644280.924280.924280.924铺底流动资金万元1426.96642.14998.881426.961426.961426.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16228.08万元,其中:固定资产投资11947.16万元,占项目总投资的73.62%;流动资金4280.92万元,占项目总投资的26.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3894.71万元,占项目总投资的24.00%;设备购置费5057.34万元,占项目总投资的31.16%;其它投资2995.11万元,占项目总投资的18.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11947.16+4280.92=16228.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16228.08135.83%135.83%100.00%2项目建设投资万元11947.16100.00%100.00%73.62%2.1工程费用万元8952.0574.93%74.93%55.16%2.1.1建筑工程费万元3894.7132.60%32.60%24.00%2.1.2设备购置及安装费万元5057.3442.33%42.33%31.16%2.2工程建设其他费用万元1455.7012.18%12.18%8.97%2.2.1无形资产万元1455.7012.18%12.18%8.97%2.3预备费万元1539.4112.89%12.89%9.49%2.3.1基本预备费万元785.406.57%6.57%4.84%2.3.2涨价预备费万元754.016.31%6.31%4.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11947.16100.00%100.00%73.62%5建设期间费用万元6流动资金万元4280.9235.83%35.83%26.38%7铺底流动资金万元1426.9711.94%11.94%8.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.58%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度180.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16431.7116431.7132379.0032379.002659.541.1主要生产车间9859.039859.0319427.4019427.401648.911.2辅助生产车间5258.155258.1510361.2810361.28851.051.3其他生产车间1314.541314.541877.981877.98159.572仓储工程3486.223486.2212856.6612856.66768.012.1成品贮存871.55871.553214.163214.16192.002.2原料仓储1812.831812.836685.466685.46399.372.3辅助材料仓库801.83801.832957.032957.03176.643供配电工程185.93185.93185.93185.9312.503.1供配电室185.93185.93185.93185.9312.504给排水工程213.82213.82213.82213.8211.184.1给排水213.82213.82213.82213.8211.185服务性工程2207.942207.942207.942207.94131.895.1办公用房1159.141159.141159.141159.1470.605.2生活服务1048.801048.801048.801048.8062.906消防及环保工程622.87622.87622.87622.8741.866.1消防环保工程622.87622.87622.87622.8741.867项目总图工程92.9792.9792.9792.97199.617.1场地及道路硬化6036.481039.151039.157.2场区围墙1039.156036.486036.487.3安全保卫室92.9792.9792.9792.978绿化工程2003.2970.12合计23241.4652158.4752158.473894.71(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5057.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1226266.99千瓦时,折合150.71吨标准煤。2、项目年总用水量20997.37立方米,折合1.79吨标准煤。3、“人造板项目投资建设项目”,年用电量1226266.99千瓦时,年总用水量20997.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.50吨标准煤/年。达产年综合节能量62.29吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“人造板项目”主要从事人造板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造板项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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